公告摘要
项目编号2911101000001508855
预算金额950.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 喻江维来源: 发布时间: 2023-04-19 11:35:11


一、 *采购人名称:中共岳阳市委组织部

二、 *履约供应商名称:岳阳楼区白杨坡路爱心文体办公用品商行
三、 *采购项目编号:2911101000001508855
四、 *合同编号:43945283
五、 *验收单位:中共岳阳市委组织部
六、 *验收日期:2023年4月19日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 晨光 ASL36201铅芯 6 9.0 晨光/M&G\36201 验收通过
2 得力 0465 订书机 6 270.0 得力/deli\0465 验收通过
3 晨光 K-35 中性笔0.5 100 200.0 晨光/M&G\K-35 验收通过
4 得力 7123 胶棒 固体胶 20 100.0 得力/deli\7123 验收通过
5 晨光 ADM94740 四联文件框 2 58.0 晨光/M&G\ADM94740 验收通过
6 通宝 8627套装扫把 2 58.0 通宝/TONBAO\8627 验收通过
7 得力 0368 订书机 6 150.0 得力/deli\0368 验收通过
8 中柏 SB60中楷秀丽笔 20 100.0 中柏\SB60 验收通过
9 舒布 超细纤维抹布 1 5.5 舒布\超细纤维抹布 验收通过
10 品彩KT1205惠美收纳箱 4 300.0 品彩/PinCai\KT1205 验收通过
11 得力 5604 档案盒75cm 20 300.0 得力/deli\5604 验收通过
12 胶带/胶纸/胶条 晨光 AJD95790 胶带 5 45.0 晨光/M&G\AJD95790 验收通过
13 得力 0012订书针 19 19.0 得力/deli\0012 验收通过
14 齐心 B2005 网格垃圾篓 4 108.0 齐心/Comix\B2005 验收通过
15 南孚单粒5号电池 50 125.0 南孚/NANFU\南孚单粒5号电池 验收通过
16 得力2041美工刀(黄色) 3 24.0 得力/deli\2041. 验收通过
17 得力 8562 长尾票夹 41mm 10 180.0 得力/deli\8562 验收通过
18 晨光91468剪刀 5 50.0 晨光\91468. 验收通过
19 得力起钉器0231 1 3.5 得力/deli\0231 验收通过
20 维克奇纸杯(加大特厚型) 20 350.0 维克奇\加大特厚型 验收通过
21 晨光/M&G ABS92738 长尾夹【12只/筒】 10 130.0 晨光/M&G\ABS92738 验收通过
22 得力5623档案盒 50mm 100 950.0 得力\5623 验收通过
23 三益档案 收文发文登记簿 政府公文登记簿 4 64.0 三益档案/SANISY\SWDJB 验收通过
24 PC-1848 中性笔 宝克PC1848中性水笔 1 3.0 宝克/Baoke\PC-1848 验收通过
25 蓝月亮/Blue moon 抑菌洗手液 500g 洗手液 10 108.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:喻江维







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