公告摘要
项目编号2061451000000500022
预算金额900.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥市屯溪路小学教育集团金斗路小学 

二、    *履约供应商名称:  合肥德欣祥信息科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2061451000000500022  

四、    *合同编号:   30747229 

五、    *验收单位:  合肥市屯溪路小学教育集团金斗路小学 

六、    *验收日期:  2024年7月28日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 生物冰袋 冰格/制冰袋 200 900.0 无品牌\冰袋 验收通过
2 场地标识三角旗 地插三角小红旗 20 200.0 无品牌\小铁旗 验收通过
3 得力 9256 A4透明书写板夹 10 100.0 得力/deli\9256 验收通过
4 男女韩版鸭舌帽棒球帽 15 225.0 无品牌\鸭舌帽 验收通过
5 装饰三角旗彩旗串旗 5 75.0 无品牌\三角旗 验收通过
6 颁奖托盘红布 6 168.0 无品牌\台布 验收通过
7 腻子粉外墙涂料 5 125.0 无品牌\腻子粉 验收通过
8 得力 8218 皮卷尺30m卷尺 2 76.0 得力/deli\8218 验收通过
9 跳高架 1 850.0 无品牌\跳高架 验收通过
10 摸高架 摸高测量杆 1 1100.0 无品牌\摸高架 验收通过
11 彩色标志碟 足球训练标志盘 50 150.0 无品牌\标志盘 验收通过
12 接力棒 田径比赛用标准PVC接力棒 20 200.0 无品牌\接力棒 验收通过
13 沙包 45 180.0 无品牌\沙包 验收通过
14 垒球 45 360.0 无品牌\垒球 验收通过
15 元气森林 原味乳茶450ml 元气森林 25 1875.0 元气森林\原味乳茶450ml 验收通过
16 束线带 丝带 2 20.0 无品牌\无型号 验收通过
17 秒表 10 1200.0 无品牌\无型号 验收通过
18 三鑫 发令枪 2 400.0 三鑫\无型号 验收通过
19 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 30 1380.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
20 发令枪子弹 裁判用具 4 800.0 无品牌\100粒装 验收通过
21 海氏海诺 碘伏碘酒消毒液棉其它防护用品 15 360.0 海氏海诺\碘酒消毒液棉签棒 验收通过
22 得力 S555 双头记号笔/粗笔 24 60.0 得力/deli\S555 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0111038066 





返回顶部