公告摘要
项目编号2821451000000504155
预算金额970.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市翡翠学校 

二、    *履约供应商名称:  合肥丝瑜竹商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2821451000000504155  

四、    *合同编号:    

五、    *验收单位:  合肥市翡翠学校 

六、    *验收日期:  2024年8月1日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清风 B338C2 抽纸 2层200抽 盒抽 卫生纸36盒/箱 5 97.5 清风/qingfeng\B338C2 验收通过
2 得力 Z7547 A4 70g 绿柏复印纸 打印/复印纸 10 1890.0 得力/deli\Z7547 验收通过
3 茶花 B2804P 茶花 B2804P 整理箱 收纳盒 储物箱 整理箱/盒/袋 10 970.0 茶花\B2804P 验收通过
4 晨光 APYRCS62 牛皮纸档案袋 10个装 100 800.0 晨光/M&G\APYRCS62 验收通过
5 公牛(BULL)GN-109K 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖 6位总控全长5米 20 1360.0 公牛/BULL\GN-109K 验收通过
6 得力 圆规得力(deli)金属不锈钢圆规套装8601 小规格 随机色(8646) 32 128.0 得力/deli\8646 验收通过
7 得力 7535A 4B 橡皮 12块/盒 64 57.6 得力/deli\7535A 验收通过
8 得力 9597 各类尺/三角板 学生套尺 量角器尺子 64 224.0 得力/deli\9597 验收通过
9 得力/deli 6824-12 双头记号笔 中性笔 64 115.2 得力/deli\6824-12 验收通过
10 得力 S700 考试填图答题卡铅笔 64 96.0 得力/deli\S700 验收通过
11 青蛙人偶服装升级双风机-绿色-160-175卡通人偶 4 800.0 无品牌\-绿色-160-175 验收通过
12 绿色篷布塑料防水雨布加厚防晒防雨布BW-J288(单位:每平米) 60 780.0 无品牌\BW-J288 验收通过
13 娃哈哈 AD钙奶220g*24瓶 含乳饮料整箱装 酸奶 9 540.0 娃哈哈\AD钙奶220g*24瓶 验收通过
14 沙发套 14 3920.0 无品牌\无型号 验收通过
15 晨光 APYJQ411 A5无线装订软面抄记事本 单本装 300 600.0 晨光/M&G\APYJQ411 验收通过
16 爱家 70g/盒 柠檬 固体 清香剂 空气净化剂 10 50.0 爱家/aijia\70g/盒 验收通过
17 QH-WGT-40L 40L无盖垃圾桶垃圾筒 6 294.0 A\垃圾桶 验收通过
18 立顿 茶包 绿茶2g*50包 天然粉粉食品 4 180.0 立顿/Lipton\绿茶 验收通过
19 立顿 黄牌精选 红茶 2g*50袋 天然粉粉食品 4 180.0 立顿/Lipton\红茶小盒装 验收通过
20 盼盼 香橙味 400g 面食 法式软面包 早餐面包 27 426.6 盼盼/PANPAN\香橙味 400g 验收通过
21 全开大白纸贴墙裱糊墙纸复印纸试卷纸绘画涂鸦纸草稿纸服装打版纸 787/D71092 60克 卡纸 210 210.0 A\卡纸 验收通过
22 相册实木大相框GC-5663挂墙装裱画框 200 1200.0 无品牌\GC-5663 验收通过
23 得力/deli 得力 7102 固体胶 胶棒 固体手工课胶 一支价格 12支/盒 30 36.0 得力/deli\7102 验收通过
24 晨光(M&G)文具K35/0.5mm中性笔 按动签字笔 经典子弹头水笔 12支/盒 26 717.6 晨光\K35 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   陈龙 





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