公告摘要
项目编号2311451000000518398
预算金额95.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文

一、    *采购人名称: 芜湖市公安局弋江分局 

二、    *履约供应商名称:  芜湖辰南信息技术有限公司 

三、    *采购项目编号:  2311451000000518398  

四、    *合同编号:   30765527 

五、    *验收单位:  芜湖市公安局弋江分局 

六、    *验收日期:  2024年7月29日 

七、    *验收结果:  

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 清水 3192 清水(SHIMIZU) 不锈钢保温壶家用热水瓶暖水壶红胆玻璃保温水壶暖瓶办公室小型开水瓶 3192 1.9L 3 480.0 清水\3192 验收通过
2 奥克斯 AK-15N60 电热水壶 2 328.0 奥克斯/AUX\AK-15N60 验收通过
3 天堂伞 336T 伞 10 280.0 天堂伞\336T 验收通过
4 妙洁/magic 超细纤维加厚擦车布洗车布 抹布 10 60.0 妙洁/magic\神奇抹布 验收通过
5 蓝月亮/Blue moon 【批量采购请联系客服】蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 儿童可用 500g/瓶 10 169.0 蓝月亮/Blue moon\儿童可用 500g/瓶 验收通过
6 得力/deli 得力(deli)加厚耐用带压圈垃圾桶 9.5L清洁桶圆纸篓 垃圾分类 办公用品 颜色随机9555 文件袋 5 95.0 得力/deli\得力圆形塑料清洁桶9555 验收通过
7 天堂伞 晴雨伞半自动超大10骨加固商务长柄伞黑胶防晒伞直柄遮阳伞晴雨伞 193E黑升级版 黑色 10 590.0 天堂\30135E 验收通过
8 得力9570 得力(deli)9570 250ml(9盎司)加厚一次性杯子 水杯/纸杯 50只装 办公用品 36 720.0 得力/deli\得力9570 验收通过
9 公牛(BULL)GN-109K 新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 6位总控全长3米 6 408.0 公牛/BULL\GN-U303U 验收通过
10 洁柔(C&S)大盘纸 商务3层700克或170米*12卷(商务卷纸 卫生间酒店餐厅擦手纸小盘纸)新老品交替发货 卷纸器/纸巾架 5 845.0 洁柔\洁柔卷纸 验收通过
11 威露士/Walch 威露士洗手液健康呵护泡沫细腻易冲洗525ml/瓶 8 152.0 威露士/Walch\倍护滋润525ml 验收通过
12 妙洁 纸杯一次性杯子 增厚咖啡杯商务杯 中号228ML*50只 一次性餐桌用品套装 36 536.4 妙洁/magic\妙洁纸杯 验收通过
13 威猛先生/Mr Muscle 威猛先生洁厕液500g 松木清香 洁厕剂 30 390.0 威猛先生/Mr Muscle\3463 验收通过
14 【运费】 1 0.0 验收通过
 

验收报告:   
验收人员名单:   汤永 





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