公告摘要
项目编号2711101000016146529
预算金额98.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 张冰清 来源: 发布时间: 2024-11-04 10:20:52


一、 *采购人名称:邵阳市隆回县农业农村局

二、 *履约供应商名称:隆回县天天红二店文具店
三、 *采购项目编号:2711101000016146529
四、 *合同编号:55258483
五、 *验收单位:邵阳市隆回县农业农村局
六、 *验收日期:2024年11月4日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力0013厚层订书钉23/13(1000枚/盒) 10 32.8 得力/deli\0013 验收通过
2 一扫光 750毫升杀虫剂 3 89.1 一扫光\茉莉清香 验收通过
3 金派 JP18108 PU/PVC笔记本 18K笔记本 2 54.8 金派\JP18108 验收通过
4 金派 JP25108 PU/PVC笔记本 25K笔记本 18 373.5 金派\JP25108 验收通过
5 得力 0399 加厚订书机 1 98.0 得力/deli\0399 验收通过
6 文骨 335-18 资料袋 200 196.0 文骨\335-18 验收通过
7 三益档案 2814 档案夹 档案盒 100 395.0 三益档案/SANISY\2814 验收通过
8 光达 2号防水国旗 10 550.0 光达\2号 验收通过
9 得力 DLSX-6791 中性笔 台笔 60 210.0 得力/deli\DLSX-6791 验收通过
10 0369 得力订书机 2 59.2 得力/deli\0369 验收通过
11 得力 0767 保温壶 保温烧水壶 2 496.0 得力/deli\0767 验收通过
12 得力 6511 圆珠笔 s555记号笔 10 38.0 得力/deli\6511 验收通过
13 三益档案 1809 档案袋 80 108.0 三益档案/SANISY\1809 验收通过
14 得力 DL-1639 电子计算器 2 178.0 得力/deli\DL-1639 验收通过
15 阳光树 A3复印纸 16 3648.0 阳光树/SUNSHINE TREE\325 验收通过
16 得力 7303 胶水 12 55.8 得力/deli\7303 验收通过
17 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 10 23.0 得力/deli\0018 验收通过
18 爱特福 1.25升洁厕灵 2 40.0 爱特福\369 验收通过
19 万金 电筒 2 370.0 万金\368 验收通过
20 钻石牌 18寸纯铜铜芯电机带摇控电风扇 2 570.0 钻石牌/DIAMOND\3689 验收通过
21 榄菊牌 榄菊蚊香 10 40.0 榄菊牌\ 验收通过
22 心相印 180克卷纸 8 268.0 心相印/Mind Act Upon Mind\6359 验收通过
23 心相印 32130抽纸 14 455.0 心相印/Mind Act Upon Mind\32130 验收通过
24 晨光 9.4185 档案夹 5.5cm档案盒 24 309.6 晨光\9.4185 验收通过
25 金得利 311抽杆夹 200 560.0 金得利/Kinary\Q311 验收通过
26 利兵 一次性加厚纸杯 80个一包 1 16.0 利兵\1519 验收通过
27 万全 加厚大抹布 4 39.36 万全\563221 验收通过
28 109 公牛/BULL GN一M1060电源插座 延长线5米 单个价 2 144.0 公牛/BULL\109 验收通过
29 公牛电器 GN-1060 电源插座 延长线3米 单个价 2 124.0 公牛电器\GN-604 验收通过
30 品凡硒鼓 单个价 13 1885.0 天翔\SF-CF228A 验收通过
31 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 20 105.6 得力/deli\5654 验收通过
32 晨光中性笔 AGPK3704 0.5mm(12支/盒) 120 240.0 晨光/M&G\AGPK3704 验收通过
33 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 18.8 得力/deli\0012 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:张冰清







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