公告摘要
项目编号2721451000000332727
预算金额94.00元
招标联系人-
中标公司合肥庐阳区霍创文具店240.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥市裕溪路学校 
二、    *履约供应商名称:  合肥庐阳区霍创文具店 
三、    *采购项目编号:  2721451000000332727  
四、    *合同编号:   30589664 
五、    *验收单位:  合肥市裕溪路学校 
六、    *验收日期:  2024年3月8日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ADGN5018 翻页激光笔 10 500.0 晨光/M&G\ADGN5018 验收通过
2 格莱德 242S电热水壶4.2L 电热水壶/保健养生壶配件 1 93.51 格莱德\242S 验收通过
3 晨光 APYE3Y55 晨光/M&G APYE3Y55 PU/PVC笔记本 50 825.0 晨光/M&G\APYE3Y55 验收通过
4 晨光 ADM95181 晨光/M&G ADM95181 透明写字板A4 板夹 10 120.0 晨光/M&G\ADM95181 验收通过
5 晨光 ASS91320 晨光/M&G ASS91320 美工刀 30 264.0 晨光/M&G\ASS91320 验收通过
6 强力去污高浓度草酸家私清洁剂 50斤 3 360.0 无品牌\无型号 验收通过
7 保赐利 多功能除胶剂去胶清洗剂 家私清洁剂 10 120.0 保赐利\粘胶去除剂 验收通过
8 玛丽 3240/3260/3280办公型笔记本A5手写本软面抄日记本 300 750.0 玛丽\3240 验收通过
9 妙洁 MTA2+1 3片装 厨房洗碗布/抹布 60 708.0 妙洁/magic\MTA2+1 验收通过
10 超霸 CR2032 纽扣电池普通干电池 20 70.0 超霸/GP\CR2032 验收通过
11 彩虹灭蚊杀虫喷雾400g气雾剂 水基清香/家庭环境清洁剂 20 358.0 无品牌\无型号 验收通过
12 公牛 GN-609-5米 多功能插座六位总控5米 20 1016.0 公牛/BULL\GN-609-5米 验收通过
13 彩虹 5155 电热蚊香/蚊香液 50 1075.0 彩虹/RAINBOW\5155 验收通过
14 粤龙 A3 加厚乳胶牛筋清洁手套/家务手套 20 150.0 粤龙\A3 验收通过
15 粤龙 A3 加厚乳胶牛筋清洁手套/家务手套 20 150.0 粤龙\A3 验收通过
16 晨光 AGR67017 晨光/M&G AGR67017 黑色1.0mm中性笔芯 子弹头商务签字笔替芯 大笔画水笔芯(AGP13604S适配替芯)【20支/盒】 20 240.0 晨光/M&G\AGR67017 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   刘举坤
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