公告摘要
项目编号-
预算金额10.5万元
招标联系人王小姐13590209250
标书截止时间-
投标截止时间-
公告正文

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\n(2)风险评估方面:一般包括目标设定、风险识别、风险分析、风险应对等情况。检查企业根据风险分析情况,结合风险成因、企业整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平,确定风险应对策略,及时采取适当的风险应对策略,将风险控制在企业可承受的范围。\n(3)风险控制活动方面:检查企业根据风险评估结果,采取相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。重点关注不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考核控制、重大风险预警和突发事件应急处理机制等内容。\n(4)信息与沟通方面:企业应当建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行;企业收集的信息应当真实、准确、完整、及时、相关;企业应当准确识别、全面收集来源于企业外部及内部、与企业经营管理相关的财务及非财务信息,为内部控制的有效运行提供信息支持;建立内部报告机制。重点关注信息收集与沟通、信息系统以及反舞弊等内容。\n(5)内部监督方面:检查企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。重点关注机构及职责、监督程序、监督方法、监督要求、内部控制缺陷及自我评价报告、内部控制文档记录与保管等内容。","ziZhiYaoQiu":"1.必须是在中国注册的企业法人(提供营业执照等法人证明扫描件,原件备查),具有独立的法人资格和独立承担民事责任的能力;\n2. 参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明);\n3. 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明);\n4. 参与采购项目投标的供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明)。","isJieShouLianHeTi":false,"jiaoYiLiuCheng":"2","gsjBaoJiaFangShi":1,"pbBanFa":2,"yaoQingFlag":1,"purchaseControlPriceExplain":,"purchaseControlFileList":,"isDuiWaiShowGsj":1,"bdHeTongGuJia":10500000.00,"kaiBiaoXingShi":"2","zgsqWjOpenMethod":"2","zgsqWjSubmitMethod":"2","tbwjSubmitMethod":"2","isPayBaoZhengJin":0,"bzjJineBili":,"isPingDingFenLiUsed":0,"dbBanFa":30,"lianHeTiYaoQiu":"","jingJiaLeiXing":0,"yanShiFangShi":,"yanShiShiChang":0,"yanShiZongShiChang":0,"isQiPaiJiaExists":1,"qiPaiJia":0,"jiaGeTiDu":0,"isShowBaojia":,"isShowZuiDiJia":,"jingJiaXingShi":1,"isBiaoShuBianZhi":0,"jingJiaStartTime":,"jingJiaEndTime":,"sysPlatformCode":},"ggDetail":{"guid":"02429626-a1bc-43e4-a035-0868423c8b01","ggLeiXing":1,"title":"{"success":true,"data":{"bd":{"bdName":"投控东海2022年度内审、内部控制评价服务招标","bdBH":"221BA0260970/01","zbwjIsSell":"0","yswjIsSell":"0","ysWJHuoQuStartTime":,"ysWJHuoQuEndTime":,"zbWJHuoQuStartTime":1667201820000,"zbWJHuoQuEndTime":1667633865742,"zbWJZhiYiEndTime":1667633865742,"ysWJZhiYiEndTime":,"zbWJDaYiEndTime":1667696400000,"tbWJDiJiaoEndTime":1668992400000,"ysWJDaYiEndTime":,"sqWJDiJiaoEndTime":,"ysKaiQiTime":,"yswjbsJinE":0,"zbwjbsJinE":0,"shouBiaoDiDian":"深圳南山区创业投资大厦44楼","kbTime":1668992400000,"dayLimit":365,"kbDiDian":"深圳南山区创业投资大厦44楼","isBaoMing":0,"bmStartTime":1667201865742,"bmEndTime":1667633865742,"dayLimitShuoMing":"至合同服务结束","zbFanWei":"项目招标服务内容包括两个部分:\n1.公司2022年度内审服务,具体内容包括但不限于:\n(1)“三重一大”制度落实情况:检查企业建立、健全“三重一大”制度和落实情况,企业重大事项决策情况。\n(2)财务收支情况:检查企业主营业务运作情况,财务收支情况。\n(3)招投标管理:检查企业招投标管理情况,是否履行上级单位相关制度要求。\n(4)采购管理:检查企业采购管理情况,\n(5)企业内控和风险管理情况:检查企业重要业务的内部控制情况与风险把控情况,包括但不限于投前、投中、投后、退出管理全过程的管理与控制,识别、评估公司重大风险情况并采取应对措施情况。\n2.公司2022年度内控评价服务,具体内容包括但不限于:\n(1)内部环境方面:一般包括治理结构、机构设置及权责分配、企业战略、人力资源、内部审计、企业文化等。 \n(2)风险评估方面:一般包括目标设定、风险识别、风险分析、风险应对等情况。检查企业根据风险分析情况,结合风险成因、企业整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平,确定风险应对策略,及时采取适当的风险应对策略,将风险控制在企业可承受的范围。\n(3)风险控制活动方面:检查企业根据风险评估结果,采取相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。重点关注不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考核控制、重大风险预警和突发事件应急处理机制等内容。\n(4)信息与沟通方面:企业应当建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行;企业收集的信息应当真实、准确、完整、及时、相关;企业应当准确识别、全面收集来源于企业外部及内部、与企业经营管理相关的财务及非财务信息,为内部控制的有效运行提供信息支持;建立内部报告机制。重点关注信息收集与沟通、信息系统以及反舞弊等内容。\n(5)内部监督方面:检查企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。重点关注机构及职责、监督程序、监督方法、监督要求、内部控制缺陷及自我评价报告、内部控制文档记录与保管等内容。","ziZhiYaoQiu":"1.必须是在中国注册的企业法人(提供营业执照等法人证明扫描件,原件备查),具有独立的法人资格和独立承担民事责任的能力;\n2. 参与本项目投标前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明);\n3. 参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况(由供应商在《采购投标及履约承诺函》中作出声明);\n4. 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\n采购人地址: 深圳市南山区高新南九道与海天二路交汇处深圳湾创业投资大厦44层\n联系人及方式:王小姐 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