公告摘要
项目编号2151101000010732882
预算金额96.00元
招标公司霞石小学
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王泽宇 来源: 发布时间: 2024-05-09 12:45:03


一、 *采购人名称:霞石小学

二、 *履约供应商名称:天元区金锦办公商贸中心
三、 *采购项目编号:2151101000010732882
四、 *合同编号:51004005
五、 *验收单位:霞石小学
六、 *验收日期:2024年5月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 9584 得力9584垃圾袋(混)(30个/卷) 40 200.0 得力/deli\9584 验收通过
2 富居 儿童凳 15 150.0 富居\塑料椅子 验收通过
3 晨光 九合一跳棋飞行棋 10 240.0 晨光/M&G\APK99915 验收通过
4 彩琦 华容道数字滑动拼图 10 180.0 彩琦\积木 验收通过
5 世达 SB6405C 足球 10 750.0 世达/STAR\SB6405C 验收通过
6 恒佳 排球7号健身中青年运动海绵软汽排球 5 250.0 恒佳\恒佳气排球 验收通过
7 好尔 其它凳好尔(Hore)餐桌凳 家用高凳子 加厚防滑塑料凳子加大号蓝色1个装 10 220.0 好尔\好尔塑料凳子 验收通过
8 齐心 晶纯·高速王A3 80g 打印/复印纸 1 200.0 齐心/Comix\晶纯·高速王A3 80g 验收通过
9 得力/deli T1680胶套本 学生用笔记本(单位:本) 50 500.0 得力/deli\T1680 验收通过
10 大森 折纸/手工纸 200 200.0 大森\4K卡纸 验收通过
11 鸿一 脚踩挂车垃圾桶 8 1920.0 鸿一/HOYE\垃圾桶 验收通过
12 清达 清达扣式文件袋 100 100.0 清达/QINGDA\文件袋 验收通过
13 司马彦 课业本/教学用本 200 600.0 司马彦\PP作业本 验收通过
14 晨光马克笔绘画笔彩色笔 5 240.0 晨光/M&G\24色马克笔 验收通过
15 晨光A4图画本 200 1000.0 晨光\:TA4200 验收通过
16 安格耐特跳绳F4108跳绳 5 175.0 安格耐特/Agnite\F4108 验收通过
17 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) 24 240.0 得力/deli\6600ES 验收通过
18 得力 3224-4号 国旗 (单位:面) 2 48.0 得力/deli\3224 验收通过
19 得力0054彩色工字钉(混)(100只/桶) 10 80.0 得力/deli\0054 验收通过
20 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 8 40.0 得力/deli\得力0603剪刀 验收通过
21 得力7123固体胶棒(只) 24 96.0 得力/deli\7123 验收通过
22 得力9879光敏印油(红)(瓶) 2 20.0 得力/deli\9879 验收通过
23 得力5308文件夹(蓝)(只) 10 100.0 得力/deli\5308 验收通过
24 得力5861抽杆夹(混) (单位:个) 200 400.0 得力/deli\5861 验收通过
25 得力 6881 记号笔 1.5mm 10支/盒 (单位:支) 红/黑/蓝 30 66.0 得力/deli\6881 验收通过
26 得力30406棉纸双面胶带80um*18mm*10y(白)(1卷/袋) 10 25.0 得力/deli\30406 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王泽宇







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