中标
慈利县南山坪乡中学关于无店铺和其他零售服务的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
300.00元
项目地址
-
发布时间
2024/07/11
公告摘要
公告正文
发布人: 陈明江 来源: 发布时间: 2024-07-11 13:26:35
一、 *采购人名称:慈利县南山坪乡中学
二、 *履约供应商名称:慈利县鑫满文体商行(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2811101000013434915
四、 *合同编号:53070564
五、 *验收单位:慈利县南山坪乡中学
六、 *验收日期:2024年7月11日
七、 *验收结果:
验收报告:
验收人员名单:陈明江
一、 *采购人名称:慈利县南山坪乡中学
二、 *履约供应商名称:慈利县鑫满文体商行(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2811101000013434915
四、 *合同编号:53070564
五、 *验收单位:慈利县南山坪乡中学
六、 *验收日期:2024年7月11日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 蚊香 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
2 | 牛皮纸会计凭证盒 | 100 | 500.0 | \ | 验收通过 | |
3 | 羽毛球拍 | 5 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
4 | 羽毛球 | 12 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
5 | 乒乓球拍 | 10 | 580.0 | \ | 验收通过 | |
6 | 乒乓球 | 10 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
7 | 胶扫把 | 20 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
8 | 胶水 | 24 | 96.0 | \ | 验收通过 | |
9 | A4粘贴单 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
10 | 荣誉证书 | 60 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
11 | 党徽 | 50 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
12 | 手工折纸 | 20 | 140.0 | \ | 验收通过 | |
13 | 夹板 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
14 | 封面纸 | 10 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
15 | 卡纸 | 200 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
16 | 记号笔 | 10 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
17 | 素描纸 | 20 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
18 | 丙烯颜料 | 30 | 540.0 | \ | 验收通过 | |
19 | 马克笔 | 20 | 960.0 | \ | 验收通过 | |
20 | 粉笔 | 5 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
21 | 大号抽夹 | 30 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
22 | 超威灭害灵杀虫剂气雾剂 | 20 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
23 | 三角旗 | 20 | 560.0 | \ | 验收通过 | |
24 | 84消毒液 | 10 | 400.0 | \ | 验收通过 | |
25 | 透明大卷加厚胶带 | 10 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
26 | 得力高粘度儿童手工两面双面胶 | 30 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
27 | 莱特费用报销费单据记账凭证 | 20 | 80.0 | \ | 验收通过 | |
28 | 加厚家用手提式黑色大号垃圾袋 | 2 | 480.0 | \ | 验收通过 | |
29 | 心相印茶语丝享抽纸 | 2 | 840.0 | \ | 验收通过 | |
30 | 亚克力三角会议牌V型桌牌 | 30 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
31 | 加厚a4单夹双夹强力文件夹 | 20 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
32 | 台账 | 25 | 250.0 | \ | 验收通过 | |
33 | 铁撮 | 12 | 180.0 | \ | 验收通过 | |
34 | 跳绳 | 20 | 320.0 | \ | 验收通过 | |
35 | 实心球 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
36 | 篮球 | 12 | 816.0 | \ | 验收通过 | |
37 | 一得阁墨汁正品国画练习墨汁 | 10 | 220.0 | \ | 验收通过 | |
38 | 荣宝斋半生熟四尺竹浆仿古米字格宣纸 | 50 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
39 | 一得阁白云兼毫毛笔 | 12 | 216.0 | \ | 验收通过 | |
40 | 抽花 | 30 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
41 | 气球 | 20 | 360.0 | \ | 验收通过 | |
42 | 毛条拉花 | 40 | 160.0 | \ | 验收通过 | |
43 | 不干胶纸 | 10 | 280.0 | \ | 验收通过 | |
44 | 卷纸 | 2 | 414.0 | \ | 验收通过 | |
45 | 洗手液 | 15 | 225.0 | \ | 验收通过 | |
46 | 大垃圾 | 40 | 720.0 | \ | 验收通过 | |
47 | 檀香 | 20 | 200.0 | \ | 验收通过 | |
48 | 彩色打印纸 | 5 | 210.0 | \ | 验收通过 | |
49 | 小长尾夹 | 15 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
50 | 纸杯 | 20 | 300.0 | \ | 验收通过 | |
51 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单:陈明江
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