中标
华能煤业有限公司2023年度内部控制监督评价审计项目询价书的采购结果
金额
21万元
项目地址
北京市
发布时间
2023/12/08
公告摘要
公告正文
询价书编号:1017790 询价书名称:华能煤业有限公司2023年度内部控制监督评价审计项目询价书
通过询价,经过采购小组综合评定,本次采购的成交供应商是:
湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)
成交金额为:210000.00 元!
供应商的资格能力条件:2.1 资质要求:供应商应为中国华能集团公司2021年度-2023年度审计服务中介机构资格预审合格的申请人(符合提供服务类别)。2.2 业绩要求:
供应商应提供近三年(2020年1月1日起至今,以合同签订时间为准),至少5个与大型煤炭企业(井工矿或露天矿均可)或发电企业签订的内部控制评价咨询项目的合同业绩,且单项合同金额不低于10万元,须提供相关证明材料,内容应包含合同首页、能反映服务范围、签字盖章页等。
2.3拟派人员要求:
2.3.1项目经理1名:取得注册会计师执业资格3年及以上,须提供注册会计师证件扫描件;具有近三年(2020年1月1日以来)由其担任项目经理负责内控评价项目相关经历至少1项,须提供合同业绩扫描件及能体现其作为项目经理负责该项目的佐证材料;
2.3.2小组负责人3名:小组负责人须具备须取得注册会计师执业资格,须提供注册会计师证件扫描件;
2.3.3项目组成员:不少于15名,其中注册会计师不少于5人,须提供5人的注册会计师证件扫描件。
2.4.本项目不接受联合体。
2.5.本项目不接受代理商。
通过询价,经过采购小组综合评定,本次采购的成交供应商是:
湘能卓信会计师事务所(特殊普通合伙)
成交金额为:210000.00 元!
供应商的资格能力条件:2.1 资质要求:供应商应为中国华能集团公司2021年度-2023年度审计服务中介机构资格预审合格的申请人(符合提供服务类别)。2.2 业绩要求:
供应商应提供近三年(2020年1月1日起至今,以合同签订时间为准),至少5个与大型煤炭企业(井工矿或露天矿均可)或发电企业签订的内部控制评价咨询项目的合同业绩,且单项合同金额不低于10万元,须提供相关证明材料,内容应包含合同首页、能反映服务范围、签字盖章页等。
2.3拟派人员要求:
2.3.1项目经理1名:取得注册会计师执业资格3年及以上,须提供注册会计师证件扫描件;具有近三年(2020年1月1日以来)由其担任项目经理负责内控评价项目相关经历至少1项,须提供合同业绩扫描件及能体现其作为项目经理负责该项目的佐证材料;
2.3.2小组负责人3名:小组负责人须具备须取得注册会计师执业资格,须提供注册会计师证件扫描件;
2.3.3项目组成员:不少于15名,其中注册会计师不少于5人,须提供5人的注册会计师证件扫描件。
2.4.本项目不接受联合体。
2.5.本项目不接受代理商。
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