公告摘要
项目编号2151351000000523258
预算金额90.00元
招标联系人-
中标公司贵阳惠鑫民商贸有限公司2988.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 贵阳市乌当区观溪路街道办事处 
二、    *履约供应商名称:  贵阳惠鑫民商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2151351000000523258  
四、    *合同编号:   30645441 
五、    *验收单位:  贵阳市乌当区观溪路街道办事处 
六、    *验收日期:  2024年12月27日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 64512 文件夹 3 36.0 得力/deli\64512 验收通过
2 晨光 AJDN7608 透明封箱胶 2 100.0 晨光/M&G\AJDN7608 验收通过
3 晨光 ADM945F8 档案袋 34 272.0 晨光/M&G\ADM945F8 验收通过
4 卡西欧 GY-120 电子计算器 1 75.0 卡西欧/Casio\GY-120 验收通过
5 得力 8308AS-10 文件袋 13 130.0 得力/deli\8308AS-10 验收通过
6 得力 64511 文件夹 13 104.0 得力/deli\64511 验收通过
7 得力 5855 报告夹 45 450.0 得力/deli\5855 验收通过
8 绿文 1.5CM 报告夹 70 126.0 绿文\1.5CM 验收通过
9 得力 2190 16GU盘 36 1440.0 得力/deli\2190 验收通过
10 巨信 JX-L120*140 垃圾袋 100 2695.0 巨信\JX-L120*140 验收通过
11 得力 0050 文化用品>装订用品>回形针(500枚/10盒) 4 80.0 得力/deli\0050 验收通过
12 得力 3162 文化用品>纸张本册>PU/PVC笔记本 25 150.0 得力/deli\3162 验收通过
13 晨光 ASSN2261 文化用品>剪刀 13 104.0 晨光/M&G\ASSN2261 验收通过
14 南孚 23A/12V 5节装 3C数码>3C数码配件> 普通干电池 40 780.0 南孚/NANFU\23A/12V 5节装 验收通过
15 得力 DL-1622 文化用品>电子产品及配件>语音计算器(银)(台)电子计算器1台 5 90.0 得力/deli\DL-1622 验收通过
16 得力 8554 文化用品>装订用品>票夹/彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 29 290.0 得力/deli\8554 验收通过
17 得力 7942 文化用品>纸张本册>PU/PVC笔记本 21 210.0 得力/deli\7942 验收通过
18 得力 8552ES 文化用品>装订用品>票夹/长尾夹 15 225.0 得力/deli\8552ES 验收通过
19 晨光 MG7104 文具高粘度固体胶棒 财务办公学生手工固体黏胶 25g【12支】 2 60.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
20 得力 0462 订书机(单位:台)黑 10 200.0 得力/deli\0462 验收通过
21 得力 0326 订书机12#(混)(台) 2 24.0 得力/deli\0326 验收通过
22 得力 0486 重型订书机(白色)(台) 1 88.0 得力/deli\0486 验收通过
23 得力 0015 厚层订书钉23/10(500枚/盒)23/10厚层订书钉10盒 2 22.0 得力/deli\0015 验收通过
24 得力 5602 档案盒(蓝)(只) 34 272.0 得力/deli\5602 验收通过
25 得力 5684 档案盒(蓝)(只)7.5cm 34 306.0 得力/deli\5684 验收通过
26 晨光 AGPH7302A 本味黑色子弹头中性笔 0.5mm【12支/盒】 49 1470.0 晨光/M&G\AGPH7302A 验收通过
27 得力 S95 中性笔(黑)12支 2 44.0 得力/deli\S95 验收通过
28 心相印 DT200 抽纸 12 2988.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 验收通过
29 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   何晓娟
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