公告摘要
项目编号nmgzfcg-ddfw-2023-224263
预算金额960.00元
招标公司根河市公安局
招标联系人-
中标联系人-18947006999
公告正文
一、合同编号:NMGZFCG-HT-2023-463964
二、合同名称:根河市公安局车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号:NMGZFCG-DDFW-2023-224263
四、项目名称:根河市公安局车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
采购人(甲方):根河市公安局
地址:内蒙古自治区-呼伦贝尔市-根河市公安局
联系方式:13904707750
供应商(乙方):呼伦贝尔市扬隆汽车维修有限公司
地址:呼伦街道
联系方式:18947006999
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 后雨刷支臂,采购数量:1.0000; 1(个) 390.00 390.00
2 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(个) 630.00 630.00
3 前轮刹车片,采购数量:1.0000; 1(组) 480.00 480.00
4 前叶子板轮眉,采购数量:3.0000; 3(个) 1450.00 4350.00
5 配遥控器,采购数量:1.0000; 1(个) 650.00 650.00
6 右后门饰板,采购数量:1.0000; 1(个) 1850.00 1850.00
7 前减震器,采购数量:2.0000; 2(个) 950.00 1900.00
8 刹车油1L,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
9 左前外球头,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
10 发电机涨紧器,采购数量:1.0000; 1(个) 570.00 570.00
11 挡泥板,采购数量:4.0000; 4(个) 260.00 1040.00
12 音响喇叭,采购数量:2.0000; 2(个) 280.00 560.00
13 左后轮内衬,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
14 恒源祥毛垫,采购数量:1.0000; 1(个) 1800.00 1800.00
15 风挡玻璃,采购数量:1.0000; 1(个) 6500.00 6500.00
16 后轮刹车片,采购数量:1.0000; 1(组) 580.00 580.00
17 天窗开关总成,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
18 发电机皮带涨紧轮,采购数量:1.0000; 1(个) 570.00 570.00
19 锁住,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
20 防虫网,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
21 右前上支臂,采购数量:1.0000; 1(个) 1850.00 1850.00
22 变速箱油,采购数量:11.0000; 11(个) 145.00 1595.00
23 拖车钩总成,采购数量:1.0000; 1(个) 960.00 960.00
24 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 165.00 165.00
25 手缝皮把套,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
26 下水管,采购数量:1.0000; 1(个) 590.00 590.00
27 主驾驶门亮条,采购数量:1.0000; 1(个) 890.00 890.00
28 转向机总成,采购数量:1.0000; 1(个) 6500.00 6500.00
29 方向盘套,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
30 暖风电阻,采购数量:1.0000; 1(个) 1260.00 1260.00
31 火花塞,采购数量:8.0000; 8(个) 245.00 1960.00
32 前雨刷臂,采购数量:2.0000; 2(个) 470.00 940.00
33 三元催化原厂,采购数量:1.0000; 1(个) 8500.00 8500.00
34 警报800瓦无线遥控,采购数量:1.0000; 1(个) 2600.00 2600.00
35 档杆套,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
36 氧传感器,采购数量:2.0000; 2(个) 1200.00 2400.00
37 主驾驶门饰板,采购数量:2.0000; 2(个) 1850.00 3700.00
38 喇叭,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
39 警灯,采购数量:1.0000; 1(个) 1450.00 1450.00
40 前雨刷片,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
41 防水胶布,采购数量:2.0000; 2(个) 15.00 30.00
42 转向助力油,采购数量:2.0000; 2(个) 145.00 290.00
43 后备箱垫,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
44 LED灯,采购数量:3.0000; 3(个) 600.00 1800.00
45 后雨刷片,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
46 前轮刹车盘,采购数量:2.0000; 2(个) 960.00 1920.00
47 空气滤,采购数量:1.0000; 1(个) 165.00 165.00
48 前开口套,采购数量:2.0000; 2(个) 165.00 330.00
49 刹车油,采购数量:1.0000; 1(个) 145.00 145.00
50 警用爆闪灯,采购数量:1.0000; 1(个) 1450.00 1450.00
51 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 2480.00 2480.00
52 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 235.00 235.00
53 后减震,采购数量:2.0000; 2(个) 2260.00 4520.00
54 前吊杆,采购数量:2.0000; 2(个) 280.00 560.00
55 左前上支臂,采购数量:1.0000; 1(个) 1850.00 1850.00
56 钢板螺丝帽,采购数量:4.0000; 4(个) 20.00 80.00
57 防冻液,采购数量:3.0000; 3(个) 125.00 375.00
58 左右前叶子板内衬,采购数量:2.0000; 2(个) 830.00 1660.00
59 右前外球头,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
60 波箱散热油管,采购数量:1.0000; 1(个) 370.00 370.00
61 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 28760.00 28760.00
62 中网,采购数量:1.0000; 1(个) 2860.00 2860.00

合同金额: 110960.00元,大写(人民币):壹拾壹万零玖佰陆拾元整
七、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 后雨刷支臂,采购数量:1.0000; 1(个) 390.00 390.00
2 发电机皮带,采购数量:1.0000; 1(个) 630.00 630.00
3 前轮刹车片,采购数量:1.0000; 1(组) 480.00 480.00
4 前叶子板轮眉,采购数量:3.0000; 3(个) 1450.00 4350.00
5 配遥控器,采购数量:1.0000; 1(个) 650.00 650.00
6 右后门饰板,采购数量:1.0000; 1(个) 1850.00 1850.00
7 前减震器,采购数量:2.0000; 2(个) 950.00 1900.00
8 刹车油1L,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
9 左前外球头,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
10 发电机涨紧器,采购数量:1.0000; 1(个) 570.00 570.00
11 挡泥板,采购数量:4.0000; 4(个) 260.00 1040.00
12 音响喇叭,采购数量:2.0000; 2(个) 280.00 560.00
13 左后轮内衬,采购数量:1.0000; 1(个) 480.00 480.00
14 恒源祥毛垫,采购数量:1.0000; 1(个) 1800.00 1800.00
15 风挡玻璃,采购数量:1.0000; 1(个) 6500.00 6500.00
16 后轮刹车片,采购数量:1.0000; 1(组) 580.00 580.00
17 天窗开关总成,采购数量:1.0000; 1(个) 450.00 450.00
18 发电机皮带涨紧轮,采购数量:1.0000; 1(个) 570.00 570.00
19 锁住,采购数量:1.0000; 1(个) 500.00 500.00
20 防虫网,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
21 右前上支臂,采购数量:1.0000; 1(个) 1850.00 1850.00
22 变速箱油,采购数量:11.0000; 11(个) 145.00 1595.00
23 拖车钩总成,采购数量:1.0000; 1(个) 960.00 960.00
24 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 165.00 165.00
25 手缝皮把套,采购数量:1.0000; 1(个) 260.00 260.00
26 下水管,采购数量:1.0000; 1(个) 590.00 590.00
27 主驾驶门亮条,采购数量:1.0000; 1(个) 890.00 890.00
28 转向机总成,采购数量:1.0000; 1(个) 6500.00 6500.00
29 方向盘套,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
30 暖风电阻,采购数量:1.0000; 1(个) 1260.00 1260.00
31 火花塞,采购数量:8.0000; 8(个) 245.00 1960.00
32 前雨刷臂,采购数量:2.0000; 2(个) 470.00 940.00
33 三元催化原厂,采购数量:1.0000; 1(个) 8500.00 8500.00
34 警报800瓦无线遥控,采购数量:1.0000; 1(个) 2600.00 2600.00
35 档杆套,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
36 氧传感器,采购数量:2.0000; 2(个) 1200.00 2400.00
37 主驾驶门饰板,采购数量:2.0000; 2(个) 1850.00 3700.00
38 喇叭,采购数量:1.0000; 1(个) 280.00 280.00
39 警灯,采购数量:1.0000; 1(个) 1450.00 1450.00
40 前雨刷片,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
41 防水胶布,采购数量:2.0000; 2(个) 15.00 30.00
42 转向助力油,采购数量:2.0000; 2(个) 145.00 290.00
43 后备箱垫,采购数量:1.0000; 1(个) 240.00 240.00
44 LED灯,采购数量:3.0000; 3(个) 600.00 1800.00
45 后雨刷片,采购数量:1.0000; 1(个) 120.00 120.00
46 前轮刹车盘,采购数量:2.0000; 2(个) 960.00 1920.00
47 空气滤,采购数量:1.0000; 1(个) 165.00 165.00
48 前开口套,采购数量:2.0000; 2(个) 165.00 330.00
49 刹车油,采购数量:1.0000; 1(个) 145.00 145.00
50 警用爆闪灯,采购数量:1.0000; 1(个) 1450.00 1450.00
51 水箱,采购数量:1.0000; 1(个) 2480.00 2480.00
52 空调滤,采购数量:1.0000; 1(个) 235.00 235.00
53 后减震,采购数量:2.0000; 2(个) 2260.00 4520.00
54 前吊杆,采购数量:2.0000; 2(个) 280.00 560.00
55 左前上支臂,采购数量:1.0000; 1(个) 1850.00 1850.00
56 钢板螺丝帽,采购数量:4.0000; 4(个) 20.00 80.00
57 防冻液,采购数量:3.0000; 3(个) 125.00 375.00
58 左右前叶子板内衬,采购数量:2.0000; 2(个) 830.00 1660.00
59 右前外球头,采购数量:1.0000; 1(个) 460.00 460.00
60 波箱散热油管,采购数量:1.0000; 1(个) 370.00 370.00
61 工时费,采购数量:1.0000; 1(次) 28760.00 28760.00
62 中网,采购数量:1.0000; 1(个) 2860.00 2860.00

合同金额: 110960.00元,大写(人民币):壹拾壹万零玖佰陆拾元整
七、验收日期:2023年08月01日
八、验收组成员:隋立成 孙斌
九、验收意见:同意
十、其他补充事宜:
根河市公安局
2023年12月22日
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