公告摘要
项目编号2231451000000469738
预算金额83.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 亳州市第十二幼儿园 
二、    *履约供应商名称:  亳州市盛翰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号:  2231451000000469738  
四、    *合同编号:   30718996 
五、    *验收单位:  亳州市第十二幼儿园 
六、    *验收日期:  2024年5月16日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 YF 麻将 2 78.28 YF\36# 验收通过
2 麻将 5 178.4 无品牌\无型号 验收通过
3 一次性防护手套 15 375.0 无品牌\无型号 验收通过
4 笔记本个性小贴纸 1 10.39 无品牌\无型号 验收通过
5 餐垫 1 31.29 无品牌\无型号 验收通过
6 禧天龙 X-6250 收纳箱/盒/袋 1 67.5 禧天龙/Citylong\X-6250 验收通过
7 禧天龙收纳箱 收纳箱/盒/袋 1 62.5 禧天龙/Citylong\禧天龙收纳箱 验收通过
8 维达 婴儿手口湿纸巾80抽 湿巾 2 320.0 维达/Vinda\婴儿手口湿纸巾80抽 验收通过
9 TAT 画板/画架 15 82.5 TAT\at/xh/11 验收通过
10 TAT 画板/画架 15 78.0 TAT\at/shj/11 验收通过
11 星空 香薰/香囊 3 58.5 星空\香薰 验收通过
12 得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 便签本/便条纸/N次贴 5 33.5 得力/deli\得力(deli)400张4色浅调系列淡彩简约便签纸便利贴 76*76mm便签本N次贴记事贴办公用品 21550 验收通过
13 六千树 硬卡纸 卡纸 8 464.0 六千树\硬卡纸 验收通过
14 瓦楞原纸 65 227.5 无品牌\无型号 验收通过
15 得力 408100 胶棒 3 186.0 得力/deli\408100 验收通过
16 其它校园家具 6 102.0 无品牌\无型号 验收通过
17 利尔康 家居消毒液 25 50.0 利尔康/LIERKANG\84消毒液、 验收通过
18 画板/画架KT板 30 450.0 无品牌\无型号 验收通过
19 得力 素描/素写本 20 110.0 得力/deli\73613 验收通过
20 爱特福 家居消毒液 2 240.0 爱特福\84消毒液 验收通过
21 收纳箱/盒/袋 7 350.0 无品牌\无型号 验收通过
22 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   高远
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