公告摘要
项目编号2801101000014487984
预算金额97.00元
招标联系人-
中标联系人-
公告正文
发布人: 戴斌 来源: 发布时间: 2024-09-06 16:09:40


一、 *采购人名称:湘乡市望春门办事处

二、 *履约供应商名称:湖南省齐飞文化传媒有限公司
三、 *采购项目编号:2801101000014487984
四、 *合同编号:53927206
五、 *验收单位:湘乡市望春门办事处
六、 *验收日期:2024年9月6日
七、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力/deli 9522-2﹟圆形铁票夹铁夹64mm袋装(6只/包) 10 97.0 得力/deli\9522 验收通过
2 得力/deli30409 油性双面胶带 12mmx10mx90u (单位:卷) 白色 2 8.22 得力/deli\30409 验收通过
3 得力/deli 30213普透封箱胶带48mm*100y*45um(6卷/筒) 2 82.32 得力/deli\30213 验收通过
4 卷筒纸 得力/deli WJ3275-01卷筒式卫生纸(白)(10卷/提) 24 556.8 得力/deli\WJ3275-01 验收通过
5 抽纸 得力/deli 桔然soft软包抽取式纸面巾MR3120-01(白)(包) 12 708.0 得力/deli\MR3120-01 验收通过
6 得力/deli 9188圆形纸篓(黑)(只) 10 247.5 得力/deli\9188 验收通过
7 得力/deli 0764电热水壶1.8L(灰白)(台) 3 349.89 得力/deli\0764 验收通过
8 电源插座 得力/deli 18254 延长线插座 (单位:只)(白) 3 105.54 得力/deli\18254 验收通过
9 得力/deli S18按动办公中性笔0.5mm子弹头(臻顺滑)(混)(支) 72 216.72 得力/deli\S18 验收通过
10 得力/deli 18170-05延长线电源插座(白) 6 426.36 得力/deli\18170-05 验收通过
11 得力/deli 纽赛NS063-SC纽赛美工刀(蓝)(把) 2 23.32 得力/deli\NS063-SC 验收通过
12 得力/deli S60臻顺滑办公中性笔0.5mm子弹头(支) 72 142.56 得力/deli\S60 验收通过
13 加厚手提式垃圾袋 200 1100.0 无品牌\加厚手提式垃圾袋 验收通过
14 侨丰大号加厚水桶 5 125.0 无品牌\侨丰大号加厚水桶 验收通过
15 扫把套装 15 514.5 无品牌\3008 验收通过
16 晨光ARC92554碱性5号电池(2粒吸卡) 120 500.4 晨光/M&G\ARC92554 验收通过
17 晨光ARC92555 7号碱性电池(2粒/包) 120 500.4 晨光/M&G\ARC92555 验收通过
18 晨光M919启航语音型计算器大款银ADG98737 4 246.12 晨光/M&G\ADG98737 验收通过
19 晨光纸杯加厚型9盎司(50pcs单色)ARC92512 40 650.0 晨光/M&G\ARC92512 验收通过
20 得力Z7547绿柏复印纸A4-70g-8包(白色)(包) 6 1267.2 得力/deli\Z7547 验收通过
21 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单:戴斌







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