公告摘要
项目编号2561451000000647199
预算金额98.00元
中标公司合肥斌鼎商贸有限公司200.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会 

二、    *履约供应商名称:  合肥斌鼎商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2561451000000647199  

四、    *合同编号:   30886224 

五、    *验收单位:  安徽长丰(双凤)经济开发区管理委员会 

六、    *验收日期:  2024年12月22日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 南孚 电池/电力配件 200 500.0 南孚/NANFU\5号/7号 验收通过
2 格力 FD-35X66Bh7 电风扇 1 268.0 格力/GREE\FD-35X66Bh7 验收通过
3 得力 9863 印油/印泥/印台 12 72.0 得力/deli\9863 验收通过
4 得力 9574 垃圾袋 200 1100.0 得力\9574 验收通过
5 彩虹 5624 蚊香/蚊香液 50 750.0 彩虹/RAINBOW\5624 验收通过
6 齐心 B3058 订书钉 100 150.0 齐心/Comix\B3058 验收通过
7 南孚 电池/电力配件 48 720.0 南孚/NANFU\1600mAh 验收通过
8 得力 7650 胶装本 40 180.0 得力/deli\7650 验收通过
9 得力 7653 胶装本 20 52.0 得力/deli\7653 验收通过
10 斑马 秀丽笔 签字笔 50 600.0 斑马/ZEBRA\秀丽笔 验收通过
11 得力 6796 台笔 0.5mm/中性笔 20 100.0 得力/deli\6796 验收通过
12 苏泊尔 SW-17J418 烧水壶 6 720.0 苏泊尔/SUPOR\SW-17J418 验收通过
13 得力 9209 三层文件座文件座/文件架/文件框 10 300.0 得力/deli\9209 验收通过
14 齐心 B2174 文件架 10 300.0 齐心/Comix\B2174 验收通过
15 好媳妇 AGW-4475 好媳妇 AGW-4475 扫把 簸箕 套装 12 420.0 好媳妇\AGW-4475 验收通过
16 得力 5602 档案盒 50 575.0 得力/deli\5602 验收通过
17 枪手 蚊香液2瓶装 无香型 蚊香/蚊香液 40 800.0 枪手/GUNNER\蚊香液2瓶装 无香型 验收通过
18 得力 8553ES 票夹/长尾夹 50 645.0 得力/deli\8553ES 验收通过
19 天堂 193E 伞 120 5760.0 天堂/PARADISE\193E 验收通过
20 好媳妇 胶棉拖把 10 680.0 好媳妇\AGW4842 验收通过
21 得力 58117-HB 铅笔 10 185.0 得力/deli\58117-HB 验收通过
22 公牛 GN-605 多功能插座 1 98.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
23 公牛 GN-609[3-10] 多功能插座 5 290.0 公牛/BULL\GN-609[3-10] 验收通过
24 公牛 GN-609-5米 多功能插座 5 365.0 公牛/BULL\GN-609-5米 验收通过
25 玛丽 A4 80克 彩色复印纸 100 1150.0 玛丽\A4 80克 验收通过
26 得力 8556ES 票夹/长尾夹 50 500.0 得力/deli\8556ES 验收通过
27 得力 8555ES 票夹/长尾夹 20 170.0 得力/deli\8555ES 验收通过
28 齐心 B3017N 订书机 24 480.0 齐心/Comix\B3017N 验收通过
29 得力 0414 订书机 12 168.0 得力/deli\0414 验收通过
30 步步高 HCD6101流光银 电话机(有绳/无绳/网络) 10 1150.0 步步高/BBK\HCD6101流光银 验收通过
31 晨光 Q7 中性笔 60 720.0 晨光/M&G\Q7 验收通过
32 富光 G2061-SH-400 玻璃杯 8 560.0 富光\G2061-SH-400 验收通过
33 得力 5925 档案盒 150 780.0 得力/deli\5925 验收通过
34 燕赵万卷 科技无酸牛皮纸档案盒A4/背脊2-6cm 档案盒 50 1250.0 燕赵万卷\科技无酸牛皮纸档案盒A4/背脊2-6cm 验收通过
35 得力 30406 胶带/胶纸/胶条 50 90.0 得力/deli\30406 验收通过
36 得力 30065 胶带/胶纸/胶条 100 100.0 得力/deli\30065 验收通过
37 齐心 837C 电子计算器 10 200.0 齐心/Comix\837C 验收通过
38 雷达 除虫剂喷雾600ml 驱虫用品 10 205.0 雷达/Raid\无香型 验收通过
39 100L 整理箱 整理箱 2 200.0 无品牌\100L 整理箱 验收通过
40 禧天龙 6070 整理箱 2 150.0 禧天龙/Citylong\6070 验收通过
41 得力 7537 橡皮 50 50.0 得力/deli\7537 验收通过
42 高品乐 A4、70g 打印/复印纸 100 18500.0 高品乐/GOLDEN COIOR\A4、70g 验收通过
43 怡宝 饮用纯净水400ml*24 矿泉水/纯净水 50 1800.0 怡宝/C'estbon\饮用纯净水400ml*24 验收通过
44 名仁 饮用天然苏打水 矿泉水/纯净水 60 3480.0 名仁/minren\饮用天然苏打水 验收通过
45 中华牌 101-HB 铅笔 10 120.0 中华牌\101-HB 验收通过
46 兴利 不干胶标签 10 85.0 兴利\不干胶标签 验收通过
47 金士顿 DT100G3 U盘 10 500.0 金士顿/Kingston\DT100G3 验收通过
48 得力 0016 别针/回形针/大头针 50 90.0 得力/deli\0016 验收通过
49 兰诗 胶棉拖把 棉线拖把 20 200.0 兰诗\棉线拖把 验收通过
50 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0121202001 





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