公告摘要
项目编号2521101000014729212
预算金额9.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李碧娴 来源: 发布时间: 2024-09-19 15:52:27


一、 *采购人名称:邵东市廉桥镇中心幼儿园

二、 *履约供应商名称:邵东县廉桥镇创一教育用品店
三、 *采购项目编号:2521101000014729212
四、 *合同编号:54166341
五、 *验收单位:邵东市廉桥镇中心幼儿园
六、 *验收日期:2024年9月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 九牧 32341 电热水龙头 不锈钢水龙头20型 1 16.0 九牧\32341 验收通过
2 得力 8555A 长尾票夹 中号 2 26.0 得力/deli\8555A 验收通过
3 得力 信纸 教师便签 信纸 4 20.0 得力/deli\3427 验收通过
4 妙洁 MTC3 抹布 棉抹布 10 80.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
5 有美 刷子 塑料刷子 10 60.0 有美\清洁刷 验收通过
6 34013 便签本/便条纸/N次贴 可擦拭字帖 1-6年级 333 1 16.0 N次贴\34013 验收通过
7 创易 CY3101 票夹/长尾夹 不锈钢中号票夹 12 24.0 创易\CY3101 验收通过
8 华帝 061180 电热水龙头 15型塑料水龙头 3 9.0 华帝/vatti\061180 验收通过
9 世纪开元 POP广告纸/爆炸贴 不干胶标签贴 一包装 1 10.0 世纪开元\单本 验收通过
10 得力 9072 胶水 普通液体胶水 2 3.0 得力\9072 验收通过
11 得力 7310 胶水 方型胶水 1 2.5 得力/deli\7310 验收通过
12 芦荟抑菌洗手液500g 普通洗手液--蓝月亮洗手液 154 10 150.0 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
13 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液---黑蚊香 151 10 60.0 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 验收通过
14 白云 平板拖把---一字棉拖把 中档 115 2 20.0 白云\平字拖 验收通过
15 白云 除尘掸/掸头--塑料鸡毛扫子 112 3 10.5 白云\鸡毛掸子 验收通过
16 卫洋 扫把--塑料扫把 105 3 18.0 卫洋\WYS-109 验收通过
17 825,真彩双头马克笔笔画勾线12/24/36/60小学生三角杆水彩色笔套装绘画彩 MK3199-24色 10 384.0 真彩/Truecolor\MK3199 验收通过
18 双云 旗帜-- 国旗3号 党旗3号 团旗3号 少先队旗 1 35.0 双云\206677 验收通过
19 双云 垃圾桶--有盖垃圾桶 脚踏垃圾桶 10L 1 22.0 双云\177248 验收通过
20 双云 课业本/教学用本---安全教育手册 303 6 45.0 双云\522226 验收通过
21 双云 勾锁,风勾10厘米长 681 1 2.0 双云\59187 验收通过
22 双云 305. 门卫登记本 食堂安全管理系列登记本 1 9.0 双云\210*298 验收通过
23 117,海绵拖把 136,钢丝球 3 54.0 双云\1200*300 验收通过
24 得力 3908 验钞机/笔 353,验钞机(基本型) 收费验钞 支持新币 1 560.0 得力/deli\3908 验收通过
25 双云 306.安全隐患排查台账 、食堂各类登记本 6 48.0 双云\210*296 验收通过
26 双云 306.安全隐患排查台账 、食堂各类登记本 1 10.0 双云\210*296 验收通过
27 越洋 131,小垃圾袋 黑色15升袋子 办公室用 1 15.0 越洋\131 验收通过
28 得力 244,小胶带 10卷每组 0.6元/卷 10 6.0 得力/deli\244 验收通过
29 晨光 245,大透明胶布 500米胶带 无色透明 10 65.0 晨光/M&G\245 验收通过
30 851,23A互联电池 50 275.0 双云\851 验收通过
31 838,纤维大垃圾袋 10 20.0 双云\838 验收通过
32 奇力康 一次性使用口罩 10只/袋 100 50.0 奇力康\一次性使用口罩 10只/袋 验收通过
33 782,中大号保鲜袋 25x38cm 12元/卷 10 120.0 双云\782 验收通过
34 141,蓝月亮 500g卫诺洁厕液 10 158.0 蓝月亮/Blue moon\超凡洁净香氛洁厕液 500g 验收通过
35 118,平拖 托板宽600*200 不锈钢柄 38元/个 3 114.0 双云\600*200 验收通过
36 116,一字棉纱拖把(高档) 20个/捆 16.6元/把 3 49.8 双云\1200*280 验收通过
37 257,塑质文件扣袋 20个/包 装A4用 1.2元/个 100 120.0 双云\320*250 验收通过
38 341,幼儿园教学设计案 新品 印刷品 10 65.1 双云\幼儿园教学设计案 验收通过
39 703,卡口灯座 明装 卡口 上墙 1 9.0 透明装甲/TRANSPARENT ARMOR\咨询 验收通过
40 扩音器 500,小蜜蜂 KU-898 2 370.0 小蜜蜂/Burt's Bees\KU-898 验收通过
41 233,大订书针,单盒 22号书针 10 30.0 晨光/M&G\ABS91617 验收通过
42 308.班级日志 6 39.0 双云\265*185 验收通过
43 312.听课记录 200本/件 38页/本 1 3.0 双云\126*175 验收通过
44 122,铁夹(火钳) 1 6.0 开拓/EXPLOIT\40CM长 验收通过
45 121,大圆头铲子 1 15.0 军印\1.58米长 验收通过
46 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李碧娴







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