公告摘要
项目编号2391101000015891585
预算金额96.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 李向锋 来源: 发布时间: 2024-12-10 10:33:46


一、 *采购人名称:怀化市辰溪县医疗保障局

二、 *履约供应商名称:辰溪县文体乐文具用品店
三、 *采购项目编号:2391101000015891585
四、 *合同编号:54961965
五、 *验收单位:怀化市辰溪县医疗保障局
六、 *验收日期:2024年12月10日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 GN-605 5米 电源插座 3 294.0 公牛/BULL\GN-605 5米 验收通过
2 晨光 MG7104 胶棒 24 96.0 晨光/M&G\MG7104 验收通过
3 晨光 ADMN4279 文件夹 120 480.0 晨光/M&G\ADMN4279 验收通过
4 得力 0371 订书机 5 140.0 得力/deli\0371 验收通过
5 心相印 DT24180 软包抽取式面纸 20 360.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT24180 验收通过
6 清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸 10 250.0 清风/qingfeng\B01CFMJH2 验收通过
7 步步高 HWDCD007(101) 电话机(有绳/无绳/网络) 1 168.0 步步高/BBK\HWDCD007(101) 验收通过
8 晨光 MF6001 修正液/修正带/修正贴 24 120.0 晨光/M&G\MF6001 验收通过
9 得力 0051 别针/回形针/大头针 曲别针 30 60.0 得力/deli\0051 验收通过
10 得力 5626ES 档案盒 24 432.0 得力/deli\5626ES 验收通过
11 得力 0114 打孔机 6 30.0 得力/deli\0114 验收通过
12 茶花 2825 收纳箱/盒/袋 4 312.0 茶花\2825 验收通过
13 好媳妇 胶棉拖把 4 312.0 好媳妇\AGW-4833 验收通过
14 晨光 ADMN4162 文件座/文件架/文件框 4 140.0 晨光/M&G\ADMN4162 验收通过
15 晨光 ADM94516 文件袋 200 400.0 晨光/M&G\ADM94516 验收通过
16 晨光 APYVQ959C 打印/复印纸 5 900.0 晨光/M&G\APYVQ959C 验收通过
17 得力 6010 剪刀 5 40.0 得力/deli\6010 验收通过
18 西玛 6504 单据/收据/凭证 15 270.0 西玛/simaa\6504 验收通过
19 西玛 8805 A4(横版)费用报销单 4 156.0 西玛/simaa\8805 验收通过
20 用友 平行记帐凭证纸1000张KPJ501 1 210.0 用友/yonyou\KPJ501 验收通过
21 晨光 MG-7103 胶棒 固体胶 24 120.0 晨光/M&G\MG-7103 验收通过
22 晨光 AYZ97512 印油/印泥/印台 12 72.0 晨光/M&G\AYZ97512 验收通过
23 卡西欧 DS-2B-GD 电子计算器 3 354.0 卡西欧/Casio\DS-2B-GD 验收通过
24 优斯特 垃圾袋 2 560.0 优斯特/USEIT\00323 验收通过
25 天堂伞 3311E 天堂伞 加大加固强力拒水一甩干三折商务伞 3311E 5 200.0 天堂伞\3311E 验收通过
26 电池 10 60.0 南孚/NANFU\0140 验收通过
27 便签本/便条纸/N次贴 得力/deli 7733 记事贴 76x76mm (单位:包) 淡黄 20 60.0 得力/deli\7733 验收通过
28 富强加厚双A 230ml时尚饮水纸杯100个 40 720.0 富强\富强双A 验收通过
29 兰章 A4彩色封面纸 3 150.0 兰章\A4彩色 验收通过
30 百岁山天然矿泉水570ml*24瓶整箱 家庭办公用水矿泉水 4 280.0 百岁山/Ganten\ 验收通过
31 晨光 K-35(12支盒装) 中性笔 12 360.0 晨光/M&G\K-35(12支盒装) 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李向锋







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