公告摘要
项目编号2211101000009535828
预算金额960.00元
招标联系人-
中标公司华容县方舟商行195.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 白向军来源: 发布时间: 2024-01-21 10:59:15


一、 *采购人名称:华容县桥东小学

二、 *履约供应商名称:华容县方舟商行
三、 *采购项目编号:2211101000009535828
四、 *合同编号:50111047
五、 *验收单位:华容县桥东小学
六、 *验收日期:2024年1月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 APYE4K78 PU/PVC笔记本 20 120.0 晨光/M&G\APYE4K78 验收通过
2 得力 围棋 五子棋 8 280.0 得力\6754 验收通过
3 迪士尼 DM29175A1 文具盒 28 616.0 迪士尼/DISNEY\DM29175A1 验收通过
4 晨光 油画棒 20 300.0 晨光/M&G\ZGM91134 验收通过
5 晨光 ACP901R2 水彩笔 20 560.0 晨光/M&G\ACP901R2 验收通过
6 恒康 中考跳绳 跳绳 20 960.0 恒康\中考跳绳 验收通过
7 红双喜 乒乓球拍 10 850.0 红双喜/DHS\4002 验收通过
8 斯伯丁 足球 7 896.0 斯伯丁/Spalding\64-936Y 验收通过
9 博文 12K-3 PU/PVC笔记本 图画本 30 150.0 博文/bowen\12K-3 验收通过
10 得力 5840 风琴包/事务包/文件袋 20 280.0 得力/deli\5840 验收通过
11 晨光 T型强磁台签桌牌 30 660.0 晨光/M&G\ASC99335 验收通过
12 金士顿 DTUGT/1TB U盘 15 450.0 金士顿/Kingston\DTUGT/1TB 验收通过
13 3M 6025 胶棒 固体胶 24 168.0 3M\6025 验收通过
14 得力 5596 文件袋 30 240.0 得力/deli\5596 验收通过
15 晨光 ARC92514 纸杯 20 480.0 晨光/M&G\ARC92514 验收通过
16 得力 1521A 电子计算器 计算机 2 80.0 得力/deli\1521A 验收通过
17 亚信 5043 印油/印泥/印台 光敏印油 4 84.0 亚信\5043 验收通过
18 莱特 821 记事本 工作笔记本 50 200.0 莱特\821 验收通过
19 得力 63751 公文包 文件袋 15 675.0 得力/deli\63751 验收通过
20 毅力达 大A4网格拉链袋 网格文件袋 60 240.0 毅力达\大A4网格拉链袋 验收通过
21 奥狮龙 围棋 10 1960.0 奥狮龙\玉化石围棋(仿草编) 验收通过
22 康驰 中国象棋 15 525.0 康驰\KC8216 象棋 验收通过
23 李宁 羽毛球 15 900.0 李宁/Lining\羽毛球 验收通过
24 晨光 ABS92896 订书机 5 110.0 晨光/M&G\ABS92896 验收通过
25 别针/回形针/大头针 得力0012 订书钉 12# 1000枚/盒 90 1080.0 得力/deli\0012 验收通过
26 兰诗 MBPT 平板拖把排拖酒店物业清洁工具棉线大尘推拖把 标准款60cm拖把 10 380.0 兰诗/LAUTEE\MBPT 验收通过
27 心相印 DT15130 软包抽取式面纸 抽纸 24 432.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15130 验收通过
28 博文 18121 PU/PVC笔记本 会议记录本 笔记本 20 440.0 博文/bowen\18121 验收通过
29 5号2粒(2代) 普通干电池 5号五号南孚电池 100 500.0 南孚/NANFU\5号2粒(2代) 验收通过
30 得力 三栏文件栏 8 152.0 得力/deli\9847 验收通过
31 得力 8554 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli\8554 验收通过
32 得力 0012· 订书钉 100 200.0 得力/deli\0012· 验收通过
33 得力 5602 3.5 cm档案盒 40 480.0 得力/deli\5602 验收通过
34 晨光 G-5 替芯/铅芯 笔芯 20 340.0 晨光/M&G\G-5 验收通过
35 三立 垃圾桶 15 195.0 三立\垃圾桶 验收通过
36 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:白向军







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