公告摘要
项目编号2931101000000773652
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司攸县阳斌日用品批发部20.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 李萍来源: 发布时间: 2023-02-16 16:47:35


一、 *采购人名称:攸县联星街道交通路小学

二、 *履约供应商名称:攸县阳斌日用品批发部
三、 *采购项目编号:2931101000000773652
四、 *合同编号:43415237
五、 *验收单位:攸县联星街道交通路小学
六、 *验收日期:2023年2月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 卡伊洁 不锈钢灰斗 2 60.0 卡伊洁\惠象D-2021-001 验收通过
2 得力 透明胶 13 156.0 得力/deli\30369 验收通过
3 岳阳楼 标签纸 2 20.0 岳阳楼\贴纸 验收通过
4 华杰 小透明胶带 15 15.0 华杰\556 验收通过
5 好媳妇 胶棉拖把 2 130.0 好媳妇\7106 验收通过
6 日兴 2826 订书钉 10 12.0 日兴/rixing\2826 验收通过
7 得力 0307 订书机 12# (单位:台) 混色 4 80.0 得力/deli\0307 验收通过
8 8553ES 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 4 48.0 得力/deli\8553ES 验收通过
9 得力 8555 得力8555-5#彩色长尾票夹19mm(筒装)(混)(40只/筒) 6 60.0 得力/deli\8555 验收通过
10 南韩 扫帚和簸箕 12 480.0 南韩\wqewq1312312 验收通过
11 海尔 艾叶条 14 154.0 海尔/Haier\2313sda 验收通过
12 奥芬堡 绿叶茶叶 7 196.0 奥芬堡\12312312 验收通过
13 一次性杯子 14 63.0 君豪\21321321421 验收通过
14 美的电热水壶 2 296.0 得力/deli\7592975959272 验收通过
15 50加厚塑料袋 12 96.0 双丰\8451245 验收通过
16 得力 S766 中性笔芯水笔芯 1mm 1支(单位:支) 黑色 20 240.0 得力/deli\S766 验收通过
17 好媳妇拖把带桶 1 135.0 好媳妇\1561541 验收通过
18 南孚 /NANFU 7号AAA电池聚能环碱性2粒装无汞环保AA干电池 4B 7号电池4节 4 20.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
19 洗碗布 2 24.26 无品牌\0003265 验收通过
20 9846 得力 9846 四联文件框 四联 (单位:只) 黑 3 84.0 得力/deli\9846 验收通过
21 烤火炉 3 204.0 创维/Skyworth\K24 验收通过
22 晨美 0.5 中性笔 270 334.8 东亚/DONG-A\0.5 验收通过
23 棕扫帚 12 180.0 无品牌\0021587435 验收通过
24 蓝月亮 bluemoon 芦荟抑菌洗手液 500g/瓶 12瓶/箱 12 162.96 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g 验收通过
25 黑猫 强力洁瓷灵500g 5 17.7 黑猫/HIMORE\强力洁瓷灵500g 验收通过
26 宽2.0cm*长20m双面胶带 (个) 16 32.0 无品牌\0000025 验收通过
27 洁玉灵84消毒液500g*20瓶 5 12.5 洁玉灵\500*20瓶 验收通过
28 子弹头 TS-206 电源插座排插 1 68.0 子弹头\TS-206 验收通过
29 真彩/Truecolor GR-009 红色笔芯/铅芯 500 380.0 真彩/Truecolor\GR-009A 验收通过
30 得力1555桌面计算器 普通计算器 1 77.41 得力/deli\1555 验收通过
31 得力5382文件夹(蓝)(只) 2 19.4 得力/deli\5382 验收通过
32 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) 20 216.4 得力/deli\6600ES 验收通过
33 得力6018剪刀(混)(把) 4 32.0 得力/deli\6018 验收通过
34 得力7302液体胶(无色)(瓶) 10 20.0 得力/deli\7302 验收通过
35 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:李萍







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