公告摘要
项目编号2431101000010871790
预算金额920.00元
招标联系人-
中标公司醴陵市鑫海文具店731.10元
中标联系人-
公告正文
发布人: 苏傲强 来源: 发布时间: 2024-04-09 15:03:38


一、 *采购人名称:醴陵市左权镇仙霞中学

二、 *履约供应商名称:醴陵市鑫海文具店
三、 *采购项目编号:2431101000010871790
四、 *合同编号:51111583
五、 *验收单位:醴陵市左权镇仙霞中学
六、 *验收日期:2024年4月9日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 皮面笔记本 200 2560.0 A\皮面笔记本s 验收通过
2 牛皮篮球 2 476.0 A\牛皮篮球S 验收通过
3 足球 20 1920.0 A\足球-16S 验收通过
4 红双喜 乒乓球拍 3 510.0 红双喜\R4002双面反胶横拍 验收通过
5 星空 稿纸 10 50.0 星空\稿纸 验收通过
6 沙龙 材料纸 10 40.0 沙龙\材料纸 验收通过
7 清洁桶 50 2400.0 A\清洁桶 验收通过
8 晨光 ASCN9528 晨光2号中国国旗 3 150.0 晨光/M&G\ASCN9528 验收通过
9 ADG98783 电子计算器 晨光音量拨钮语音型计算器 5 232.7 晨光/M&G\ADG98783 验收通过
10 齐心 A1297 蓝 磁扣式PVC档案盒(个) 50 920.0 齐心/Comix\A1297 验收通过
11 晨光 普惠型PU高级贴面皮本80页B5棕APYG327B 100 1424.0 晨光\普惠型PU高级贴面皮本80页B5棕APYG327B 验收通过
12 便签本/便条纸/N次贴 得力7743全粘记事贴便签纸便利贴-3*3in(黄)(单位:袋) 10 32.0 得力/deli\7743 验收通过
13 胶水 齐心 B2689 液体胶 2L 单位:瓶 5 80.0 齐心/Comix\B2689 验收通过
14 胶棒 得力6371固体胶(白)(6支/盒) 10 120.0 得力/deli\6371 验收通过
15 得力(deli)0299重型订书机(单位:台)黑色 2 190.0 得力/deli\0299 验收通过
16 齐心 B3688 齐心 B3688 笑脸彩色长尾票夹 4号 1筒48只 单位:筒 5 107.5 齐心/Comix\B3688 验收通过
17 庄太太 ZTT-TB-2003 棕扫把 100 1620.0 庄太太\ZTT-TB-2003 验收通过
18 白云 AF01016 拖把 50 810.0 白云\AF01016 验收通过
19 兰诗 H2-022 扫把 50 615.0 兰诗\H2-022 验收通过
20 铲子 20 400.0 A\Q003A 验收通过
21 古达 簸箕 50 760.0 古达\无 验收通过
22 长江 作业批改本 100 600.0 长江\无 验收通过
23 茶花 提桶 30 510.0 茶花\无 验收通过
24 红旗牌 粉笔 5 228.0 红旗牌\无 验收通过
25 穗和4942桶装乒乓球 10 200.0 穗和/SUIHOO\4942 验收通过
26 羽毛球拍 20 1900.0 魅族/Meizu\AYPH044 验收通过
27 星空 铝合金挂锁 20 400.0 星空\W130/W140/W150/W160 验收通过
28 星空 粉笔 5 310.0 星空\中号 验收通过
29 唯赢5号训练比赛耐打鹚鸪鸭大方羽毛球12个装 20 1840.0 唯赢\5号 验收通过
30 联想 SL700 SATA3 固态硬盘 2 530.0 联想/lenovo\SL700 SATA3 验收通过
31 得力9562方形清洁桶 垃圾桶(黑)(只) 30 731.1 得力/deli\得力9562 验收通过
32 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:苏傲强







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