公告摘要
项目编号2181101000003766319
预算金额900.00元
招标公司邵阳市财政局
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 蔡灵芝来源: 发布时间: 2023-07-05 15:17:15


一、 *采购人名称:邵阳市财政局

二、 *履约供应商名称:邵阳市大祥区方圆文具超市
三、 *采购项目编号:2181101000003766319
四、 *合同编号:45609593
五、 *验收单位:邵阳市财政局
六、 *验收日期:2023年7月5日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 k3518 纽扣袋 150 150.0 三益档案/SANISY\k3518 验收通过
2 图钉/工字钉 得力 0020 图钉 100粒/盒 (单位:盒) 10 20.0 得力/deli\0020 验收通过
3 得力 DLchx65 雨衣 9 162.0 得力/deli\DLchx65 验收通过
4 天堂伞 三折雨伞晴雨伞印花伞57cm*7骨 339丝印浅兰伞 伞 20 900.0 天堂伞\天堂伞 三折雨伞晴雨伞印花伞57cm*7骨 339丝印浅兰伞 验收通过
5 得力0372省力订书机(混)(台) 30 870.0 得力/deli\0372 验收通过
6 得力 6600笔 150 150.0 得力/deli\6600ES 验收通过
7 新韶光 NSG-DB18-1 烧水壶 10 680.0 新韶光\NSG-DB18-1 验收通过
8 金悦 垃圾袋 110 1100.0 金悦\垃圾袋 验收通过
9 五阳 多功能储物箱 10 1180.0 五阳\收纳箱 验收通过
10 红旗2号240*160cm 4 288.0 晨光\红旗2号240*160cm 验收通过
11 PU/PVC笔记本 得力3151活页记事本笔记本(混)-100页-8in(本) 49 1225.0 得力/deli\3151 验收通过
12 南孚7号电池 100 250.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
13 农夫山泉1.5L*12瓶 4 144.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉1.5L 验收通过
14 农夫山泉380ml*24瓶 50 1600.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\农夫山泉380ml 验收通过
15 清风1600克10卷三层无芯卷纸 100 3300.0 清风\1600g 验收通过
16 斑马牌(ZEBRA)斑马秀丽笔 20 300.0 斑马/ZEBRA\秀丽笔 验收通过
17 GN-315 公牛正品插座电源插排接线板插线板带线过载保护家用多孔延长米线 10 520.0 公牛/BULL\GN-315 验收通过
18 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 100 300.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
19 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) 350 1050.0 晨光/M&G\K35 蓝 验收通过
20 环美32K办公笔记本 150 300.0 环美\环美32K办公笔记本 验收通过
21 晨光办公剪刀175mm ASS91418 50 400.0 晨光/M&G\ASS91418 验收通过
22 晨光计算器语音型ADG98120 10 460.0 晨光/M&G\ADG989120 验收通过
23 南孚5号电池 100 250.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
24 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 50 175.0 得力/deli\S26 验收通过
25 得力0015厚层订书钉23/10(500枚/盒) 86 172.0 得力/deli\0015 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:蔡灵芝







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