公告摘要
项目编号2071101000018631669
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 艾桂云 来源: 发布时间: 2025-01-06 07:48:24


一、 *采购人名称:邵阳县谷洲镇湾塘初级中学

二、 *履约供应商名称:邵阳银庆办公用品有限责任公司
三、 *采购项目编号:2071101000018631669
四、 *合同编号:57259515
五、 *验收单位:邵阳县谷洲镇湾塘初级中学
六、 *验收日期:2025年1月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 先锋 小太阳 1 110.0 先锋\5 验收通过
2 理光 粉盒 2 440.0 理光/RICOH\25 验收通过
3 标拓 硒鼓 6 720.0 标拓\5 验收通过
4 标拓 硒鼓 3 360.0 标拓\5 验收通过
5 得力 泡棉双面胶带 2 8.0 得力/deli\50 验收通过
6 得力 文件套 30 60.0 得力/deli\3 验收通过
7 得力 热水壶 1 148.0 得力\58 验收通过
8 鸿图 打印纸 2 400.0 鸿图/HOMETO\7 验收通过
9 申士 笔记本 10 150.0 申士\257 验收通过
10 得力 透明胶带 2 36.0 得力/deli\87 验收通过
11 得力 双面胶 5 10.0 得力/deli\785 验收通过
12 天章 A4卡纸 1 35.0 天章/TANGO\785 验收通过
13 得力 固体胶 24 72.0 得力/deli\5472 验收通过
14 得力 长尾夹 2 34.0 得力/deli\7528 验收通过
15 得力 长尾夹 2 26.0 得力/deli\7528 验收通过
16 得力 长尾夹 2 30.0 得力/deli\7528 验收通过
17 得力 计算器 2 96.0 得力/deli\25786 验收通过
18 得力 笔芯 400 200.0 得力/deli\725 验收通过
19 得力 笔芯 400 200.0 得力/deli\725 验收通过
20 得力 文件袋 100 100.0 得力/deli\450 验收通过
21 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:盒) 黑 10 120.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
22 得力 订书针 10 30.0 得力/deli\1 验收通过
23 得力 订书针 20 40.0 得力/deli\1 验收通过
24 得力 档案盒 32 384.0 得力/deli\4 验收通过
25 易利丰 封面纸 5 150.0 易利丰/elifo\78 验收通过
26 得力 奖状 200 100.0 得力/deli\27 验收通过
27 得力 抽杆夹 抽杆文件夹 100 200.0 得力/deli\2 验收通过
28 星旗舰 打印纸 3 540.0 星旗舰\7257 验收通过
29 得力 铅笔 10 100.0 得力/deli\5278 验收通过
30 6600黑色 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:盒) 黑 240 240.0 得力/deli\6600黑色 验收通过
31 得力 订书机 4 104.0 得力/deli\1769 验收通过
32 科思特 碳粉 通用粉 9 180.0 科思特/KST\兄弟联想 验收通过
33 南孚 南孚 5号/7号 /1号 电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
34 南孚 南孚 5号/7号 /1号 电池 20 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
35 得力/deli 3994 3m6孔插线板 1 48.0 得力/deli\3994 验收通过
36 得力/deli S856直液式走珠笔(黑) 48 96.0 得力/deli\S856 验收通过
37 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:艾桂云







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