公告摘要
项目编号2921451000000573709
预算金额78.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 亳州市谯城区牛集学区中心学校 

二、    *履约供应商名称:  亳州市玲玲商贸有限公司 

三、    *采购项目编号:  2921451000000573709  

四、    *合同编号:   30817823 

五、    *验收单位:  亳州市谯城区牛集学区中心学校 

六、    *验收日期:  2024年10月5日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 超威 茉莉气雾剂600ml 灭鼠/杀虫剂 12 300.0 超威\茉莉气雾剂600ml 验收通过
2 心相印 DT17090 抽纸12包/提 5 145.0 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17090 验收通过
3 得力 7121 固体胶胶水 9g胶棒 24 48.0 得力/deli\7121 验收通过
4 得力 1526ES 12位语音计算器/电子计算器 2 78.0 得力/deli\1526ES 验收通过
5 得力 S144 大容量中性笔1.0mm黑色 24 120.0 得力/deli\S144 验收通过
6 得力 30205 透明宽胶带/胶纸/胶条 8 64.0 得力\30205 验收通过
7 得力 0466 省力订书机 2 40.0 得力/deli\0466 验收通过
8 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴 12 36.0 得力/deli\9076 验收通过
9 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 100.0 得力/deli\8555ES 验收通过
10 得力 6001 剪刀 2 20.0 得力/deli\6001 验收通过
11 南孚 7号2粒(2代) 南孚 7号碱性电池 聚能环3代普通干电池 20 110.0 南孚/NANFU\7号2粒(2代) 验收通过
12 宜欣缘一次性加厚纸杯 20 160.0 无品牌\5988 验收通过
13 活页式会议记录本皮面记录本 2 64.0 无品牌\活页活页记录 验收通过
14 金士顿 DTX/128GB U盘 2 238.0 金士顿/Kingston\DTX/128GB 验收通过
15 得力/deli 3572 复印纸 2 360.0 得力/deli\3572 验收通过
16 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   冯东志 





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