公告摘要
项目编号2321101000015507999
预算金额96.00元
中标联系人-
公告正文
发布人: 唐征 来源: 发布时间: 2024-10-16 09:47:18


一、 *采购人名称:洞口县卫生系统财务集中核算管理中心

二、 *履约供应商名称:洞口县冠军文化体育用品配送中心
三、 *采购项目编号:2321101000015507999
四、 *合同编号:54674085
五、 *验收单位:洞口县卫生系统财务集中核算管理中心
六、 *验收日期:2024年10月16日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 金士顿 SVP180S2/128G 固态硬盘/优盘 1 120.0 金士顿/Kingston\SVP180S2/128G 验收通过
2 公牛 公牛插板 2 172.0 公牛/BULL\电排插 验收通过
3 B20AA8 卷筒纸 清风卷纸原木无芯卷纸3提30卷卫生纸厕所纸擦手家庭实惠装 3提/30卷 8 240.0 清风/qingfeng\B20AA8 验收通过
4 得力 不干胶标签 1 12.0 得力/deli\不干胶标签贴 验收通过
5 银鸽 12101 长卷卫生纸/无芯卫生纸 散纸 10 360.0 银鸽/yinge\12101 验收通过
6 得力 7665 得力7665无线本笔记本(混)-80页-B5(本)(200型软抄本) 30 150.0 得力/deli\7665 验收通过
7 环特 HT-A10L-CST 垃圾桶 14 140.0 环特\HT-A10L-CST 验收通过
8 闪迪 SDCZ800-128G-Z46 U盘 优盘 1 108.0 闪迪/Sandisk\SDCZ800-128G-Z46 验收通过
9 齐心 A1297 档案盒55mm 18 270.0 齐心/Comix\A1297 验收通过
10 绿天章 A5复印纸 1 175.0 绿天章\70G 验收通过
11 阡囤 会议记录本 20 150.0 阡囤\会议博 验收通过
12 晨光/M&G 档案盒文件资料盒 ADM95392 14 252.0 晨光/M&G\ADM95392 验收通过
13 木木呷 垃圾袋 55 275.0 木木呷\垃圾袋 验收通过
14 得力0308订书机12#(混)(台) 5 80.0 得力/deli\0308 验收通过
15 晨光 7701 替芯/铅芯 中性笔芯 24 384.0 晨光/M&G\7701 验收通过
16 晨光(M&G) AWG97039 高粘度弯头液体胶水120ml 12支装 2 96.0 晨光/M&G\AWG97039 验收通过
17 黑客 1022 蚊香/蚊香液 20 100.0 黑客\1022 验收通过
18 得力S137中性笔 2 72.0 得力/deli\S137 验收通过
19 樱花 XPK 记号笔/粗笔 油性双头笔 21 52.5 樱花/Sakura\XPK 验收通过
20 晨鸣 金铭洋70克A4 打印/复印纸 A4复印纸 5 1000.0 晨鸣/CHENMING\金铭洋70克A4 验收通过
21 得力 5952 牛皮纸档案袋 (纯浆) 10个/包 (单位:包) 米黄色 3 45.0 得力/deli\5952 验收通过
22 南孚 聚能环3代南孚电池 30 150.0 南孚/NANFU\5号、7号 验收通过
23 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:唐征







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