公告摘要
项目编号2091101000018271612
预算金额900.00元
招标联系人王立民18604451182
公告正文

一、采购人名称: 长春市第十九中学    

二、供应商名称: 长春市南关区灯润五金工具日杂商店 

三、采购项目名称: 长春市第十九中学网上超市项目 

四、采购项目编号: 2091101000018271612 

五、合同编号: 11N4232069592024115201 

六、合同内容:

       

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 得力 钟 得力/deli008 5.00 178 890
2 梅花 3033 机械门锁(球锁) 梅花3033 4.00 75 300
3 飞球 KT001 机械门锁 飞球KT001 40.00 10 400
4 和坚 脚轮/万向轮 和坚万向轮 16.00 15 240
5 欧普 平板灯 欧普600*600 20.00 120 2400
6 博恩 地弹簧 博恩3T0X4JRO2 2.00 850 1700
7 建羽 页片 建羽JY-298 10.00 15 150
8 公牛 GN-403(5m) 多功能插座(5米多孔) 公牛/BULLGNV-UD820D 5.00 95 475
9 得力 5501 文件袋 得力/deli5501 200.00 1.5 300
10 得力 轻便夹 得力/deli5342 20.00 13 260
11 得力 夹子/收纳夹子(抽杆夹) 得力/deli9531 30.00 4 120
12 得力 72609 资料册 得力/deli72409 30.00 19 570
13 得力 桌牌 得力/deli50858 30.00 18 540
14 得力 9560 纸杯 得力/deli19205白 500.00 0.6 300
15 得力 SK116 荧光笔 得力/deliSK116 20.00 3 60
16 南孚 蓄电池 南孚/NANFU5号/7号 120.00 3.5 420
17 公牛 开关 公牛/BULL调速开关 25.00 19 475
18 正泰 护套线 正泰/CHNT护套线 350.00 9.5 3325
19 公牛 GN-ET8A 电工胶带(绝缘胶带) 公牛/BULLGN-ET8A 20.00 4 80
20 德力西 继电器(3P空开) 德力西CJX2s4011M 8.00 65 520
21 德力西 继电器(2P空开) 德力西DZ47-125 8.00 35 280
22 德众 厨房下水管(手盆下水管) 德众7009 面盆下水管 30.00 30 900
23 九牧 金属软管(软连接) 九牧软管 30.00 24 720
24 舒肤佳 108 香皂 舒肤佳/safeguard108 150.00 7 1050
25 公牛 其它插座(八孔一点八米) 公牛/BULLGN-B2063 6.00 70 420
26 得力 SH146 活动铅笔 得力/deliSH146 10.00 2 20
27 椅子配件(自攻钉) 无品牌自攻钉 20.00 8 160
28 得力 9217ES 文件座/文件架/文件框(四联文件框) 得力/deli9217ES 20.00 24 480
29 得力 9852 印台 得力/deli9852 1.00 10 10
30 九牧 水阀(脚踏水阀) 九牧3576-050 20.00 95 1900
31 滴露 经典松木健康抑菌洗手液 经典松木健康抑菌洗手液 滴露/Dettol经典松木健康抑菌洗手液 48.00 12 576
32 得力 7093 胶棒 得力/deli7093 60.00 4 240
33 得力 发泡胶900克 得力/deli30931 20.00 19 380
34 飞雕 F2AH-866 开关/插座底盒(三孔插座16A) 飞雕F2AH-866 50.00 25 1250
35 洁云 10240101 平板卫生纸 洁云/Hygienix10240101 25.00 210 5250
36 得力 6018 剪刀 得力/deli0603 8.00 10 80
37 得力 桌面清洁套装(套撮) 得力/deli18880 5.00 26 130
38 汰渍 260克 净白去渍洗衣粉 洗衣粉 汰渍/Tide260克 净白去渍洗衣粉 30.00 3 90
39 晨光 AJDN7664 透明胶带 晨光/M&GAJDN7664 20.00 12 240
40 得力 6826 记号笔/粗笔 得力/deli6826 500.00 2 1000
41 维达 湿巾 80抽 湿巾 维达/Vinda湿巾 80抽 3.00 15 45
42 得力 S510 彩色中性笔(12色) 得力/deliS510 48.00 4 192
43 得力 0252 订书器 得力/deli0252 5.00 21 105
44 闪迪 Cruzer Blade(4G) U盘(64G) 闪迪/SandiskCruzer Blade(4G) 10.00 55 550
45 得力 9555 垃圾桶 得力/deli9555 5.00 90 450
46 威露士 免洁洗手液套装 洗手液 威露士/Walch免洁洗手液套装 10.00 4 40
47 得力 30437 胶带 得力/deli30437 20.00 2 40
48 得力 8591F 鱼尾夹 得力/deli8591F 15.00 9 135
49 得力 72773 文件夹 得力/deli72773 10.00 5.5 55
50 金号 G1891 毛巾/面巾/方巾 金号G1891 150.00 21 3150
 

服务要求或标的基本概况:  

七、其它事项:

        

八、联系方式

  1、 采购人名称: 长春市第十九中学 

        联系人: 王立民 

        联系电话: 18604451182 

        传真:  

        地址: 长春市绿园区迎宾路1号 

   2、运维公司名称: 政采云有限公司 

        联系人: 客服人员 

        联系电话: 400-881-7190 

        传真: 0571-28215512 

        地址: 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼 

   3、同级政府采购监督管理部门名称:  

        联系人:  

        监督投诉电话:  

        传真:  

        地址:  

附件信息:

  • 关于钟的网上超市合同(11N4232069592024115201).pdf

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