公告摘要
项目编号2331451000000585558
预算金额9.50元
招标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 合肥产品质量监督检验研究院 

二、    *履约供应商名称:  合肥市包河区贝纳德办公用品经营部南翔汽车城店 

三、    *采购项目编号:  2331451000000585558  

四、    *合同编号:   30828466 

五、    *验收单位:  合肥产品质量监督检验研究院 

六、    *验收日期:  2024年9月18日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S766 替芯/铅芯 2 25.0 得力/deli\S766 验收通过
2 得力 夹子/收纳夹子 4 16.0 得力/deli\8591 验收通过
3 得力 夹子/收纳夹子 16 192.0 得力/deli\8592 验收通过
4 得力 S206 替芯/铅芯 2 25.0 得力/deli\S206 验收通过
5 南孚 电池/电力配件 1 89.0 南孚/NANFU\7号 验收通过
6 佳能 A3 80g 打印/复印纸 1 255.0 佳能/Canon\A3 80g 验收通过
7 得力 DL9810 卷尺 1 13.9 得力/deli\DL9810 验收通过
8 得力 钢直尺 1 11.0 得力/deli\8464 验收通过
9 得力 30402 双面胶带 5 234.5 得力/deli\30402 验收通过
10 得力 PP610 文件夹 10 270.0 得力/deli\PP610 验收通过
11 茶花 脸盆 1 18.9 茶花\塑料盆 验收通过
12 得力 7189 商标纸/标签纸 2 4.0 得力/deli\7189 验收通过
13 得力 S555 记号笔/粗笔 1 21.5 得力/deli\S555 验收通过
14 得力 LQ591 扫把 1 25.9 得力/deli\LQ591 验收通过
15 得力 LQ580 扫把 1 36.0 得力/deli\LQ580 验收通过
16 得力 7733 便签本/便条纸/N次贴 1 10.0 得力/deli\7733 验收通过
17 得力 33312 铅笔 1 9.5 得力/deli\33312 验收通过
18 得力 837 算术型计算器 6 84.0 得力/deli\837 验收通过
19 得力 S754 替芯/铅芯 8 76.0 得力/deli\S754 验收通过
20 得力 33156 铅笔 1 18.0 得力/deli\33156 验收通过
21 得力 s73 中性笔 6 120.0 得力/deli\s73 验收通过
22 得力 S02 中性笔 9 172.8 得力/deli\S02 验收通过
23 得力 夹子/收纳夹子 20 40.0 得力/deli\5531 验收通过
24 得力 夹子/收纳夹子 10 65.0 得力/deli\9521 验收通过
25 得力 5920 档案盒 1 28.0 得力/deli\5920 验收通过
26 得力 拆信刀/切纸刀 1 82.0 得力/deli\8015 验收通过
27 承电 工业胶带 20 54.0 承电\无型号 验收通过
28 得力 BP138 PU/PVC笔记本 1 20.0 得力/deli\BP138 验收通过
29 得力 9573 垃圾袋 50 150.0 得力/deli\9573 验收通过
30 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 20 200.0 得力/deli\30205 验收通过
31 得力 5624ES 档案盒 360 4680.0 得力/deli\5624ES 验收通过
32 得力 0012 订书钉 8 8.8 得力/deli\0012 验收通过
33 得力 0367 订书机 4 124.0 得力/deli\0367 验收通过
34 得力 5953 档案袋 10 80.0 得力/deli\5953 验收通过
35 得力 0603 剪刀 4 20.0 得力/deli\0603 验收通过
36 得力 9172 笔筒/座/插/架 1 9.0 得力/deli\9172 验收通过
37 得力 2001 美工刀 4 15.6 得力/deli\2001 验收通过
38 佳能 A4 Office 80 打印/复印纸 1 255.0 佳能/Canon\A4 Office 80 验收通过
39 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   袁聪 





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