公告摘要
项目编号2561101000018998903
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司武陵区航佳商店72.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐甜 来源: 发布时间: 2025-01-21 08:37:35


一、 *采购人名称:常德市人民政府研究室

二、 *履约供应商名称:武陵区航佳商店
三、 *采购项目编号:2561101000018998903
四、 *合同编号:57555970
五、 *验收单位:常德市人民政府研究室
六、 *验收日期:2025年1月21日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 心相印 18090 抽纸 6 150.0 心相印/Mind Act Upon Mind\18090 验收通过
2 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24瓶 矿泉水/纯净水 2 90.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24瓶 验收通过
3 啄木鸟 DVD-R 盘面可打印系列16速 4.7G光盘/刻录光盘 桶装50片 刻录盘 1 100.0 啄木鸟/TUCANO\DVD-R 验收通过
4 红牛 强化型 维生素功能饮料 250ml*24罐 1 126.0 红牛/RedBull\维生素功能饮料 250ml*24罐 验收通过
5 汤达人 日式豚骨拉面83g 方便面/粉丝/米线 2 96.0 汤达人\日式豚骨拉面83g 验收通过
6 得力 9531 得力9531-1山形铁票夹145mm袋装(4只/包) 4 52.0 得力/deli\9531 验收通过
7 得力 8554 得力8554彩色长尾票夹25mm筒装(混)(48只/筒) 10 150.0 得力/deli\8554 验收通过
8 得力 5501 得力/deli 5501文件袋纽扣式袋(20个) 10 150.0 得力/deli\5501 验收通过
9 齐心 A1249 A4 55mm 超省钱PP档案盒 明丽 6 72.0 齐心/Comix\A1249 验收通过
10 金士顿 DT4000G2(64G) U盘 4 280.0 金士顿/Kingston\DT4000G2(64G) 验收通过
11 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) 10 40.0 得力/deli\0037 验收通过
12 齐心 B2247 齐心 B2247 塑胶文件柜 五层 单位:个 1 128.0 齐心/Comix\B2247 验收通过
13 PU/PVC笔记本 得力(deli) 25K80张商务经典单包贴芯PU材质皮面本办公用品 会议记事本笔记本子文具 7993 黑 5 49.5 得力/deli\7993 验收通过
14 暖风机/取暖器 美的/midea HPW08D 暖风机 取暖器远红外取暖器 1 165.0 美的/Midea\HPW08D 验收通过
15 妙洁 平底垃圾袋 10 150.0 妙洁/magic\MBGRMC4 验收通过
16 得力/deli 0368 省力订书机 4 92.0 得力/deli\0368 验收通过
17 晨光中性笔ARP50103 2 120.0 晨光/M&G\ARP50103 验收通过
18 得力1595电子计算器 2 130.0 得力/deli\1595 验收通过
19 双飞燕 OP-220F 有线鼠标 2 116.0 双飞燕/A4TECH\OP-220F 验收通过
20 得力 2041 得力美工刀 2 15.0 得力/deli\2041 验收通过
21 蒙牛特仑苏纯牛奶250ml*12盒 2 130.0 蒙牛/MENGNIU\特仑苏纯牛奶 250mlx12 验收通过
22 南孚7号电池 10 60.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
23 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) 10 20.0 得力/deli\0012 验收通过
24 利兵竹纤维纸杯 4 72.0 万年利/WNL\LB-1918 验收通过
25 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐甜







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