公告摘要
项目编号2621101000016652698
预算金额81.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 彭思庆 来源: 发布时间: 2024-11-14 16:43:13


一、 *采购人名称:长沙民政职业技术学院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区馨园文化用品商行
三、 *采购项目编号:2621101000016652698
四、 *合同编号:55666522
五、 *验收单位:长沙民政职业技术学院
六、 *验收日期:2024年11月14日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 公牛 PCB插座 3 195.0 公牛/BULL\GN-605 验收通过
2 名创优品 折纸/手工纸/卡纸 5 25.0 名创优品\1120 验收通过
3 辉柏嘉 155068 水彩笔/彩铅笔 6 180.0 辉柏嘉/Faber-castell\155068 验收通过
4 农夫山泉 长白雪 535ml*24瓶 矿泉水/纯净水 6 210.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\长白雪 535ml*24瓶 验收通过
5 斑马 JJ29果香限定 中性笔 20 100.0 斑马/ZEBRA\JJ29果香限定 验收通过
6 得力 3151 学生用笔记本/会议记录本 20 300.0 得力/deli\3151 验收通过
7 得力 77794 剪刀 2 20.0 得力/deli\77794 验收通过
8 得力 9772 桌面文件柜 5 400.0 得力/deli\9772 验收通过
9 得力 5654 得力(deli) 5654 A4拉链袋 18 81.0 得力/deli\5654 验收通过
10 彩琦 白板展示 2 636.0 彩琦\AH8567 验收通过
11 得力 笔 20 80.0 得力/deli\ALL3625 验收通过
12 胶棒 得力 7093 固体胶 10 33.0 得力/deli\7093 验收通过
13 南孚 2号2粒*2 普通干电池 3 42.0 南孚/NANFU\2号2粒*2 验收通过
14 得力 手抄本B5 20 120.0 得力/deli\B5 验收通过
15 得力 会议座签 10 75.0 得力/deli\3900-16 验收通过
16 U盘 礼盒套装 定制毕业季礼物 学校纪念品 16 1200.0 A\Q3 验收通过
17 得力 修正液 4 22.0 得力/deli\35246 验收通过
18 得力 档案袋 20 40.0 得力/deli\8383 验收通过
19 得力 0037 回形针座/盒 10 20.0 得力/deli\0037 验收通过
20 得力 30001 胶带/胶纸/胶条 8 8.0 得力/deli\30001 验收通过
21 得力 0391 大订书机 2 48.0 得力/deli\0391 验收通过
22 得力 书立 16 448.0 得力/deli\332635 验收通过
23 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 10 25.0 得力/deli\9076 验收通过
24 洁柔 洁柔(C&S)抽纸 自然木食品级 3 570.0 洁柔/C&S\RM 验收通过
25 得力 5302ES 得力5302ES双强力夹 16 144.0 得力/deli\5302ES 验收通过
26 得力 鼠标垫 16 80.0 得力/deli\n4678 验收通过
27 南孚5号电池 10 25.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
28 南孚7号电池 10 25.0 南孚/NANFU\7号电池 验收通过
29 得力/deli S936铅笔 20 20.0 得力/deli\S936 验收通过
30 得力 9175 组合办公盒笔筒 7 147.0 得力/deli\9175 验收通过
31 电子计算器 得力1559语音计算器 1 41.0 得力/deli\1559 验收通过
32 得力 7535 橡皮擦 15 15.0 得力/deli\7535 验收通过
33 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:彭思庆







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