公告摘要
项目编号1908060000019164940
预算金额864.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 雷远波来源: 发布时间: 2022-11-24 09:43:35


一、 *采购人名称:新田县十字中心小学

二、 *履约供应商名称:新田县新圩镇诚挚文体用品店
三、 *采购项目编号:1908060000019164940
四、 *合同编号:41792138
五、 *验收单位:新田县十字中心小学
六、 *验收日期:2022年11月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 华豫卓赢 防暴器材柜 1 1680.0 华豫卓赢\1.8*1.2 验收通过
2 得力 S782 替芯/铅芯 30 390.0 得力/deli\S782 验收通过
3 得力 S782 替芯/铅芯 36 468.0 得力/deli\S782 验收通过
4 得力 3586 打印/复印纸 15 3013.5 得力/deli\得力 3586 验收通过
5 得力 1556 算术型计算器 2 116.0 得力/deli\1556 验收通过
6 得力 8564 得力8564 黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) 10 180.0 得力/deli\8564 验收通过
7 得力 5302蓝 得力5302文件夹(蓝)(只) 30 300.0 得力/deli\5302蓝 验收通过
8 得力 5301 得力 5301文件夹(只) 40 360.0 得力/deli\5301 验收通过
9 得力0333可旋转订书机 12号针多功能订书器可旋转订中缝 5 125.0 得力/deli\0333 验收通过
10 晨光 红领巾 100 400.0 晨光/M&G\ASCN9523 验收通过
11 美诚 一体机纸 16 3528.0 美诚\8K 验收通过
12 晨光 1821 中性笔(黑、红) 36 864.0 晨光\1821 验收通过
13 晨光 1821 中性笔(黑、红) 36 864.0 晨光\1821 验收通过
14 中华2B铅笔 12支/盒 单支价 40 480.0 中华/Zhonghua\2B 验收通过
15 得力30245海绵胶带 60 210.0 得力/deli\30245 验收通过
16 晨光AGR67083替芯 0.7mm 黑色 20 600.0 晨光/M&G\AGR67083 验收通过
17 32K软抄本 抄写本 记事本 85 170.0 弘都\32K80 验收通过
18 彩色卡纸 4K(100张/包) 200 200.0 嘉豪\嘉豪 验收通过
19 档案袋(50个/包) 2 80.0 毅力\1806 验收通过
20 得力0014厚层订书钉23/23(1000枚/盒) 10 50.0 得力/deli\0014 验收通过
21 得力7303液体胶(无色)(12瓶/盒) 60 270.0 得力/deli\7303 验收通过
22 得力5654网格拉链袋透明拉链袋(混)(只) 100 500.0 得力/deli\5654 验收通过
23 子弹头 TS-606 新国标 4位全长2.8米 总控开关 电源插座/插排/插线板 10 360.0 子弹头\TS-606 验收通过
24 得力 三栏式文件栏 10 350.0 得力/deli\9847 验收通过
25 南孚 聚环能5号电池 普通干电池 20 119.8 南孚/NANFU\聚环能5号电池 验收通过
26 固体胶得力7103 固体胶棒36g 42 104.58 得力/deli\7103 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:雷远波







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