公告摘要
项目编号2271101000018470223
预算金额84.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 欧阳芸 来源: 发布时间: 2024-12-24 12:23:15


一、 *采购人名称:资阳区张家塞乡中心学校

二、 *履约供应商名称:益阳市资阳区华智办公用品店
三、 *采购项目编号:2271101000018470223
四、 *合同编号:57130390
五、 *验收单位:资阳区张家塞乡中心学校
六、 *验收日期:2024年12月24日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 MB404 粉笔 50 150.0 得力/deli\MB404 验收通过
2 得力 33050 记事本 10 250.0 得力/deli\33050 验收通过
3 得力 8521 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli\8521 验收通过
4 晨光 ASC993P1 奖状/证书 5 5.0 晨光/M&G\ASC993P1 验收通过
5 心相印 DT15100 抽纸 2 52.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15100 验收通过
6 妙洁 增厚平底垃圾袋 大口垃圾袋 5 110.0 妙洁/magic\增厚平底垃圾袋 验收通过
7 图形品牌 一次性纸杯 5 600.0 图形品牌\一次性纸杯 验收通过
8 立白 新金桔1kg 洗洁精 5 60.0 立白/Liby\新金桔1kg 验收通过
9 得力 24828 A4奖状 100 100.0 得力/deli\24828 验收通过
10 得力 PP101-JA4 文件袋 40 40.0 得力/deli\PP101-JA4 验收通过
11 光达 红领巾 80 120.0 光达\大号红领巾 验收通过
12 好媳妇竹扫把 扫把 30 540.0 好媳妇\好媳妇竹扫把 验收通过
13 金点原子 门锁 1 28.0 金点原子\门锁 验收通过
14 得力 s630 笔用墨水/补充液/墨囊 3 18.0 得力/deli\s630 验收通过
15 名杨 不锈钢 刷子 3 84.0 名杨 不锈钢/MING YANG STAINLESS STEEL\普通钢丝刷 直柄不带刮片 验收通过
16 玛丽 牛皮本 20 120.0 玛丽\牛皮本 验收通过
17 玛丽 抄本 20 80.0 玛丽\16K 验收通过
18 蓝月亮 卫诺罗兰香氛洁厕液500g 洁厕剂 6 51.0 蓝月亮/Blue moon\卫诺罗兰香氛洁厕液500g 验收通过
19 得力 7092 胶棒 1 20.0 得力/deli\7092 验收通过
20 迪士尼 DM5617 笔袋 10 250.0 迪士尼/DISNEY\DM5617 验收通过
21 晨光 ADMN4282 文件袋 30 75.0 晨光/M&G\ADMN4282 验收通过
22 长江 课业本/教学用本 20 100.0 长江\K16100-197N 验收通过
23 环美 配套作业本 20 140.0 环美\环美25K牛皮作业本 验收通过
24 晨光 AWP30936 铅笔 2 26.0 晨光/M&G\AWP30936 验收通过
25 得力 XZ105-A1 修正液/修正带/修正贴 修正带 30 180.0 得力/deli\XZ105-A1 验收通过
26 匹克 YY21302 乒乓球 50 50.0 匹克\YY21302 验收通过
27 得力 33388 中性笔 10 190.0 得力/deli\33388 验收通过
28 晨光 ASS913H8 剪刀 20 120.0 晨光/M&G\ASS913H8 验收通过
29 文具胶 2 20.0 得力/deli\102 验收通过
30 08S01B 美的电热水壶 1 135.0 美的/Midea\08S01B 验收通过
31 晨光笔芯 20 240.0 晨光\02310 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:欧阳芸







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