公告摘要
项目编号2731451000000631618
预算金额97.20元
招标联系人-
中标公司芜湖驰宽科技有限公司23.94元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市春水湾幼儿园 

二、    *履约供应商名称:  芜湖驰宽科技有限公司 

三、    *采购项目编号:  2731451000000631618  

四、    *合同编号:   30871127 

五、    *验收单位:  芜湖市春水湾幼儿园 

六、    *验收日期:  2024年10月28日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 荣事达 JY3002 电热水壶 2 194.0 荣事达/royalstar\JY3002 验收通过
2 加厚长方形塑料篮4号深筐*长59宽41高28cm白 8 214.4 无品牌\收纳篮 验收通过
3 透明收纳箱 100L*长64宽43高38cm(含盖) 6 477.0 无品牌\透明收纳箱 验收通过
4 庄子然 PE菜墩砧板直径45cm*厚5cm 2 278.0 庄子然\砧板 验收通过
5 十八子作 菜刀 4 398.8 十八子作\菜刀 验收通过
6 效期表标签6*4cm*500贴/卷 4 97.2 无品牌\留样标签 验收通过
7 PVC水管雨衣架(40头) 1 577.0 无品牌\雨衣架 验收通过
8 雨伞收纳架 +挂篮+分隔篮(带2手4脚1眼) 2 254.0 无品牌\雨伞收纳架 验收通过
9 钢琴电源适配器12V2A(2米线) 2 50.0 无品牌\钢琴电源适配器 验收通过
10 晨光 ADM94517 纽扣文件袋 20 36.0 晨光/M&G\ADM94517 验收通过
11 张小泉 7111T-1 家用剪刀 2 46.0 张小泉\7111T-1 验收通过
12 得力 5683 档案盒 36 464.4 得力/deli\5683 验收通过
13 心相印 NT1320 刀切纸 10 49.8 心相印/Mind Act Upon Mind\NT1320 验收通过
14 亚太森博 70gA4 复印纸 4 756.0 亚太森博\70gA4 验收通过
15 妙洁 S型手柄马桶刷 10 118.0 妙洁/magic\S型 验收通过
16 得力 30412 泡棉双面胶带 36 90.0 得力/deli\30412 验收通过
17 蓝月亮 抑菌洗手液 500g /瓶 12 186.0 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g 验收通过
18 HKNX 奖状 A4 400 200.0 HKNX\奖状 验收通过
19 西数 My Book Office Edition 1TB硬盘 固态硬盘 1 525.0 西数/WD\My Book Office Edition 1TB硬盘 验收通过
20 佰利旺 317 粘钩 60 75.0 佰利旺\317 验收通过
21 天鹰 手套 第一代 30 207.0 天鹰\手套 验收通过
22 50*60cm 垃圾袋 20 119.6 无品牌\50*60cm 验收通过
23 爱特福 84消毒液 消毒液 30 179.7 爱特福\84消毒液 验收通过
24 妙洁 MTC3 抹布 10 119.0 妙洁/magic\MTC3 验收通过
25 得力 5531 抽杆夹1.0 150 217.5 得力/deli\5531 验收通过
26 广意 削皮刀 6 23.94 广意\削皮刀 验收通过
27 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0272016026 





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