公告摘要
项目编号2031101000018159839
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司攸县阳斌日用品批发部108.26元
中标联系人-
公告正文
发布人: 易春辉 来源: 发布时间: 2024-12-25 16:00:31


一、 *采购人名称:攸县新市镇中学

二、 *履约供应商名称:攸县阳斌日用品批发部
三、 *采购项目编号:2031101000018159839
四、 *合同编号:56949583
五、 *验收单位:攸县新市镇中学
六、 *验收日期:2024年12月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 自动烧水壶 2 310.0 晨光/M&G\wdewq14312 验收通过
2 晨光 订书机 3 60.0 晨光/M&G\qdsdsa1421 验收通过
3 理光 水 20 600.0 理光/RICOH\sdasdas135123 验收通过
4 理光 会计凭证 3 90.0 理光/RICOH\12312dqweqw 验收通过
5 理光 一次性垃圾袋 1 240.0 理光/RICOH\sdfdsfwer1234 验收通过
6 维达 蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 长卷卫生纸/无芯卫生纸 2 384.0 维达/Vinda\蓝色经典4层10卷200克卫生纸巾 验收通过
7 晨光 志愿者马甲 4 60.0 晨光/M&G\12312dqwdqw 验收通过
8 晨光 长尾夹 2 30.0 晨光/M&G\21312edqwd 验收通过
9 晨光 天堂伞 12 540.0 晨光/M&G\w2e4wqed55 验收通过
10 晨光 茶花脸盆 12 156.0 晨光/M&G\eqwewq1231256 验收通过
11 晨光 楼梯 1 450.0 晨光/M&G\213213sdsaa 验收通过
12 得力 跳绳 20 80.0 得力/deli\21321dsadasdwqeq 验收通过
13 晨光 文具盒 30 300.0 晨光/M&G\czxczqewq 验收通过
14 晨光 灯管 20 240.0 晨光/M&G\31321rewrew 验收通过
15 晨光 荣誉证书 200 1000.0 晨光/M&G\12321564hr 验收通过
16 得力 纸杯子 30 270.0 得力/deli\736142 验收通过
17 得力8013切纸机裁刀15"*12"(白灰)(把) 1 155.0 得力/deli\8013 验收通过
18 海尔 海尔空调遥控器 2 60.0 海尔/Haier\562 验收通过
19 麦迪康 一次性手套 1 70.0 麦迪康\2230 验收通过
20 奥芬堡 绿叶茶叶 20 1000.0 奥芬堡\12312312 验收通过
21 立白洗手液 15 180.0 蓝月亮/Blue moon\健康洗手液 5kg/桶 验收通过
22 别针/回形针/大头针 得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒) 4 20.0 得力/deli\24 验收通过
23 普通干电池 南孚 /NANFU 7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 20 100.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
24 烤火炉 7 476.0 创维/Skyworth\K24 验收通过
25 江盾MPZ/6/手提式水基型灭火器 10 1510.0 江盾\MPZ/6 验收通过
26 雅格 锂电照明灯 12 267.72 雅格/YAGE\YG-S106 验收通过
27 OK OK牌 运动铁口哨 20 100.0 OK\000003215 验收通过
28 BR38AC 清风/qingfeng 抽纸120抽3层 3 75.0 清风/qingfeng\BR38AC 验收通过
29 好媳妇 好媳妇33CM胶棉拖把 5 200.0 好媳妇\AGW-4833 验收通过
30 得力 3678 台灯 (单位:台) 1 81.0 得力/deli\3678 验收通过
31 得力 9382 得力9382二联多栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) 100 200.0 得力/deli\9382 验收通过
32 得力3870胶圈装订机(银色)(台) 1 345.0 得力/deli\3870 验收通过
33 得力 1559 语音计算器 (单位:台)(金色) 2 108.26 得力/deli\1559 验收通过
34 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:易春辉







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