公告摘要
项目编号2601101000013173776
预算金额98.00元
招标联系人-
中标公司桂阳县红慧文体经营部240.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 刘承福 来源: 发布时间: 2024-09-29 17:28:34


一、 *采购人名称:桂阳县人力资源和社会保障局

二、 *履约供应商名称:桂阳县红慧文体经营部
三、 *采购项目编号:2601101000013173776
四、 *合同编号:52865748
五、 *验收单位:桂阳县人力资源和社会保障局
六、 *验收日期:2024年9月29日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 实物账本 3 60.0 \ 验收通过
2 会议牌 15 135.0 \ 验收通过
3 复印纸 8 1480.0 \ 验收通过
4 计算器 2 116.0 \ 验收通过
5 文件夹 10 120.0 \ 验收通过
6 订书机 2 50.0 \ 验收通过
7 文件框 3 114.0 \ 验收通过
8 牛皮档案盒5公分 25 125.0 \ 验收通过
9 涂改液 5 25.0 \ 验收通过
10 中华铅笔 2 20.0 \ 验收通过
11 档案盒 8 144.0 \ 验收通过
12 蚊香 2 30.0 \ 验收通过
13 印泥 5 75.0 \ 验收通过
14 会议笔记本 10 250.0 \ 验收通过
15 会议笔记本 2 76.0 \ 验收通过
16 金霸王 电池/电力配件 60 180.0 金霸王/DURACELL\CR2032 验收通过
17 南孚 电池/电力配件 20 50.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
18 斑马秀丽笔 10 90.0 \ 验收通过
19 得力 A3 70g 打印/复印纸 1 185.0 得力/deli\A3 70g 验收通过
20 得力 9894 印油/印泥/印台 5 40.0 得力/deli\9894 验收通过
21 茶花 0207 水桶 1 18.0 茶花\0207 验收通过
22 得力 784 办公电话 1 108.0 得力/deli\784 验收通过
23 无店铺和其他零售服务回形针 20 60.0 \ 验收通过
24 便利贴 5 20.0 \ 验收通过
25 皮筋 3 30.0 \ 验收通过
26 杀虫剂 2 56.0 \ 验收通过
27 橡皮擦 5 15.0 \ 验收通过
28 大得力固体胶 12 60.0 \ 验收通过
29 无店铺和其他零售服务订书针 10 20.0 \ 验收通过
30 优盘64G 1 98.0 \ 验收通过
31 优盘32G 2 156.0 \ 验收通过
32 无店铺和其他零售服务插座 6 348.0 \ 验收通过
33 无店铺和其他零售服务信封大 2300 2300.0 \ 验收通过
34 务便利贴 5 25.0 \ 验收通过
35 签字笔 3 108.0 \ 验收通过
36 无店铺和其他零售服务垃圾袋 20 140.0 \ 验收通过
37 小怡宝 2 72.0 \ 验收通过
38 25长尾夹 3 36.0 \ 验收通过
39 32长尾夹 4 72.0 \ 验收通过
40 长尾夹 2 44.0 \ 验收通过
41 无店铺和其他零售服务纸杯 2 560.0 \ 验收通过
42 3200心相印 3 1224.0 \ 验收通过
43 金尖 茶叶罐茶叶 6 408.0 金尖\001 验收通过
44 金尖 茶叶罐茶叶 6 408.0 金尖\001 验收通过
45 齐心 F81 文件袋 100 100.0 齐心/Comix\F81 验收通过
46 晨光 风速Q7 中性笔 22 264.0 晨光/M&G\风速Q7 验收通过
47 订书机 2 60.0 \ 验收通过
48 液体胶 1 60.0 \ 验收通过
49 文件夹 10 150.0 \ 验收通过
50 签字笔 4 240.0 \ 验收通过
51 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:刘承福







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