因工作需要,安徽环境科技集团股份有限公司拟对下属安徽环境科技研究院股份有限公司、安徽一创环境科技装备有限公司两家单位原主要负责人进行离任经济责任审计暨内控监督评价审计,同时对安徽环境智能科技有限公司进行内控监督评价审计。现采取公开询价方式确定1家中介机构,具体事宜如下:
一、审计项目基本情况
安徽环境科技研究院股份有限公司成立于2017年3月,注册资本1,000万元。公司地址:合肥市高新区大别山路699号安徽环境科技大厦。公司主要经营范围:生态环境保护技术咨询;环境保护和生态建设规划;环保管家服务;规划和建设项目环境影响评价;竣工环境保护验收服务;环境风险评估及应急预案咨询;排污许可证申报服务;企业清洁生产审核咨询;环境监理、监测服务;污染源普查;场地污染调查评估;排污口设置论证;饮用水水源地保护区划分技术评估;生态保护红线划分及评估;河湖安全评价;节能评估;工程咨询服务;环境污染第三方治理服务;环境工程设计、施工、管理;污染场地修复及生态治理工程;环保设备、节能产品、新能源产品、环保药剂的研发、生产、销售;环保技术研究、环境政策咨询;计算机软硬件、网络产品、安全技术防范设施产品代理、销售、安装、技术服务;计算机信息系统集成技术服务;环境感知、环保物联网、智慧环保系统产品设计、研发、销售、代理、技术咨询服务及转让。截至2021年末资产总额1,418.00万元。
安徽一创环境科技装备有限公司,成立于2021年1月,注册资本为500万元。经营范围:生态环境装备、分散式污水处理装备、黑臭水体及河道水体综合治理一体化装备、高浓度难降解有机废水处理装备、一体化垃圾焚烧炉、土壤及地下水原位修复模块化技术装备、污泥处置一体化装备的技术研发、咨询、设计、制造、集成、销售、安装、施工及维护服务;污水处理系统、垃圾处理系统、自动化控制系统集成;自动化产品技术研发与应用服务。截至2021年末资产总额 395.00万元。
安徽环境智能科技有限公司,成立于2021年8月,注册资本为500万元。公司地址:合肥市高新区大别山路699号安徽环境科技大厦。经营范围一般项目:大数据服务;物联网技术研发;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;环保咨询服务;物联网技术服务;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;网络技术服务;数据处理服务;集成电路设计;生态环境监测及检测仪器仪表制造;生态环境监测及检测仪器仪表销售;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统销售;智能仪器仪表销售;物联网设备制造;物联网设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安全技术防范系统设计施工服务;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网设备销售;生态环境材料销售;销售代理。截至2021年末资产总额 1,660.00万元。
二、审计目标
(一)经济责任审计目标
客观评价原主要负责人在公司任职期间的履职情况,并针对发现的问题准确界定责任,促进公司加强内部管理、深化改革、提升发展质量。
(二)内部控制体系监督评价审计目标
围绕重点业务、关键环节和重要岗位对公司的内部控制建立与实施情况开展监督评价,准确揭示公司风险隐患和内部控制缺陷,促进公司不断优化内部控制体系。
三、审计期间和范围
(一)审计期间
1. 环境研究院经济责任审计期间为2017年3月至2022年1月;一创公司经济责任审计期间为2021年1月至2022年3月。
2.内部控制体系监督评价基准日为2021年12月31日,内部控制体系执行环境研究院有效性评价期间为2020及2021年度、一创及智能公司为公司成立至审计日。
(二)审计范围
1.经济责任审计范围为:全面审计研究院、一创两家公司的资产负债情况;重点审计其公司负责人责任期间内部经营管理情况。
2.内部控制体系监督评价范围:三家公司的内部控制体系设计情况及内部控制体系执行情况。
四、审计主要内容
(一)经济责任审计主要内容
1.贯彻执行党和国家经济方针政策情况及执行集团公司决策部署情况、
2.企业法人治理结构的健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行情况;
3.有关目标责任完成及绩效考核情况;
4.企业财务的真实、合法和效益情况;
5.重大经济决策情况;
6.工程建设管理情况;
7.招投标管理、重大采购、资产管理情况落实;
8.人事管理、薪酬发放情况;
8.以往审计发现问题的整改情况;
9.其他需要审计的内容。
(二)内控监督评价主要内容
根据《企业内部控制基本规范》、应用指引以及环境科技集团公司和公司的内部控制制度,围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素,对三家公司的内部控制运行情况进行全面、客观的评价。主要内容包括:
1.内部环境评价,以组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任等应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部环境的设计及实际运行情况进行认定和评价;
2.风险评估机制评价,以《企业内部控制基本规范》有关风险评估要求,以及各项应用指引中所列主要风险为依据,结合本企业的内部控制制度,对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价;
3.控制活动评价,以《企业内部控制基本规范》和各项应用指引中的控制措施为依据,结合本企业的内部控制制度,对相关控制措施的设计和运行情况进行认定和评价;
4.信息与沟通评价,以内部信息传递、财务报告、信息系统等相关应用指引为依据,结合本企业的内部控制制度,对信息收集、处理和传递的及时性、反舞弊机制的健全性、财务报告的真实性、信息系统的安全性,以及利用信息系统实施内部控制的有效性等进行认定和评价;
5.内部监督评价,以《企业内部控制基本规范》有关内部监督的要求,以及各项应用指引中有关日常管控的规定为依据,结合本企业的内部控制制度,对内部监督机制的有效性进行认定和评价。
五、参与报价单位相关要求
参与此次项目报价单位,需满足以下要求:
1.2018年至今,投标人需要有不少于两个国有企业经济责任审计工作业绩且有不少于一个国有企业内部控制监督评价的审计工作业绩(业务合同资格后审);
2.每项目组成员不少于3人,且每组至少包含1名注册会计师,1名中级会计师,项目主审人员应具有企业经济责任审计及内部控制审计工作经验,且执业年限在5年以上,项目主审不得撤场、更换。
3.报价单位应确保在每家单位现场审计时间不少于10天,并承诺中标后按时保质完成工作;
4.本项目采取中标单位资格后审方式,不满足询价文件相关要求的报价无效。
5.如发现中标单位实际到场的项目组成员不符合要求、资质造假、中途更换退场,任意缩短现场工作时间,我单位有权解除合同并要求中标人赔偿。
六、评标方式及投标控制价
1.评标方式:本着公开、公平、公正的原则,我公司将组成评审工作组进行开标、评标;为保证审计质量,防止恶意低价竞争,此次评审方法为有效最低价法;若出现两个及以上报价相同的有效最低价时,采取现场二次报价,价低者得。
2.投标控制价:本项目投标控制价5万元整,超过控制价的投标无效。
七、投标文件内容
格式不限,所提供材料应能证明满足第五条要求。
八、文件送达方式
1.投标人应按所投项目准备1份正本和1份副本,在每一份投标文件上要明确标明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口处加盖公章。如正本的内容和副本不符,以正本为准(注:投标文件副本可为正本的复印件);
2.报价文件于2022年9月6日14时前送至安徽环境科技集团股份有限公司7楼规划设计院 (地址: 合肥市高新区大别山路699号安徽环境科技大厦),逾期送达,概不接受。
3 .响应截止时间及开启地点(1)响应文件截止及开启时间:2022年9月6日14时整。
(2)响应文件开启地点:安徽省合肥市高新区大别山路699号安徽环境科技集团股份有限公司7楼702会议室。
联系人: 颜先生 电话:18656966393
陈女士电话: 13705516100
安徽环境科技集团股份有限公司
2022年8月31日