公告摘要
项目编号2771101000018817148
预算金额90.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 机构管理员 来源: 发布时间: 2025-01-14 17:50:31


一、 *采购人名称:醴陵市孙家湾镇中心学校

二、 *履约供应商名称:醴陵市德诚文体配送中心
三、 *采购项目编号:2771101000018817148
四、 *合同编号:57468149
五、 *验收单位:醴陵市孙家湾镇中心学校
六、 *验收日期:2025年1月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 光敏印油 2 26.0 得力/deli\无型号 验收通过
2 得力 剪刀 2 13.0 得力\无型号 验收通过
3 得力 1555 电子计算器 计算器 2 110.0 得力/deli\1555 验收通过
4 三益档案 会计凭证封面封底 20 200.0 三益档案/SANISY\22-584 验收通过
5 三益档案 会计凭证包角 20 70.0 三益档案/SANISY\167 验收通过
6 齐心 不干胶标签 2 20.0 齐心/Comix\标签贴 验收通过
7 心相印 RW512 长卷卫生纸/无芯卫生纸/卷纸 6 168.0 心相印/Mind Act Upon Mind\RW512 验收通过
8 得力0017厚层订书钉23/17(1000枚/盒) 4 20.0 得力/deli\0017 验收通过
9 云广 装订机 1 368.0 云广\163 验收通过
10 A4打印纸/复印纸 10 2300.0 A\打印纸 验收通过
11 得力 78981 四联文件栏 8 304.0 得力/deli\78981 验收通过
12 得力 DBH-F2612A 墨粉/碳粉 12 144.0 得力/deli\DBH-F2612A 验收通过
13 晨光 MF7102 胶棒/固体胶 20 40.0 晨光/M&G\MF7102 验收通过
14 铜锁/挂锁 10 90.0 A\38mm挂锁 验收通过
15 拜杰 手压式饮水器/压水器 1 10.0 拜杰\压水器 验收通过
16 80cm平拖 2 90.0 A\80cm平拖 验收通过
17 扫把 4 56.0 A\扫把 验收通过
18 利得 手提垃圾袋50*60cm 垃圾袋 8 48.0 利得\手提垃圾袋50*60cm 验收通过
19 得力 30402 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) 24 48.0 得力/deli\30402 验收通过
20 塑胶地垫 1 165.0 A\地胶 验收通过
21 保险箱/柜 保险柜/文件柜 1 2240.0 A\文件柜 验收通过
22 好太太 吸水拖把 2 84.0 好太太\吸水拖把 验收通过
23 康百 F6847 手提袋 2 56.0 康百\F6847 验收通过
24 联想 NO-302 有线鼠标 2 110.0 联想/lenovo\NO-302 验收通过
25 得力 7949 会议记录本 30 450.0 得力/deli\7949 验收通过
26 子弹头 其它插座 TS-101 4 152.0 子弹头\TS-101 验收通过
27 子弹头TS-200c插座2.8米 2 100.0 子弹头\子弹头TS-200c插座2.8米 验收通过
28 晨光/M&G ARP41801中性笔 8 480.0 晨光/M&G\ARP41801 验收通过
29 格来德/GRELIDE D2018热水壶 1 154.0 格来德/GRELIDE\D2018 验收通过
30 金亿利 抽杆夹 40 100.0 金亿利\Q311 验收通过
31 得力 得力30368封箱胶 1 7.0 得力/deli\30368 验收通过
32 得力 得力5342文件夹(蓝)(只) 15 180.0 得力/deli\5342 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:机构管理员







返回顶部