公告摘要
项目编号2241451000000103677
预算金额96.00元
招标联系人-
中标公司合肥领曼商贸有限公司310.00元
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 合肥庐阳经济开发区管理委员会 
二、    *履约供应商名称:  合肥领曼商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2241451000000103677  
四、    *合同编号:   30365741 
五、    *验收单位:  合肥庐阳经济开发区管理委员会 
六、    *验收日期:  2023年7月10日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 美的 HJ1522 美的 HJ1522 1.5升电热水壶 开水壶 2 240.0 美的/Midea\HJ1522 验收通过
2 得力 4305 台灯 1 155.0 得力/deli\4305 验收通过
3 得力 0051 别针/回形针/大头针得力/deli 得力 0051 回型针 金属三角曲别针 100枚/盒 10 15.0 得力/deli\0051 验收通过
4 黄山毛峰 茶道/零配黄山毛峰 茶叶 办公绿茶 500克/包 5 1000.0 黄山毛峰\毛峰 验收通过
5 得力 文件盘得力 3725 光盘 DVD-R 50片 1 96.0 得力/deli\3725 验收通过
6 晨光 其它绳索、扎带橡皮筋 橡皮圈 10 250.0 晨光/M&G\ASC99332 验收通过
7 得力 6790 得力/deli 微笑可爱柜台桌面笔粘贴固定带绳中性笔 0.5mm /大写数字/4支 6790 10 35.0 得力/deli\6790 验收通过
8 得力 78981 四联带笔筒收纳桌面文件座/文件架/文件框 10 220.0 得力/deli\78981 验收通过
9 茶花 沐浴桶/茶花 0507 塑料盆 33cm 脸盆 1 16.0 茶花\0507 验收通过
10 得力 6230 各类尺/三角板 5 7.5 得力/deli\6230 验收通过
11 齐心 B2537 修正液/修正带/修正贴 4 79.2 齐心/Comix\B2537 验收通过
12 得力 P0012S 订书钉 2 50.0 得力/deli\P0012S 验收通过
13 得力 0828 得力/deli 订书机 订书器 可旋转 12# 0828 1 15.9 得力/deli\0828 验收通过
14 得力 8931 笔筒/座/插/架 5 57.5 得力/deli\8931 验收通过
15 得力 9172 笔筒/座/插/架 5 31.5 得力/deli\9172 验收通过
16 得力 17754 保温壶 2 310.0 得力/deli\17754 验收通过
17 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   崔婷婷
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