公告摘要
项目编号2761101000004764441
预算金额900.00元
招标联系人-
中标公司云溪区宜客批发商行900.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 方玉蓉来源: 发布时间: 2023-08-22 08:30:56


一、 *采购人名称:岳阳市云溪区中医院

二、 *履约供应商名称:云溪区宜客批发商行
三、 *采购项目编号:2761101000004764441
四、 *合同编号:46406291
五、 *验收单位:岳阳市云溪区中医院
六、 *验收日期:2023年8月22日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 打印纸 8 2000.0 \ 验收通过
2 玻璃刷 1 39.0 \ 验收通过
3 凉拖鞋 10 150.0 \ 验收通过
4 挂钩 7 42.0 \ 验收通过
5 隔潮板 8 760.0 \ 验收通过
6 抽纸 14 350.0 \ 验收通过
7 插座 2 76.0 \ 验收通过
8 记号笔 10 20.0 \ 验收通过
9 文件盒 12 144.0 \ 验收通过
10 A5打印纸 1 184.0 \ 验收通过
11 垃圾袋(黄色) 20 140.0 \ 验收通过
12 本子 30 60.0 \ 验收通过
13 手套 5 40.0 \ 验收通过
14 订书机 2 56.0 \ 验收通过
15 散纸 10 650.0 \ 验收通过
16 杀虫剂 5 100.0 \ 验收通过
17 蚊香盘 8 12.0 \ 验收通过
18 V5电池 5 25.0 \ 验收通过
19 纸杯 60 900.0 \ 验收通过
20 凤尾夹 5 50.0 \ 验收通过
21 抽纸 20 100.0 \ 验收通过
22 剪刀 1 8.0 \ 验收通过
23 电煎药罐 2 180.0 \ 验收通过
24 档案袋 50 250.0 \ 验收通过
25 不锈钢水桶 3 108.0 \ 验收通过
26 加厚带盖桶 4 80.0 \ 验收通过
27 洗手液 24 336.0 \ 验收通过
28 回形针 10 20.0 \ 验收通过
29 公牛插座 5 275.0 \ 验收通过
30 大号垃圾袋 100 900.0 \ 验收通过
31 榄菊蚊香 10 130.0 \ 验收通过
32 钢丝球 5 10.0 \ 验收通过
33 小包抽纸 1 120.0 \ 验收通过
34 抽纸盒子 10 280.0 \ 验收通过
35 垃圾袋 200 1000.0 \ 验收通过
36 宽头布拖把 6 330.0 \ 验收通过
37 布拖把 30 360.0 \ 验收通过
38 电池 20 50.0 \ 验收通过
39 洗衣粉 5 180.0 \ 验收通过
40 替芯/铅芯 得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 100 75.0 得力/deli\6935 验收通过
41 k35 晨光/M&G K35 0.5mm黑色中性笔 按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔【12支/盒】 4 120.0 晨光/M&G\k35 验收通过
42 洁柔卷纸(C&S) 36 900.0 洁柔/C&S\180克*10粒 验收通过
43 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:方玉蓉







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