第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2023年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2023年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规,执行上级党委、政府的重大决策、决议和工作部署,依法制定和实施唐闸镇街道行政管理规范性文件。
(二)负责党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设。加强辖区内经济、政治、文化、社会、生态文明建设的全面领导。加强意识形态工作。建立健全基层党建引领基层治理机制,推进国家治理体系和治理能力现代化。
(三)负责社会管理、法治社会建设、网格化服务管理、国家安全、信访维稳、矛盾调处、法律援助等工作。
(四)编制和实施辖区经济社会发展等各项规划,推动街道、社区(村)高质量发展。
(五)健全招商引资、创新创业制度,整合招商引资资源,搭建招商引资、招才引智平台。加强科技创新,构建创新创业服务体系。
(六)负责城市建设、房屋征收安置、环境保护、污染防控等工作,协调落实区域内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
(七)负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。负责应急管理工作,组织对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查。
(八)负责农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置等农业农村工作,加强河道治理、水旱灾害防御等水利工作;负责社区(村)建设和为民服务、人力资源和社会保障、教育体育、卫生健康、文化旅游、退役军人事务等工作;通过赋权和委托等方式,集中统一行使经济社会管理、公共服务等方面行政许可审批和行政服务事项。
(九)协调监督有关部门在街道设立的派出机构或分支机构履行各自职责。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:根据单位职责分工,本单位内设机构包括:(一)党政办公室(社会治理现代化指挥中心、网格化服务管理中心)。主要负责政策研究与决策咨询、办文办会、文稿起草、督查督办、综合协调、档案管理、机要保密(密码管理)、综合考核、信息公开与电子政务、外事、离退休干部服务保障、接待服务等工作。牵头统筹社会治理现代化指挥中心、网格化服务管理等工作。(二)党群工作办公室(党建工作办公室)。主要负责深化改革、组织人事、党员干部教育管理、机构编制、宣传(意识形态、精神文明建设)、网络意识形态管理(网络安全和信息化)、文明创建、统战(民族宗教事务、侨务)、台湾事务、工会、共青团、妇联、侨联、关心下一代等工作。协助做好纪检监察、人大、政协等工作。(三)政法和社会管理办公室。主要负责社会管理、法治社会建设、铁路护路等工作。负责平安法治建设、普法和基层社会治理、网格化服务管理、法治创建、国家安全、信访维稳、矛盾调处、依法行政、复议应诉、社区矫正、法律援助等工作。(四)城市建设办公室(生态环境办公室)。主要负责城市建设、城乡规划、房屋征收及安置、交通、绿化、环境保护、污染防控、人民防空、小区改造、建设项目审计等工作。承担物业管理职责。(五)综合行政执法局(安全生产监督管理办公室、综合行政执法管理办公室)。主要负责履行以城市管理为主体的综合行政执法工作。集中行使市容市政、城市绿化、户外广告、动物防疫、野生动物保护、城乡规划、无证无照经营等行政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。协调配合区级相关执法机构开展联合执法。负责应急管理工作;组织应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作;加强应急管理体系建设和应急管理队伍建设;设立应急协调机制;统筹应急救援力量;负责工业企业、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位安全生产教育、监督、管理及委托执法工作;对其他行业安全生产履行综合监管职责,协调推进负有安全生产监督管理职责的部门开展安全管理工作;组织开展安全生产巡察等工作。(六)农业农村和社会事业办公室(为民服务管理办公室、退役军人服务站)。主要负责社区(村)为民服务的日常管理,负责街道、社区(村)为民服务体系建设管理、扶贫脱贫、民政(社区建设)、人力资源和社会保障(失地农民保障)、教育体育、卫生健康(爱国卫生、红十字会、公共卫生管理)、文化旅游(文联、社科联)、残联、退役军人事务、农业农村(农经、农技、农村集体资产管理、失地农民安置)、水利(河道治理、水旱灾害防御)等工作。协助做好人民武装工作。按照有关法律、法规和政策规定,设立街道人大工委、纪检监察、工会、共青团、妇联、人民武装等组织。建立基层政协联络工作机制。本单位无下属单位。
三、2023年度单位主要工作任务及目标
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。面对新形势、新任务,街道将全面贯彻落实省、市、区委决策部署,持续聚力“四个年”行动,勇担使命、主动作为,为全区高质量发展展现新气象,实现新作为。
一、在高质量项目建设上争先领先,引领经济发展提质提效
2023年,唐闸镇街道将始终把双招双引、项目建设作为“第一要务”,坚持“项目为王”理念,振奋精神、全力拼抢,强优势、补短板,在项目招引的质量、体量上实现新突破、在招商企业的层次和方向上实现新突破。
一是以“想为”的干事冲劲高点定位。2023年,街道将继续把双招双引作为“一号工程”,既要讲高质量考核的“面子”,更要有高质量发展的“里子”,全力强优势、补短板,在项目招引的质量、体量上实现新突破、在招商企业的层次和方向上实现新突破,重点聚焦在线新经济这一领域。我们关注到上海早在2020年就提出了“在线新经济”,给出了疫情防控背景下对于产业发展的判断和信号。可以说,疫情的传播,给在线新经济打开了“一扇窗”。我们认为疫情的放开,不仅不意味着在线新经济窗口期的结束,相反在在线教育、在线医疗、跨境电商、在线直播等方面拥有了更宽广的发展和应用空间。唐闸17.66平方公里上,11.2万人口就是我们战略判断最大的信心和支撑。甚至于我们可以期待,将来市北高新区三个板块间能够形成“融轨发展”的乘数效应,极大地提升产业的层次和水平。二是以“善为”的干事能力高效落实。一方面,要主动作为,扎实梳理三张清单(新注册企业清单、度税收超30万企业清单、楼宇系统楼外税收清单),并有针对性地开展扫楼行动,确保“颗粒归仓”,提升楼宇贡献度。同时,完善“首席服务员”“楼宇专员”等机制,用安全生产、生态环境、信访稳定等良好的营商环境,实现唐闸与企业的双向奔赴。另一方面,要积极借力,用好、用活市北高新区的政策、平台和资源,以更加开放的姿态与高新区相互拥抱,互利共赢。三是以“勤为”的干事热情高位推进。进一步优化街道经济工作运转机制,统筹做好双招双引、项目建设的组织、推进、考核、督查等各方面工作。将双招双引和项目建设工作进行责任分解,通过挂钩包保的方式,将招引任务分解到全体党政领导和部门,形成“九牛爬坡、个个使力”的良好局面。同时通过加大考核权重以及差异化考核等方式,进一步发挥考核“指挥棒”“风向标”作用,为完成全年任务目标夯实基础。
二、在高效率资源盘活上争先领先,大力拓展城市发展空间
面对严峻复杂的经济形势和下行压力,爬坡过坎的唐闸人,在发展的洪流中,遇到了发展空间不足的堤岸。堤岸阻止了水流,却也为河流提供了前行的方向。因此,资源资产盘活是打破发展瓶颈的必然选择。一是要清仓见底。去年以来,街道重点围绕“闲置低效土地、闲置低效国有资产以及农村集体闲置资源资”进行了摸排,但总的来说还不够全面、不够详细。今年,街道将进一步拓展资源资产盘活年的内涵,在区明确的范围外,围绕实体资源(包括企业厂房、综合体、楼宇、物业配套用房等)和人文资源(包括在唐闸工作、生活过的乡贤名人)两个方面再开展一次拉网式排查,确保到边到底、一处不漏,形成完整准确的资源资产清单,以实现由“僵”盘“活”、由“低”盘“高”、由“劣”盘“优”三个转变。二是要挂图作战。在清单式管理的前提下,坚持项目化推进。实体资源方面,明确每个项目的责任人,根据不同地块、不同企业、不同资产实际情况,将目标任务分解到每个季度,综合运用经济、行政、司法等手段,科学合理制定盘活方案。每周调度项目完成情况,逐项对照、逐个过堂,确保完成一个,销号一个。人文资源方面,由街道党工委牵头,对摸排出的各类名人进行梳理,有针对性地进行走访。同时以乡愁为纽带,通过乡贤恳谈会、“乡贤走唐闸”等形式,最大程度发挥乡贤名人对故乡发展的引领和带动效应。三是要整体联动。资源资产盘活是一项系统工程,面广量大、点多线长。一方面,街道将扛起主责,充分发挥政府“有形之手”牵头抓总的作用。由党政“一把手”亲自挂帅,组成工作专班,定期组织例会,会商解决推进中存在的困难和问题。另一方面,街道要积极引导各类市场主体,发挥“无形之手”高效配置的作用,坚持以“亩均论英雄”“创新论英雄”“绿色论英雄”,营造良性竞争氛围。同时,还要进一步坚持将“资源资产盘活年”同“招商引资突破年”“城市更新提升年”有机结合,实现“腾笼换凤”“换挡提速”。
三、在高品质城市更新上争先领先,打造幸福宜居城市样板
城市更新工作,一头连着发展,一头系着民生,摆在我们前面的,就是义无反顾地向前冲。街道上下要以“开局即冲刺,冲刺拼全力”的姿态,冲出城市更新加速度。小区旧改保质量赶进度。在当前违建签约率100%的基础上,坚持“拆改建管”无缝衔接,采取“一杆子到底”的工作组包保制,挂出“作战图”,倒排“时间表”,稳定有序、高质高效推进5个老旧小区1814户的综合改造工作,4月底前屋面违建全部拆除。同步做好防水、修补、垃圾清运等后续工作,全部项目确保12月底竣工验收。在有序推进改造的基础上,充分征求居民群众的意见和建议,超前做好业主委员会组建、物业公司选聘等工作,实现小区常态长效管理,让群众住有宜居。拆迁扫尾出实招快突破。实行拆迁任务“摘牌制”,紧扣时间节点,综合运用考核、奖励、通报等手段,进一步加大对扫尾工程的推进力度,深入摸清关键户子背后的原因和症结,认真分析和研究解决办法,明确工作方向和攻坚举措,拧紧发条、加足马力,确保碧桂园南侧地块、桂语江南南侧地块等重点地块按时出让,为全区财政收入做贡献。环境整治下功夫提质效。将“绣花式”功夫贯穿到城市更新的全过程,聚焦群众热点诉求,全覆盖推进违建治理工作,建成生活垃圾四分类“三定一督”达标小区22个。扎实开展河长制工作,紧抓河长履职这个“牛鼻子”,聚焦重点部位,做到问题动态清零,稳步提升辖区河道水环境面貌。严格落实扬尘管控“六个100%”,确保唐闸公园国控点PM2.5和臭氧浓度持续下降,优良天数持续达标。
四、在高标准基层治理上争先领先,全力提升为民服务精度
紧扣“基层基础夯实年”行动,坚持把抓基层、打基础作为长远之计和固本之策,突出工作重点,抓好责任落实,为人民群众满意度再提升勇挑重担、尽心尽力。聚焦小区治理。认真落实胡书记新年“第一课”的要求,充分发挥“红色物业”行业大党委职能优势,制定党建引领小区治理规范标准。全面摸排“管理失能”、矛盾突出的小区,探索党建引领下的物业管理新模式,通过项目化推进、考核项监督、为民服务资金“倾斜帮扶”等形式,不断提升治理效能。聚焦重点群体。以网格为载体,通过网格+邻里基层队伍走访,定期掌握特殊困难群体动态信息,做到政策覆盖到位、关爱服务到位,确保困难群众服务保障覆盖率100%,精神障碍患者服务率90%;对救助对象、养老服务对象每半年度全量核查,确保应保尽保、应退尽退。聚焦长效管理。深入推行文明城市长效管理“点位长负责制”,落实落细文明长效日常巡查机制。开展重点路段、背街后巷、居民小区等专项整治,针对网格上报痛点问题,有目标地聘请秩序员对重点点位加强管理,以点带面促进整体提升,全力以赴完成创文大考。聚焦平安建设。持续深化平安法治建设,以网格为载体,打击电信诈骗,提高防诈反诈宣传工作知晓率。进一步加强普法力度,向用法相对薄弱群体倾斜,制作普法“菜单”,开展“订单式”普法活动,加快形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的法治环境。广泛调动邻里、网格、志愿者等基层治理力量,聚焦关键环节,强化风险隐患排查,妥善处置矛盾,把平安建设触角延伸到辖区每个角落。
五、在高起点党建引领上争先领先,全面夯实基层战斗堡垒
拧紧思想引领“总开关”。持续开展“学习贯彻二十大”主题活动,广泛宣传发动,进一步推动党的二十大精神家喻户晓、深入人心。牢牢把握正确导向,全方位、多角度、立体式进行宣传报道,深入基层开展对象化、分众化、互动化的宣讲,推动二十大精神在基层落地生根。抓好意识形态工作,压实压紧各级党委责任,做到任务落实不马虎、阵地管理不懈怠。激活基层治理“新引擎”。加强街道“大工委”、社区“大党委”、网格“大支部”建设,利用资源优势,深化共驻共建,引领“两新”党组织等参与基层治理,实现组织建设“脱虚向实”转变。持续推动新就业群体融入基层治理大格局,变“服务对象”为“治理力量”。依托“双报到通通在”平台,挖掘辖区在职党员、流动党员,定期开展“先锋小能手”课堂,对党员教育管理、融入基层治理等交流、学习,搭建“比、学、赶、超”擂台,调动“双报到”党员参与基层治理工作积极性。持续深化推进“红色物业金管家”项目,发挥“红色物业”行业大党委优势,不断壮大“红管家”队伍,努力构建共建、共治、共享的基层社会治理新格局。把牢政治纪律“方向盘”。深入落实中央“八项规定”、省市委十项规定和区委有关规定,严格执行“三重一大”等制度,持续深化巩固“机关作风建设提升年”的成果,从严落实“两个责任”,筑牢拒腐防变的思想道德防线,促进干部清正、政府清廉、政治清明。结合纪委巡视反馈意见整改落实,坚持举一反三、即知即改,以整改成效推动工作改进提升。
第二部分
2023年度
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)
单位预算表
公开01表 |
||||
收支总表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
7,350.00 |
一、一般公共服务支出 |
2,797.75 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
二、外交支出 |
|||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
四、财政专户管理资金收入 |
四、公共安全支出 |
460.00 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
150.00 |
||
六、事业单位经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
七、上级补助收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|||
八、附属单位上缴收入 |
八、社会保障和就业支出 |
2,156.00 |
||
九、其他收入 |
九、社会保险基金支出 |
|||
十、卫生健康支出 |
160.00 |
|||
十一、节能环保支出 |
||||
十二、城乡社区支出 |
900.00 |
|||
十三、农林水支出 |
74.00 |
|||
十四、交通运输支出 |
||||
十五、资源勘探工业信息等支出 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
||||
十七、金融支出 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
||||
十九、自然资源海洋气象等支出 |
||||
二十、住房保障支出 |
632.25 |
|||
二十一、粮油物资储备支出 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
|||
二十四、预备费 |
||||
二十五、其他支出 |
||||
二十六、转移性支出 |
||||
二十七、债务还本支出 |
||||
二十八、债务付息支出 |
||||
二十九、债务发行费用支出 |
||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
本年收入合计 |
7,350.00 |
本年支出合计 |
7,350.00 |
|
上年结转结余 |
年终结转结余 |
|||
收入总计 |
7,350.00 |
支出总计 |
7,350.00 |
公开02表 |
||||||||||||||||||
收入总表 |
||||||||||||||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||||||||||||||
单位代码 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
|||
合计 |
7,350.00 |
7,350.00 |
7,350.00 |
|||||||||||||||
088002 |
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
7,350.00 |
7,350.00 |
7,350.00 |
公开03表 |
|||||||
支出总表 |
|||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
合计 |
7,350.00 |
2,887.24 |
4,462.76 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2,797.75 |
2,254.99 |
542.76 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,254.99 |
2,254.99 |
||||
2010301 |
行政运行 |
2,254.99 |
2,254.99 |
||||
20113 |
商贸事务 |
45.00 |
45.00 |
||||
2011302 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
45.00 |
||||
20132 |
组织事务 |
497.76 |
497.76 |
||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
497.76 |
497.76 |
||||
204 |
公共安全支出 |
460.00 |
460.00 |
||||
20406 |
司法 |
460.00 |
460.00 |
||||
2040612 |
法治建设 |
460.00 |
460.00 |
||||
205 |
教育支出 |
150.00 |
150.00 |
||||
20502 |
普通教育 |
150.00 |
150.00 |
||||
2050201 |
学前教育 |
150.00 |
150.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,156.00 |
2,156.00 |
||||
20802 |
民政管理事务 |
1,060.00 |
1,060.00 |
||||
2080202 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
||||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
980.00 |
980.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
130.00 |
130.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
30.00 |
30.00 |
||||
2080802 |
伤残抚恤 |
60.00 |
60.00 |
||||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
40.00 |
40.00 |
||||
20810 |
社会福利 |
600.00 |
600.00 |
||||
2081001 |
儿童福利 |
60.00 |
60.00 |
||||
2081002 |
老年福利 |
310.00 |
310.00 |
||||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
||||
2081006 |
养老服务 |
200.00 |
200.00 |
||||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
||||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
||||
20819 |
最低生活保障 |
175.00 |
175.00 |
||||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
175.00 |
175.00 |
||||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
||||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
||||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
||||
20825 |
其他生活救助 |
26.00 |
26.00 |
||||
2082501 |
其他城市生活救助 |
26.00 |
26.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
160.00 |
160.00 |
||||
21001 |
卫生健康管理事务 |
60.00 |
60.00 |
||||
2100102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
||||
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
100.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
900.00 |
900.00 |
||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
||||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
74.00 |
74.00 |
||||
21301 |
农业农村 |
74.00 |
74.00 |
||||
2130126 |
农村社会事业 |
74.00 |
74.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
632.25 |
632.25 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
632.25 |
632.25 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
199.66 |
199.66 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
432.59 |
432.59 |
||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
||||
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
公开04表 |
|||
财政拨款收支总表 |
|||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
7,350.00 |
一、本年支出 |
7,350.00 |
(一)一般公共预算拨款 |
7,350.00 |
(一)一般公共服务支出 |
2,797.75 |
(二)政府性基金预算拨款 |
(二)外交支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(三)国防支出 |
||
二、上年结转 |
(四)公共安全支出 |
460.00 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
(五)教育支出 |
150.00 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
(六)科学技术支出 |
||
(三)国有资本经营预算拨款 |
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
||
(八)社会保障和就业支出 |
2,156.00 |
||
(九)社会保险基金支出 |
|||
(十)卫生健康支出 |
160.00 |
||
(十一)节能环保支出 |
|||
(十二)城乡社区支出 |
900.00 |
||
(十三)农林水支出 |
74.00 |
||
(十四)交通运输支出 |
|||
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|||
(十六)商业服务业等支出 |
|||
(十七)金融支出 |
|||
(十八)援助其他地区支出 |
|||
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|||
(二十)住房保障支出 |
632.25 |
||
(二十一)粮油物资储备支出 |
|||
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
||
(二十四)预备费 |
|||
(二十五)其他支出 |
|||
(二十六)转移性支出 |
|||
(二十七)债务还本支出 |
|||
(二十八)债务付息支出 |
|||
(二十九)债务发行费用支出 |
|||
(三十)抗疫特别国债安排的支出 |
|||
二、年终结转结余 |
|||
收入总计 |
7,350.00 |
支出总计 |
7,350.00 |
公开05表 |
||||||
财政拨款支出表(功能科目) |
||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
7,350.00 |
2,887.24 |
2,669.66 |
217.58 |
4,462.76 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,797.75 |
2,254.99 |
2,037.41 |
217.58 |
542.76 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,254.99 |
2,254.99 |
2,037.41 |
217.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,254.99 |
2,254.99 |
2,037.41 |
217.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
45.00 |
45.00 |
|||
2011302 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
45.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
497.76 |
497.76 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
497.76 |
497.76 |
|||
204 |
公共安全支出 |
460.00 |
460.00 |
|||
20406 |
司法 |
460.00 |
460.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
460.00 |
460.00 |
|||
205 |
教育支出 |
150.00 |
150.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
150.00 |
150.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
150.00 |
150.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,156.00 |
2,156.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
980.00 |
980.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
130.00 |
130.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
60.00 |
60.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
40.00 |
40.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
600.00 |
600.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
60.00 |
60.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
310.00 |
310.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
200.00 |
200.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
175.00 |
175.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
175.00 |
175.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
26.00 |
26.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
26.00 |
26.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
160.00 |
160.00 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
60.00 |
60.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
100.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
900.00 |
900.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
74.00 |
74.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
74.00 |
74.00 |
|||
2130126 |
农村社会事业 |
74.00 |
74.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
632.25 |
632.25 |
632.25 |
||
22102 |
住房改革支出 |
632.25 |
632.25 |
632.25 |
||
2210201 |
住房公积金 |
199.66 |
199.66 |
199.66 |
||
2210202 |
提租补贴 |
432.59 |
432.59 |
432.59 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
公开06表 |
||||
财政拨款基本支出表(经济科目) |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年财政拨款基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,887.24 |
2,669.66 |
217.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,169.97 |
2,169.97 |
|
30101 |
基本工资 |
270.09 |
270.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
713.25 |
713.25 |
|
30103 |
奖金 |
211.38 |
211.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
393.63 |
393.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.23 |
191.23 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
95.62 |
95.62 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.23 |
58.23 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.35 |
32.35 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.53 |
4.53 |
|
30113 |
住房公积金 |
199.66 |
199.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
439.89 |
222.31 |
217.58 |
30201 |
办公费 |
69.84 |
69.84 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.60 |
13.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.76 |
4.76 |
|
30226 |
劳务费 |
130.00 |
130.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
19.51 |
19.51 |
|
30228 |
工会经费 |
23.82 |
12.94 |
10.88 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.50 |
15.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.60 |
41.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.26 |
18.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277.38 |
277.38 |
|
30301 |
离休费 |
39.00 |
39.00 |
|
30302 |
退休费 |
164.11 |
164.11 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.60 |
14.60 |
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.60 |
59.60 |
公开07表 |
||||||
一般公共预算支出表 |
||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
合计 |
7,350.00 |
2,887.24 |
2,669.66 |
217.58 |
4,462.76 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,797.75 |
2,254.99 |
2,037.41 |
217.58 |
542.76 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,254.99 |
2,254.99 |
2,037.41 |
217.58 |
|
2010301 |
行政运行 |
2,254.99 |
2,254.99 |
2,037.41 |
217.58 |
|
20113 |
商贸事务 |
45.00 |
45.00 |
|||
2011302 |
一般行政管理事务 |
45.00 |
45.00 |
|||
20132 |
组织事务 |
497.76 |
497.76 |
|||
2013202 |
一般行政管理事务 |
497.76 |
497.76 |
|||
204 |
公共安全支出 |
460.00 |
460.00 |
|||
20406 |
司法 |
460.00 |
460.00 |
|||
2040612 |
法治建设 |
460.00 |
460.00 |
|||
205 |
教育支出 |
150.00 |
150.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
150.00 |
150.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
150.00 |
150.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
2,156.00 |
2,156.00 |
|||
20802 |
民政管理事务 |
1,060.00 |
1,060.00 |
|||
2080202 |
一般行政管理事务 |
80.00 |
80.00 |
|||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
980.00 |
980.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
130.00 |
130.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
30.00 |
30.00 |
|||
2080802 |
伤残抚恤 |
60.00 |
60.00 |
|||
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
40.00 |
40.00 |
|||
20810 |
社会福利 |
600.00 |
600.00 |
|||
2081001 |
儿童福利 |
60.00 |
60.00 |
|||
2081002 |
老年福利 |
310.00 |
310.00 |
|||
2081004 |
殡葬 |
30.00 |
30.00 |
|||
2081006 |
养老服务 |
200.00 |
200.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
155.00 |
155.00 |
|||
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
155.00 |
155.00 |
|||
20819 |
最低生活保障 |
175.00 |
175.00 |
|||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
175.00 |
175.00 |
|||
20820 |
临时救助 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082001 |
临时救助支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20821 |
特困人员救助供养 |
5.00 |
5.00 |
|||
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
5.00 |
5.00 |
|||
20825 |
其他生活救助 |
26.00 |
26.00 |
|||
2082501 |
其他城市生活救助 |
26.00 |
26.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
160.00 |
160.00 |
|||
21001 |
卫生健康管理事务 |
60.00 |
60.00 |
|||
2100102 |
一般行政管理事务 |
60.00 |
60.00 |
|||
21004 |
公共卫生 |
100.00 |
100.00 |
|||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
100.00 |
100.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
900.00 |
900.00 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
600.00 |
600.00 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
100.00 |
100.00 |
|||
2120104 |
城管执法 |
500.00 |
500.00 |
|||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|||
213 |
农林水支出 |
74.00 |
74.00 |
|||
21301 |
农业农村 |
74.00 |
74.00 |
|||
2130126 |
农村社会事业 |
74.00 |
74.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
632.25 |
632.25 |
632.25 |
||
22102 |
住房改革支出 |
632.25 |
632.25 |
632.25 |
||
2210201 |
住房公积金 |
199.66 |
199.66 |
199.66 |
||
2210202 |
提租补贴 |
432.59 |
432.59 |
432.59 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
20.00 |
20.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
20.00 |
20.00 |
|||
2240106 |
安全监管 |
20.00 |
20.00 |
公开08表 |
||||
一般公共预算基本支出表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
2,887.24 |
2,669.66 |
217.58 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,169.97 |
2,169.97 |
|
30101 |
基本工资 |
270.09 |
270.09 |
|
30102 |
津贴补贴 |
713.25 |
713.25 |
|
30103 |
奖金 |
211.38 |
211.38 |
|
30107 |
绩效工资 |
393.63 |
393.63 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.23 |
191.23 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
95.62 |
95.62 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
58.23 |
58.23 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
32.35 |
32.35 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.53 |
4.53 |
|
30113 |
住房公积金 |
199.66 |
199.66 |
|
302 |
商品和服务支出 |
439.89 |
222.31 |
217.58 |
30201 |
办公费 |
69.84 |
69.84 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
4.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.60 |
13.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.76 |
4.76 |
|
30226 |
劳务费 |
130.00 |
130.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
19.51 |
19.51 |
|
30228 |
工会经费 |
23.82 |
12.94 |
10.88 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.50 |
15.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.60 |
41.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.26 |
18.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
277.38 |
277.38 |
|
30301 |
离休费 |
39.00 |
39.00 |
|
30302 |
退休费 |
164.11 |
164.11 |
|
30307 |
医疗费补助 |
14.60 |
14.60 |
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
59.60 |
59.60 |
公开09表 |
|||||||
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表 |
|||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
会议费 |
培训费 |
||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
|||||
33.56 |
0.00 |
15.50 |
0.00 |
15.50 |
18.06 |
2.00 |
13.60 |
注:本单位无政府性基金预算,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
公开10表 |
||||
政府性基金预算支出表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
合计 |
||||
注:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。
公开11表 |
||||
国有资本经营预算支出预算表 |
||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
公开12表 |
|||
一般公共预算机关运行经费支出预算表 |
|||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
机关运行经费支出 |
|
合计 |
439.89 |
||
302 |
商品和服务支出 |
439.89 |
|
30201 |
办公费 |
69.84 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
|
30206 |
电费 |
24.00 |
|
30207 |
邮电费 |
30.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
10.00 |
|
30214 |
租赁费 |
6.00 |
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
13.60 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.76 |
|
30226 |
劳务费 |
130.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
19.51 |
|
30228 |
工会经费 |
23.82 |
|
30229 |
福利费 |
20.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
15.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.26 |
注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
公开13表 |
|||||||||
政府采购支出表 |
|||||||||
单位:南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关) |
单位:万元 |
||||||||
采购品目大类 |
专项名称 |
经济科目 |
采购品目名称 |
采购组织形式 |
资金来源 |
总计 |
|||
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他资金 |
上年结转和结余资金 |
||||||
合计 |
|||||||||
注:本单位无政府采购支出,故本表无数据。
一、收支预算总体情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度收入、支出预算总计7,350万元,与上年相比收、支预算总计各减少1,283.24万元,减少14.86%。
其中:
(一)收入预算总计7,350万元。包括:
1.本年收入合计7,350万元。
(1)一般公共预算拨款收入7,350万元,与上年相比减少1,283.24万元,减少14.86%。主要原因是坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,确保有限财力真正用到关键处。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计7,350万元。包括:
1.本年支出合计7,350万元。
(1)一般公共服务支出(类)支出2,797.75万元,主要用于人员经费,正常办公运行经费。与上年相比减少965.79万元,减少25.66%。主要原因是一是体制调整,城管队员人员经费调入区城管局列支;二是压减非刚性、非急需支出。
(2)公共安全支出(类)支出460万元,主要用于综合治理、基层法治建设。与上年相比减少140万元,减少23.33%。主要原因是压减综合治理非刚性、非急需支出,减少了综合治理经费。
(3)教育支出(类)支出150万元,主要用于怡园新邸幼儿园和小太阳幼儿园补助经费。与上年相比增加30万元,增长25%。主要原因是因为2022年疫情严重,增加了弥补2个幼儿园经费不足。
(4)社会保障和就业支出(类)支出2,156万元,主要用于民政类保障经费和社区管理经费。与上年相比减少75.06万元,减少3.36%。主要原因是压减社区管理经费非刚性、非急需支出。
(5)卫生健康支出(类)支出160万元,主要用于疫情防控和计划生育经费。与上年相比增加48万元,增长42.86%。主要原因是增加了疫情防控经费。
(6)城乡社区支出(类)支出900万元,主要用于城市建设、长效管理经费。与上年相比增加20万元,增长2.27%。主要原因是体制调整增加了城管协管员人员经费。
(7)农林水支出(类)支出74万元,主要用于机电站人员经费和五位一体管理经费。与上年相比减少46万元,减少38.33%。主要原因是减少了五位一体管理经费。
(8)住房保障支出(类)支出632.25万元,主要用于人员住房公积金和提租补贴。与上年相比减少174.39万元,减少21.62%。主要原因是体制调整,减少了城管队员。
(9)灾害防治及应急管理支出(类)支出20万元,主要用于安全生产监督。与上年相比增加20万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加了安全生产监督经费。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年收入预算合计7,350万元,包括本年收入7,350万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入7,350万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年支出预算合计7,350万元,其中:
基本支出2,887.24万元,占39.28%;
项目支出4,462.76万元,占60.72%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度财政拨款收、支总预算7,350万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少1,283.24万元,减少14.86%。主要原因是坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,确保有限财力真正用到关键处。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年财政拨款预算支出7,350万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少1,283.24万元,减少14.86%。主要原因是坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,确保有限财力真正用到关键处。
其中:
(一)一般公共服务支出(类)
1.人大事务(款)行政运行(项)支出0万元,与上年相比减少9.86万元,减少100%。主要原因是压减非刚性、非急需支出,没有安排人大事务行政运行支出。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出2,254.99万元,与上年相比减少1,191.69万元,减少34.58%。主要原因是一是体制调整,城管队员人员经费调入区城管局列支;二是压减非刚性、非急需支出。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比减少60万元,减少100%。主要原因是压减非刚性、非急需支出。
4.商贸事务(款)一般行政管理事务(项)支出45万元,与上年相比增加45万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整,增加了招商引资经费。
5.商贸事务(款)招商引资(项)支出0万元,与上年相比减少30万元,减少100%。主要原因是科目调整,减少了招商引资经费。
6.组织事务(款)一般行政管理事务(项)支出497.76万元,与上年相比增加417.76万元,增长522.2%。主要原因是增加了党建为民办实事项目经费。
7.宣传事务(款)一般行政管理事务(项)支出0万元,与上年相比减少117万元,减少100%。主要原因是科目调整,减少了宣传事务一般行政管理事务经费。
8.其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出0万元,与上年相比减少20万元,减少100%。主要原因是科目调整,减少了其他共产党事务经费。
(二)公共安全支出(类)
司法(款)法治建设(项)支出460万元,与上年相比减少140万元,减少23.33%。主要原因是压减综合治理非刚性、非急需支出。
(三)教育支出(类)
普通教育(款)学前教育(项)支出150万元,与上年相比增加30万元,增长25%。主要原因是因为2022年疫情严重,增加了弥补2个幼儿园经费不足。
(四)社会保障和就业支出(类)
1.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出80万元,与上年相比减少1,060万元,减少92.98%。主要原因是科目调整,将社区管理经费由一般行政管理事务调入基层政权建设和社区治理项目列支。
2.民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)支出980万元,与上年相比增加980万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整,将社区管理经费由一般行政管理事务调入基层政权建设和社区治理项目列支。
3.企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)支出0万元,与上年相比减少100万元,减少100%。主要原因是经济体制职能调整,企业扶持基金街道不在承担经费。
4.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出30万元,与上年相比减少13.08万元,减少30.36%。主要原因是根据实际情况减少了死亡抚恤。
5.抚恤(款)伤残抚恤(项)支出60万元,与上年相比增加60万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据实际情况增加了伤残抚恤。
6.抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)支出40万元,与上年相比增加40万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据实际情况增加了在乡复员、退伍军人生活补助。
7.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出0万元,与上年相比减少43.62万元,减少100%。主要原因是根据实际情况调整了相关科目,减少了抚恤其他优抚支出。
8.退役安置(款)其他退役安置支出(项)支出0万元,与上年相比减少7.38万元,减少100%。主要原因是根据实际情况调整了相关科目,减少了其他退役安置支出。
9.社会福利(款)儿童福利(项)支出60万元,与上年相比增加12.74万元,增长26.96%。主要原因是根据实际情况增加了困境儿童生活补助。
10.社会福利(款)老年福利(项)支出310万元,与上年相比增加53.14万元,增长20.69%。主要原因是根据实际情况增加了尊老金经费。
11.社会福利(款)殡葬(项)支出30万元,与上年相比增加7.83万元,增长35.32%。主要原因是根据实际情况增加了文明办丧经费。
12.社会福利(款)养老服务(项)支出200万元,与上年相比增加1.4万元,增长0.7%。主要原因是根据实际情况增加了居家养老服务经费。
13.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出155万元,与上年相比增加14.06万元,增长9.98%。主要原因是根据实际情况增加了残疾人生活补贴和护理补贴。
14.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出175万元,与上年相比减少24.29万元,减少12.19%。主要原因是根据实际情况减少了城市低保金。
15.临时救助(款)临时救助支出(项)支出5万元,与上年相比减少0.43万元,减少7.92%。主要原因是根据实际情况减少了临时救助经费。
16.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)支出5万元,与上年相比增加5万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是根据实际情况增加了城市特困人员救助金。
17.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出26万元,与上年相比减少0.43万元,减少1.63%。主要原因是根据实际情况减少了城市生活救助金。
(五)卫生健康支出(类)
1.卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出60万元,与上年相比增加40万元,增长200%。主要原因是增加了妇女两癌普查经费和计划生育经费。
2.公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)支出100万元,与上年相比增加8万元,增长8.7%。主要原因是增加了疫情防控经费。
(六)城乡社区支出(类)
1.城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出100万元,与上年相比增加100万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是科目调整,增加了老小区维护经费。
2.城乡社区管理事务(款)城管执法(项)支出500万元,与上年相比增加400万元,增长400%。主要原因是增加了城管协管员经费。
3.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)支出0万元,与上年相比减少280万元,减少100%。主要原因是一是科目调整;二是减少了老小区维护经费。
4.城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)支出0万元,与上年相比减少300万元,减少100%。主要原因是压缩了城乡社区公共设施建设经费。
5.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出300万元,与上年相比增加100万元,增长50%。主要原因是增加了长效管理经费。
(七)农林水支出(类)
农业农村(款)农村社会事业(项)支出74万元,与上年相比减少46万元,减少38.33%。主要原因是减少了五位一体管理经费。
(八)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出199.66万元,与上年相比减少55.07万元,减少21.62%。主要原因是体制调整,减少城管队员。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出432.59万元,与上年相比减少119.32万元,减少21.62%。主要原因是体制调整,减少城管队员。
(九)灾害防治及应急管理支出(类)
应急管理事务(款)安全监管(项)支出20万元,与上年相比增加20万元(去年预算数为0万元,无法计算增减比率)。主要原因是增加了安全生产监管经费。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度财政拨款基本支出预算2,887.24万元,其中:
(一)人员经费2,669.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费217.58万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年一般公共预算财政拨款支出预算7,350万元,与上年相比减少1,283.24万元,减少14.86%。主要原因是坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,确保有限财力真正用到关键处。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2,887.24万元,其中:
(一)人员经费2,669.66万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费217.58万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出15.5万元,占“三公”经费的46.19%;公务接待费支出18.06万元,占“三公”经费的53.81%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出15.5万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出15.5万元,比上年预算增加9.3万元,主要原因是增加城管执法车辆3台。
3.公务接待费预算支出18.06万元,比上年预算减少5.82万元,主要原因是压缩了公务接待费支出。
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,比上年预算增加2万元,主要原因是根据街道年度工作任务增加了会议费预算。
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.6万元,比上年预算减少3.2万元,主要原因是压缩了培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市崇川区唐闸镇街道办事处(机关)2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出439.89万元。与上年相比减少634.97万元,减少59.07%。主要原因是一是坚决落实党政机关过紧日子的要求,持续压减非刚性、非急需支出,确保有限财力真正用到关键处;二是科目调整。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023年度政府采购支出预算总额0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出0万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金7,350万元;本单位共37个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计4,462.76万元,占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为60.72%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。
十四、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项):反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。
十五、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
十六、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。
十八、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项):反映除上述项目以外财政用于企业改革发展方面的补助。
十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
二十、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人、符合领取定期生活补助条件的“两参”人员生活补助。
二十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
二十三、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。
二十四、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。
二十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出,包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
二十六、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出,包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
二十七、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项):反映财政在养老服务方面的补助支出,包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出,对养老服务机构的运营、建设补助支出等,不包括对社会福利事业单位的补助支出。
二十八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项):反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
二十九、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项):反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。
三十、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
三十一、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项):反映城市特困人员救助供养支出。
三十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。
三十三、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十四、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
三十五、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
三十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
三十八、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
三十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。
四十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
四十二、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):反映安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出。