公告摘要
项目编号2871451000000042788
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
一、    *采购人名称: 芜湖市万春小学 
二、    *履约供应商名称:  芜湖聚金电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号:  2871451000000042788  
四、    *合同编号:   30307221 
五、    *验收单位:  芜湖市万春小学 
六、    *验收日期:  2024年3月4日 
七、    *验收结果:  
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 奋达 奋达兄弟2350硒鼓 1 280.0 奋达/F&D\DR-2350 验收通过
2 格之格 CC388X 硒鼓 12 3000.0 格之格\CC388X 验收通过
3 漫步者 R18T 多媒体音箱 1 95.0 漫步者/EDIFIER\R18T 验收通过
4 雷柏 X1800S 无线键盘套装 15 1470.0 雷柏/Rapoo\X1800S 验收通过
5 漫步者 K800 头戴式耳麦 2 118.0 漫步者/EDIFIER\K800 验收通过
6 联想 2822黑色硒鼓 2 580.0 联想/lenovo\2822 验收通过
7 科思特 Q2612A 墨粉/碳粉 1 60.0 科思特\Q2612A 验收通过
8 科思特 HP 388A 加黑粉 墨粉/碳粉 3 180.0 科思特\HP 388A 加黑粉 验收通过
9 博扬 博扬光端机BY-16V视频光端机16路视频光端机 1 420.0 博扬\BSR2800-20 验收通过
10 罗技 M90 有线鼠标 5 225.0 罗技/Logitech\M90 验收通过
11 飞利浦 SWR1526B/93-0.5 连接线/连接器/转换器 1 15.0 飞利浦/Philips\SWR1526B/93-0.5 验收通过
12 得力 3712 键盘 5 250.0 得力/deli\3712 验收通过
13 友讯 DES-105 交换机 1 80.0 友讯/D-Link\DES-105 验收通过
14 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 9 540.0 文印保\兄弟2115/联想2020 验收通过
15 漫步者 R19U 音箱 1 210.0 漫步者/EDIFIER\R19U 验收通过
16 绿联 绿联USB有线网卡 1 45.0 绿联/Ugreen\20256 验收通过
17 艾德生 HDMI高清线 HDMI线 1 60.0 艾德生\HDMI高清线 验收通过
18 海康威视 网线 15 45.0 海康威视/HIKVISION\6 验收通过
19 绿联 40412 5米 HDMI 数据连接线 1 35.0 绿联/Ugreen\40412 验收通过
20 绿联 usb延长线 HDMI数据连接线 1 35.0 绿联/Ugreen\40411 验收通过
21 联想 M.2 2242 联想固态硬盘X800M.22242SNVME256G台式机笔记本固态硬盘 6 1710.0 联想/lenovo\M.2 2242 验收通过
22 金士顿 DDR3 1600 8G内存条 1 210.0 金士顿\1600 验收通过
23 天勤联想2451硒鼓2325 3 600.0 天勤\2451 验收通过
24 兄弟硒鼓DR-2350激光打印机 多功能一体机 6 1020.0 兄弟/BROTHER\DR-2350 验收通过
25 科思特 K CC388A 科思特K CC388A易加粉 硒鼓 1 160.0 科思特/KST\K CC388A 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过

 
验收报告:   
验收人员名单:   ah0272016004
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