公告摘要
项目编号2021451000000073429
预算金额94.00元
招标公司亳州学院
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州学院 
二、    *履约供应商名称:  亳州市诚信文化体育用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号:  2021451000000073429  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位:  亳州学院 
六、    *验收日期:  2024年3月7日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 棉尾兔 拖把 2 94.0 棉尾兔\旋转拖把 验收通过
2 雅高 扫把 2 60.0 雅高\扫把套装 验收通过
3 清风 原木金装抽纸110抽 3层 无香 软抽 8 88.0 清风/qingfeng\原木金装抽纸110抽 3层 无香 验收通过
4 得力 记事本 6 84.0 得力\FB540-4 验收通过
5 茶叶 1 150.0 无品牌\一号袋装小包装 礼盒装500g 验收通过
6 齐富 白板 1 150.0 齐富/QIFU\90*150CM单面挂式白板 验收通过
7 通达兴 报刊架 1 190.0 通达兴\108黑色 验收通过
8 妙洁 垃圾袋 2 20.0 妙洁/magic\50*60cm15L24只 验收通过
9 REDS 白板架 2 190.0 REDS\50*70CM 验收通过
10 小米 MJDSH03YM 电水壶 1 150.0 小米\MJDSH03YM 验收通过
11 晨光 ADG98137 算术型计算器 2 70.0 晨光/M&G\ADG98137 验收通过
12 得力 7101 胶棒/固体胶12支 1 18.0 得力/deli\7101 验收通过
13 飞利浦 SBM200 扩音器 1 195.0 飞利浦/Philips\SBM200 验收通过
14 得力 30369 胶带/胶纸/胶条 3 27.0 得力/deli\30369 验收通过
15 三木 MC99-5 票夹/长尾夹 3 45.0 三木/Sunwood\MC99-5 验收通过
16 得力 5604 得力 5604资料册 档案盒 8 104.0 得力/deli\5604 验收通过
17 得力 0037 得力/deli 0037 回形针 3 9.0 得力/deli\0037 验收通过
18 齐心 B3716 齐心 B3716 印油/印泥/印台 2 9.0 齐心/Comix\B3716 验收通过
19 晨光 KGP1821 晨光/M&G KGP1821 中性笔 0.5mm 黑色 水笔 2 30.0 晨光/M&G\KGP1821 验收通过
20 得力 5623 得力 5623 档案盒(只) 16 128.0 得力/deli\5623 验收通过
21 得力 8553ES 得力/deli 8553ES 票夹/长尾夹 2 24.0 得力/deli\8553ES 验收通过
22 农夫山泉 550ml 矿泉水 6 354.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml 验收通过
23 得力/deli 0372 订书机 2 48.0 得力/deli\0372 验收通过
24 清风复印纸 电脑打印纸办公用品全木桨白纸草稿整箱APP金光集团 A3/70G 5包装/2500张 4 720.0 清风/qingfeng\A3/70G 验收通过
25 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水 6 234.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 验收通过
26 得力 垃圾桶 4 100.0 得力/deli\18820 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   李梦新
返回顶部