公告摘要
项目编号2781101000014549999
预算金额9500.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 段婷 来源: 发布时间: 2024-10-14 16:46:45


一、 *采购人名称:长沙高新区东方红小学

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区孜悦酒店用品商行
三、 *采购项目编号:2781101000014549999
四、 *合同编号:53981310
五、 *验收单位:长沙高新区东方红小学
六、 *验收日期:2024年10月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 一次性纸杯 1 260.0 A\一次性纸杯 验收通过
2 小香炉 2 120.0 A\小香炉 验收通过
3 塑料夹钳 140 2800.0 A\塑料夹钳 验收通过
4 四分类垃圾桶 垃圾桶 4 3360.0 A\四分类垃圾桶 验收通过
5 麟祥 两分类垃圾桶 15 2025.0 麟祥/lxpc\40L 验收通过
6 靴子 2 110.0 A\靴子 验收通过
7 24骨长柄雨伞 10 700.0 A\24骨长柄雨伞V 验收通过
8 链条锁 2 68.0 A\链条锁 验收通过
9 通开锁 40 600.0 A\通开锁 验收通过
10 塑料袋 白色 大号40*20扎 1 320.0 A\塑料袋 验收通过
11 圆鞋刷 40 280.0 A\圆鞋刷 验收通过
12 圆形天花扫 5 120.0 A\圆形天花扫 验收通过
13 盒装心相印抽纸 抽纸 3 765.0 心相印/Mind Act Upon Mind\盒装心相印抽纸 验收通过
14 家居消毒液 84消毒液 100 300.0 A\84消毒液 验收通过
15 斗笠 2 52.0 无品牌\斗笠 验收通过
16 橡胶手套 20 140.0 A\橡胶手套11 验收通过
17 抹布30*60 抹布 150 1200.0 A\抹布30*60 验收通过
18 塑料 扫把 100 1300.0 A\塑料 验收通过
19 吸水拖把 30 1050.0 A\吸水拖把 验收通过
20 圆型布拖把 40 440.0 A\圆型布拖把 验收通过
21 农夫山泉 矿泉水 250 9500.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
22 汰渍 240g 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 5 340.0 汰渍/Tide\240g 验收通过
23 贸正 纱手套 60 90.0 贸正/MAOZHENG\纱手套 验收通过
24 卫洋 铁撮箕大号 30 540.0 卫洋\铁撮箕大号1 验收通过
25 金井牌 茶叶 6 690.0 金井牌/JINJINGPAI\ 验收通过
26 康卫仕 稀盐酸 3 420.0 康卫仕/KWS\稀盐酸 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:段婷







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