中标
芜湖经济技术开发区管理委员会监察室关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告
金额
36.00元
项目地址
安徽省
发布时间
2024/08/12
公告摘要
项目编号2731451000000200611
预算金额9.00元
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖经济技术开发区管理委员会监察室 

二、    *履约供应商名称:  芜湖市创新文化用品有限公司 

三、    *采购项目编号:  2731451000000200611  

四、    *合同编号:   30463254 

五、    *验收单位:  芜湖经济技术开发区管理委员会监察室 

六、    *验收日期:  2024年8月12日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 7303 液体胶水 3 9.0 得力/deli\7303 验收通过
2 格之格 LT2451 粉盒 1 75.0 格之格\LT2451 验收通过
3 小熊 DFS-C05L5 便携式电风扇 1 89.0 小熊\DFS-C05L5 验收通过
4 得力 3680 USB全金属迷你小电风扇 2 46.0 得力/deli\3680 验收通过
5 百岁山 570ml*24瓶 矿泉水/纯净水 5 300.0 百岁山/Ganten\570ml*24瓶 验收通过
6 得力 得力9574垃圾袋 6 30.0 得力\9574 验收通过
7 得力 7738 彩色易事贴 便签本/便条纸/N次贴 4 14.0 得力/deli\7738 验收通过
8 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 1 48.0 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 验收通过
9 得力 30405双面胶带 3 3.6 得力\30405 验收通过
10 六神 喷雾 花露水 180ml 花露水 2 36.0 六神/Liushen\喷雾 花露水 180ml 验收通过
11 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   ah0272004 





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