公告摘要
项目编号1586706000020441776
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 鲁力来源: 发布时间: 2023-11-05 23:50:19


一、 *采购人名称:岳阳市岳阳楼区滨湖小学

二、 *履约供应商名称:岳阳市众仁贸易有限责任公司
三、 *采购项目编号:1586706000020441776
四、 *合同编号:42833117
五、 *验收单位:岳阳市岳阳楼区滨湖小学
六、 *验收日期:2023年11月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金荷 A4 80g 500张/包 10包 打印/复印纸 15 3900.0 金荷\A4 80g 500张/包 10包 验收通过
2 别针/回形针/大头针 得力/deli 0012通用订书钉12号统一常用钉书针24/6钉书针12号钉 10盒/条 10 180.0 得力/deli\0012 验收通过
3 高洁 一次性纸杯 2 596.0 高洁\1616 验收通过
4 5号1.5V 普通干电池 南孚电池 5号碱性电池五号 4 500.0 南孚/NANFU\5号1.5V 验收通过
5 5531 档案夹 得力抽杆夹 1 3.0 得力/deli\5531 验收通过
6 胶带/胶纸/胶条 得力30013文具胶带12mm*18y*38um(12卷/筒) 10 80.0 得力/deli\30013 验收通过
7 得力 15mm/7m 胶带/胶纸/胶条 泡沫胶 10 25.0 得力/deli\15mm/7m 验收通过
8 得力0308订书机12#(混)(台) 5 70.0 得力/deli\0308 验收通过
9 得力 8555ES 得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒 (单位:筒) 混色 20 260.0 得力/deli\8555ES 验收通过
10 财兴 不干胶标签 5 50.0 财兴\12*208 验收通过
11 永大 胶带 5 50.0 永大/yungtay\1000 验收通过
12 维达V4457实心卷纸 15 390.0 维达/Vinda\V4457 验收通过
13 得力 A4带扣文件袋(10个) 10 240.0 得力/deli\9503 验收通过
14 得力 0603 剪刀 (单位:把) 混色 10 60.0 得力/deli\0603 验收通过
15 中华101铅笔 10 120.0 中华牌\101 验收通过
16 印油/印泥/印台 得力9879光敏印油(红/蓝/黑)(瓶) 1 20.0 得力/deli\9879 验收通过
17 1645全红组装投票箱 意见箱 1 110.0 金得利/Kinary\1645 验收通过
18 胶带 20 120.0 得力/deli\585 验收通过
19 荣誉证书12K 30 225.0 光荣\12K 验收通过
20 得力 9082 记事贴便签纸便利贴 76x76mm (单位:包) 混色 50 200.0 得力/deli\9082 验收通过
21 晨光(M&G) GP-1111 中性笔 0.7mm (12支) 1 24.0 晨光/M&G\GP-1111 验收通过
22 得力/deli 78996 文件座/文件架/文件框 10 335.0 得力/deli\78996 验收通过
23 双面胶 10 240.0 永大/yungtay\24 验收通过
24 珍宝大卷纸公用大盘纸办公卷纸卫生纸纸卷筒纸 4 676.0 珍宝\1220 验收通过
25 一次性筷子竹筷独立包装500双 商用快餐筷卫生筷外卖打包筷子一次性餐具粗圆款筷 1 49.0 新鲜生活\500 验收通过
26 得力笔筒 34 367.2 得力/deli\809 验收通过
27 5623 得力档案盒55MM 20 240.0 得力/deli\5623 验收通过
28 晨光/TrueColor 009 中性笔心 34 510.0 真彩/Truecolor\009 验收通过
29 晨光/TrueColor 009 中性笔心 34 510.0 真彩/Truecolor\009 验收通过
30 得力快干印台 3 22.5 得力/deli\9863 验收通过
31 得力/deli DL-1532电子计算器 1 52.0 得力/deli\DL-1532 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:鲁力







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