公告摘要
项目编号2701101000008206940
预算金额80.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员来源: 发布时间: 2023-12-05 16:36:02


一、 *采购人名称:益阳奥林匹克公园管理中心

二、 *履约供应商名称:益阳市金益办公设备有限公司
三、 *采购项目编号:2701101000008206940
四、 *合同编号:49036896
五、 *验收单位:益阳奥林匹克公园管理中心
六、 *验收日期:2023年12月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 4319 LED台灯 2 196.0 得力/deli\4319 验收通过
2 科力邦 刷子/马桶厕刷 1 12.0 科力邦\KB2001 验收通过
3 阳光树 A5 80g 打印/复印纸 打印 复印纸 /A4纸 3 540.0 阳光树/SUNSHINE TREE\A5 80g 验收通过
4 好媳妇 胶棉拖把 3 234.0 好媳妇\AGW-4842 验收通过
5 得力 3306 A4-160页 笔记本 20 500.0 得力/deli\3306 验收通过
6 蓝月亮 洁瓷宝500g 厕必净 20 80.0 蓝月亮/Blue moon\洁瓷宝500g 验收通过
7 金士顿 DT100G3/256GB U盘256GB 3 648.0 金士顿/Kingston\DT100G3/256GB 验收通过
8 TANGO A4 粉红色 彩色复印纸打印纸 10 180.0 TANGO\P65394 验收通过
9 中伟 杂志报刊架/报架 1 368.0 中伟\ZSJ-01 验收通过
10 得力 书立/阅读架 10 280.0 得力/deli\9266 验收通过
11 正点 蚊香 10盘/盒 蚊香/蚊香液/檀香 20 160.0 正点/NOON\蚊香 10盘/盒 验收通过
12 得力 5501 文件袋 100 400.0 得力/deli\5501 验收通过
13 得力 5353 文件夹 20 240.0 得力/deli\5353 验收通过
14 得力 6047 剪刀 5 60.0 得力/deli\6047 验收通过
15 得力 33489 中性笔 15 570.0 得力/deli\33489 验收通过
16 得力 7093 胶棒/强力固体胶 20 60.0 得力/deli\7093 验收通过
17 得力 63107 文件夹/拉杆夹大 31 124.0 得力/deli\63107 验收通过
18 得力 0358 订书机 2 56.0 得力/deli\0358 验收通过
19 毕亚兹 120*140cm 垃圾袋 2 320.0 毕亚兹/BIAZE\120*140cm 验收通过
20 得力 0037-D 别针/回形针/大头针 回形针 25 75.0 得力/deli\0037-D 验收通过
21 公牛 GN-R106C 多功能插座 排插 2 116.0 公牛/BULL\GN-R106C 验收通过
22 得力 9773 得力(deli)4联镂空桌面文件框 桌面四栏带标签资料文件架 书本资料收纳神器 5 190.0 得力/deli\9773 验收通过
23 维达 纸巾维达卷纸手纸家用纸巾有芯筒纸卫生纸 浅蓝色 2 696.0 维达/Vinda\维达卷纸 验收通过
24 心相印 心相印盒装抽纸 2 480.0 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 验收通过
25 白猫 84消毒液 4 320.0 白猫/WhiteCat\2200 验收通过
26 齐心/Comix B3055 厚层订书针24号 21 42.0 齐心/Comix\B3055 验收通过
27 齐心 B2060 超省钱文件盘 三层 5 162.0 齐心/Comix\B2060 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







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