公告摘要
项目编号2321101000014769322
预算金额9120.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 廖友付 来源: 发布时间: 2024-09-11 11:04:37


一、 *采购人名称:涟源市七星街镇人民政府

二、 *履约供应商名称:涟源市渡头塘镇齐诚文体(个体工商户)
三、 *采购项目编号:2321101000014769322
四、 *合同编号:54100900
五、 *验收单位:涟源市七星街镇人民政府
六、 *验收日期:2024年9月11日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 威尔 70g 8k 打印/复印纸 4 1220.0 威尔\威尔 70g 8k 验收通过
2 舒蔻 ZF-240L 垃圾桶 60 9120.0 舒蔻/Supercloud\ZF-240L 验收通过
3 晨光 天然胶粘剂 10 900.0 晨光/M&G\35g 12支装 验收通过
4 得力 天然胶粘剂 100 400.0 得力/deli\7303S 验收通过
5 得力 63799 商务公文包 50 3450.0 得力/deli\63799 验收通过
6 亚克力 宣传橱窗 3 3555.0 亚克力/YKL\亚克力+PVC板 验收通过
7 格力 FD-3515h7 电风扇 5 645.0 格力/GREE\FD-3515h7 验收通过
8 齐心 A868 文件夹 200 800.0 齐心/Comix\A868 验收通过
9 茶花 2825 整理箱 20 1120.0 茶花\2825 验收通过
10 茶花 117001 水桶 5 100.0 茶花\117001 验收通过
11 茶花 0249 水桶 5 130.0 茶花\0249 验收通过
12 公牛 PCB插座 10 680.0 公牛/BULL\610 验收通过
13 公牛 PCB插座 20 1440.0 公牛/BULL\GNV-UUN153 验收通过
14 晨光 APYRD60 档案盒 150 675.0 晨光/M&G\APYRD60 验收通过
15 子弹头 排插 30 1500.0 子弹头\插头 验收通过
16 康百 文件栏 10 360.0 康百\三层 验收通过
17 上企奉泉人民水泵 水泵 3 2400.0 上企奉泉人民水泵\JET喷射泵 验收通过
18 笠农 锄头 5 90.0 笠农\花型小锄头(大号) 验收通过
19 神火 锹 50 3750.0 神火\神火BG05-2 验收通过
20 博文 550 PU/PVC笔记本 200 5000.0 博文/bowen\550 验收通过
21 博文 A5-120 PU/PVC笔记本 200 3200.0 博文/bowen\A5-120 验收通过
22 齐心 HC-75 档案盒 10 1130.0 齐心/Comix\HC-75 验收通过
23 齐心 C330 文件袋 25 75.0 齐心/Comix\C330 验收通过
24 得力 5505 文件袋 300 3300.0 得力/deli\5505 验收通过
25 洁柔 JJ177-10A 卷筒纸 50 1250.0 洁柔/C&S\JJ177-10A 验收通过
26 茶花 1502 垃圾桶 10 360.0 茶花\1502 验收通过
27 晨光 ABS916Y6 票夹/长尾夹 20 340.0 晨光/M&G\ABS916Y6 验收通过
28 得力 8561 票夹/长尾夹 20 250.0 得力/deli\8561 验收通过
29 爱好 505 圆珠笔 20 210.0 爱好/AIHAO\505 验收通过
30 得力 7757 彩色复印纸 彩色打印纸 20 760.0 得力/deli\7757 验收通过
31 得力 7757 彩色复印纸 彩色打印纸 20 760.0 得力/deli\7757 验收通过
32 齐心 GP1111 中性笔 20 400.0 齐心/Comix\GP1111 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:廖友付







返回顶部