公告摘要
项目编号2211101000003187477
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王丰来源: 发布时间: 2023-06-09 10:48:36


一、 *采购人名称:湘乡市芙蓉学校

二、 *履约供应商名称:湘乡市昆仑桥办事处城南文具店
三、 *采购项目编号:2211101000003187477
四、 *合同编号:45201985
五、 *验收单位:湘乡市芙蓉学校
六、 *验收日期:2023年6月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 雅高 25*25 35*35 抹布 25 125.0 雅高\25*25 35*35 验收通过
2 雅高 25*25 35*35 抹布 40 120.0 雅高\25*25 35*35 验收通过
3 铁撮箕 簸箕 20 200.0 无品牌\1 铁撮箕 验收通过
4 环保平口黑色加大号垃圾袋 10 250.0 无品牌\环保平口黑色加大号垃圾袋 验收通过
5 塑料桶子 20 240.0 无品牌\塑料桶子 验收通过
6 得力 5901 抽杆夹 (混) 文件夹配件 100 300.0 得力\5901 验收通过
7 博文 博文DS25-100党员学习笔记本记事本 20 240.0 博文/bowen\DS25-100 验收通过
8 胶棉拖把圆拖把 30 300.0 无品牌\圆拖把 验收通过
9 南孚 5号2粒(2代) 普通干电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
10 得力 8564 得力8564-4#黑色长尾票夹25mm筒装(黑)(48只/筒) 4 62.0 得力/deli\8564 验收通过
11 电子计算器 得力(deli)1560语音计算器(单位:台)金 2 90.0 得力/deli\1560 验收通过
12 晨光省力12号订书机25页(白)ABS916K8 1 18.5 晨光/M&G\ABS916K8 验收通过
13 胶棒 得力(deli)7103固体胶(单位:只) 20 54.0 得力/deli\7103 验收通过
14 得力/deli 0433省力平钉订书机(黑色)(1台订书/盒) 4 128.0 得力/deli\0433 验收通过
15 公牛/BULL GN-410 插座 8 400.0 公牛/BULL\GN-410 验收通过
16 7号2粒(2代) 普通干电池 南孚(NANFU)7号碱性电池2粒 聚能环2代 LR03AAA 30 150.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
17 晨光/M&G K3705中性笔 30 780.0 晨光/M&G\K3705 验收通过
18 晨光/M&G K3705中性笔 30 780.0 晨光/M&G\K3705 验收通过
19 得力 30248 超市封箱胶带 48mm*100y*50um (单位:卷) 20 160.0 得力/deli\30248 验收通过
20 英雄牌YX-302塑料扫把 10 95.0 英雄/HERO\302 验收通过
21 晨光星耀中性笔AGPC4201 0.5mm子弹头 48 168.0 晨光/M&G\AGPC4201 验收通过
22 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 50 700.0 晨光/M&G\MG-6128 验收通过
23 晨光 MG-6128 替芯/铅芯 80 1120.0 晨光/M&G\MG-6128 验收通过
24 记号笔/粗笔 晨光白板笔MG2160 40 80.0 晨光/M&G\MG2160 验收通过
25 南孚/NANFU 9V 电池 15 180.0 南孚/NANFU\9V碱性电池 验收通过
26 晨光A4无酸纸档案袋APYRAP00 30 49.5 晨光/M&G\APYRAP00 验收通过
27 博文 博文532记事本 30 570.0 博文/bowen\532 验收通过
28 得力5682档案盒(蓝)(只) 24 216.0 得力/deli\5682 验收通过
29 晨光(M&G) 橡皮筋 办公橡皮筋/弹力橡皮圈/橡胶圈/牛皮筋/经济实用 财务用品 桶装橡胶圈100G 2 17.1 晨光/M&G\筒装 验收通过
30 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王丰







返回顶部