公告摘要
项目编号2061101000012734250
预算金额900.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 王连鹤 来源: 发布时间: 2024-06-25 08:17:25


一、 *采购人名称:湖南省儿童医院

二、 *履约供应商名称:长沙市雨花区京威日用品商行
三、 *采购项目编号:2061101000012734250
四、 *合同编号:52521666
五、 *验收单位:湖南省儿童医院
六、 *验收日期:2024年6月25日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 双枪 铁铲 4 120.0 双枪\DC53403 验收通过
2 新天力 喷壶 26 676.0 新天力/OTOR\喷壶 验收通过
3 百利文 F5154 文件袋 71 1278.0 百利文\F5154 验收通过
4 夏普 XG-ST350XA 投影机 2 1380.0 夏普/Sharp\XG-ST350XA 验收通过
5 飞利浦 子母机 2 790.0 飞利浦/Philips\飞利浦DCTG152 验收通过
6 新飞 DSZF-40B 电热水器 加热器 3 2250.0 新飞/Frestec\DSZF-40B 验收通过
7 公牛 插线板 16 720.0 公牛/BULL\603公牛插板3米 验收通过
8 欣图 亚克力有机玻璃盒 44 4180.0 欣图/xintu\亚克力 验收通过
9 冰禹 袖套 10 180.0 冰禹\油污袖套 验收通过
10 得力 27008 按扣文件袋 7 7.0 得力/deli\27008 验收通过
11 洛民 洛民塑料框超大号 1 45.0 洛民/LUOMIN\700 验收通过
12 洁云 7斤 庐景散纸卫生纸 602 4214.0 洁云/Hygienix\7斤 验收通过
13 3G MATS 3G 3G PVC双条纹地垫 20 1900.0 3G MATS 3G\3G 验收通过
14 彩虹 5139 蚊香/蚊香液 灭蚊器 30 360.0 彩虹/RAINBOW\5139 验收通过
15 佳佰 10支装 衣架 27 270.0 佳佰\10支装 验收通过
16 枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液 电蚊香器 8 256.0 枪手/GUNNER\1器+2液 验收通过
17 得力 档案盒 50 900.0 得力/deli\63209 验收通过
18 毅力达 大A4网格拉链袋 文件袋 24*34cm 颜色随机 红黄蓝白绿 定做款 103 360.5 毅力达\大A4网格拉链袋 验收通过
19 美的 净水/饮水机滤芯 12 660.0 美的/Midea\无型号 验收通过
20 齐心 PF100AK-1 A4100页文件夹 插页袋文件册合同收纳资料册插页 配外壳 蓝色 35 1347.5 齐心/Comix\PF100AK-1 验收通过
21 白云 30L 白云30L黄色感染性垃圾桶 7 616.0 白云\30L 验收通过
22 富民 富民800g纱手套 24 31.2 富民\800g 验收通过
23 虹桥电脑椅家用简约转椅人体工学西皮高背 1 850.0 虹桥椅家\CM-F38BS 验收通过
24 101 2B 中华牌101-2B铅笔黑色12支装(单位:盒) 144 115.2 中华/Zhonghua\101 2B 验收通过
25 白云15L黄色感染性脚踩垃圾桶 6 330.0 白云\15L 验收通过
26 耕神无线扩音器U-200 1 350.0 耕神\U-200 验收通过
27 印油/印泥/印台 祺星光敏印油QX203-7 1 9.5 祺星\QX203-7 验收通过
28 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:王连鹤







返回顶部