公告摘要
项目编号2171451000000418565
预算金额94.00元
招标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥东新文化旅游投资有限公司 
二、    *履约供应商名称:  合肥东新文化旅游投资有限公司销售分公司 
三、    *采购项目编号:  2171451000000418565  
四、    *合同编号:   30671283 
五、    *验收单位:  合肥东新文化旅游投资有限公司 
六、    *验收日期:  2024年5月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 书桌/长条自习桌/2米*1米 4 2992.0 无品牌\长条自习桌 验收通过
2 玛丽 A4 80克 彩色复印纸/玛丽80G彩色复印纸 粉红 A4/100张 1 8.8 玛丽\A4 80克 验收通过
3 其它椅子儿童靠背椅 20 770.0 无品牌\4号幼儿椅子 验收通过
4 绘威 其它油墨/墨以纯SP310 2 187.0 绘威\无型号 验收通过
5 其它课桌椅/桌子加厚120*60*48 2 374.0 无品牌\无型号 验收通过
6 沙发巾/1.8米*3.8米/人字纹 米色 2 303.6 无品牌\无型号 验收通过
7 齐心 B1054 翻页激光笔PPT激光翻页笔 1 80.3 齐心/Comix\B1054 验收通过
8 阿波罗 音视频配件/阿波罗T3小蜜蜂扩音器 6 627.0 阿波罗\T3 验收通过
9 书立/阅读架亚克力加厚书架透明书立 100 825.0 无品牌\书立 验收通过
10 得力 7500 打码机/得力7500标价机(灰) 1 32.89 得力/deli\7500 验收通过
11 其它防护用品/防暴器材/安保三件套 1 242.0 无品牌\防护用品 验收通过
12 桌脚垫入门地垫长1.2米*宽1.6米 1 77.0 无品牌\地垫 验收通过
13 百适通 家私清洁剂/玻璃水 1 35.2 百适通\无型号 验收通过
14 其它防护用品防滑垫长2米*宽0.9米 1 57.2 无品牌\防滑垫 验收通过
15 得力 特殊用途刀/铲刀 2 50.6 得力/deli\DL359210 验收通过
16 其它防护用品15mm宽厚4mm透明防撞条 10 297.0 无品牌\防撞条 验收通过
17 挂墙面衣架/连排挂钩 3 353.1 无品牌\排钩 验收通过
18 舒蔻 环卫垃圾桶 垃圾桶带盖大垃圾桶160L 1 148.5 舒蔻/Supercloud\环卫垃圾桶 验收通过
19 尚奇 玻璃清洁器及配件/擦玻璃器 1 19.8 尚奇\CQ5 验收通过
20 桌布/3米*2米 1 50.71 无品牌\桌布 验收通过
21 刷子清洁刷子 硬毛刷 板刷 2 6.6 无品牌\板刷 验收通过
22 海斯迪克 HK-5082 双面胶带/无痕胶 2 44.0 海斯迪克\HK-5082 验收通过
23 铭牌/牌卡60*20黑色 80 2402.4 无品牌\无型号 验收通过
24 书报架/展示架桌面T形展示架 5 60.5 无品牌\展示架 验收通过
25 京呈 sp310 硒鼓适用理光打印机SP320DN(国产) 1 93.5 京呈\sp310 验收通过
26 得力 30400 双面胶带两面胶双面胶带强力固定易撕9mm 50 55.0 得力/deli\30400 验收通过
27 硒鼓-墨以纯/佳能2900/惠普388A/LaserJet Pro MFP M126a 6 495.0 无品牌\无型号 验收通过
28 脸盆塑料盆洗菜洗衣盆面盆(无品牌) 2 11.0 无品牌\塑料盆 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   黄婷婷
返回顶部