公告摘要
项目编号2671451000000648663
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市狮子山小学 

二、    *履约供应商名称:  安徽泓科电子科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2671451000000648663  

四、    *合同编号:   30887322 

五、    *验收单位:  芜湖市狮子山小学 

六、    *验收日期:  2024年12月22日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 安全防撞护角防磕碰婴儿童宝宝桌子包边条角护贴软直角保护套 20 240.0 得力/deli\30560 防撞角 验收通过
2 得力 7186 不干胶标签贴纸便利贴自粘性标贴姓名贴 40 60.0 得力/deli\7186 验收通过
3 美度 M7003 长柄伞24骨雨伞自动男士商务晴雨伞M7003 5 290.0 美度/MAYDU\M7003 验收通过
4 得力 74344电学实验盒 小学电学实验器材科学电路仪器 电磁入门箱 10 240.0 得力/deli\无型号 验收通过
5 简易型球场划线器 1 517.0 无品牌\无型号 验收通过
6 格力 空调配件 3 150.0 格力/GREE\YAP0FB3 验收通过
7 安赛瑞 700588 人造草坪 地垫 3 90.0 安赛瑞\700588 验收通过
8 天喜 304不锈钢热水瓶塞子硅胶暖壶塞暖瓶塞茶瓶盖热水壶开水保温瓶塞水塞 10 187.5 天喜\无型号 验收通过
9 拉伸弹簧 2 25.2 无品牌\无型号 验收通过
10 智慧树 ZHS-1022 卡纸 2 10.0 智慧树\ZHS-1022 验收通过
11 榄菊 洁厕灵3.78L*4 洁厕剂 2 130.0 榄菊/Lanju\洁厕灵3.78L*4 验收通过
12 得力 8555 大号燕尾夹 6 48.0 得力/deli\8555 验收通过
13 得力 6881 记号笔 1 9.6 得力/deli\6881 验收通过
14 得力 30401 双面胶带 20 60.0 得力/deli\30401 验收通过
15 妙洁 加大号拖把 家用办公室吸水免手洗胶棉地板拖挤水式胶棉拖把 15 855.0 妙洁/magic\海绵拖把大号35cm 验收通过
16 九千年 520 奖状/证书 1000 300.0 九千年\520 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   赵永强 





返回顶部