中标
亳州学院关于杯子的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
240.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/06/25
公告摘要
项目编号2931451000000507935
预算金额95.00元
招标公司亳州学院
招标联系人-
中标公司安徽沛哚商贸有限公司240.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州学院 

二、    *履约供应商名称:  安徽沛哚商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2931451000000507935  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  亳州学院 

六、    *验收日期:  2024年6月25日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 富光 杯子 10 290.0 富光\大肚杯水杯 验收通过
2 宝家洁拖把 平板拖把 2 178.0 宝家洁\宝家洁拖把 验收通过
3 晨光 ADM95098B 资料册 9 126.0 晨光/M&G\ADM95098B 验收通过
4 晨光 ADMN4282 文件袋加厚防水拉链袋 2 70.0 晨光/M&G\ADMN4282 验收通过
5 金士顿 DT100G3 128G 金士顿(Kingston)128GB USB3.0 U盘 DT100G3 10 600.0 金士顿/Kingston\DT100G3 128G 验收通过
6 兄弟 TN2425 粉盒兄弟(Brother)TN-2425 墨粉盒 2 440.0 兄弟/BROTHER\TN2425 验收通过
7 得力 硬面抄 得力(deli)25K100张高档款活页笔记本子文具 商务办公记事本日记本办公用品 5 190.0 得力/deli\得力(deli)黑色3164 验收通过
8 收纳箱 2 180.0 无品牌\大号 验收通过
9 得力 18745 背心式垃圾袋八角底(黑色)50*50cm(3卷装,30只/卷) 5 95.0 得力/deli\18745 验收通过
10 晨光 ADM95290 档案盒 9 144.0 晨光/M&G\ADM95290 验收通过
11 妙洁 欢享纸杯 纸杯 9 117.0 妙洁/magic\欢享纸杯 验收通过
12 得力 S555 记号笔/粗笔 2 50.0 得力/deli\S555 验收通过
13 南孚 5号电池 2粒 20 100.0 南孚/NANFU\5号电池 验收通过
14 清风 原色纸3层130抽6包 抽纸 4 80.0 清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包 验收通过
15 农夫山泉 饮用天然水550ml*24瓶 6 228.0 \ 验收通过
16 定影膜 采臣 M1136 1 240.0 采臣\采臣(COLORCITY)M1136 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   王文龙 





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